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哈哈老师
借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
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离职补偿不超过上年平均工资三倍的部分不需要缴税 查看全部回复
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账号正在注销中
借:周转材料—在库 应交税费—增值税(进项税额) dai:银行存款等 领用时 借:周转材料—在用 dai:周转材料—在库 摊销成本时 借:制造费用—周转材料摊销 dai:周转材料—摊销 报废时: 借:制造费用—周转材料摊销 dai:周转材料—摊销 查看全部回复
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你是支付代理记账费?还是代理记账公司收取代理记账费? 查看全部回复
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只要是真实的业务就是可以给对方开专票的 查看全部回复
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悠悠老师
模具理解为工具。做固定资产。 查看全部回复
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借:财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
5607
这个支票不能用了,大写金额不正确,而且支票不能涂改 查看全部回复
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兼职人员签订劳务合同,工资的话按照劳务费申报工资 查看全部回复
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高老师
您好 查看全部回复
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您好,股东实际出资是需要交印花税的 查看全部回复
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借:在建工程 dai:固定资产 发生的支出记入在建工程 最后完工转入固定资产 查看全部回复
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借:财务费用-手续费 dai:银行存款/现金 查看全部回复
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加油卡是有两种的,一种是消费型的,充值的时候不开,消费的时候直接开专票,这样的直接计入费用 查看全部回复
5454
借:利润分配-应付股利 dai:应付股利 借:利润分配-未分配利润 dai:利润分配-应付股利 查看全部回复
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先表明态度。卖票是违法的。其次,请问,你是小规模纳税人?正常的税率是3%? 查看全部回复
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如果是全职就签订劳动合同,按照工资薪金申报 查看全部回复
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借:管理费用-通讯费 dai:银行存款 查看全部回复
6246
发行普通股会计分录: 借:银行存款(实收金额) dai:股本(股票面值×发行股份总额) 资本公积——股本溢价 查看全部回复
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可以作废,需要去税务局大厅作废发票 查看全部回复
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购买方收到销售折让会计分录: 借:库存商品(红字) 应交税费—应交增值税(进项税额)(红字) dai:银行存款等(红字) 查看全部回复
借:资产减值损失 dai:存货跌价准备 查看全部回复
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发票来了,把暂估的分录冲销,按照发票金额入账就行 查看全部回复
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借:营业外支出 dai:银行存款 查看全部回复
4833
您好,不需要帐务处理 查看全部回复
4842
借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
4626
借:应付账款 dai:应付票据 查看全部回复
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您好,如果汇算清缴做完了 就可以弥补亏损 查看全部回复
5103
而已老师
您好。 查看全部回复
4680
借:管理费用-工资 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
4437
借:财务费用 dai:应付利息 查看全部回复
您好,没有签收前,对方随时可以撤销,签收后对方就无法收回了 查看全部回复
5436
借:管理费用 dai:银行存款 借:应交税费-应交增值税-减免税款 dai:管理费用 查看全部回复
8460
借:管理费用-保险费 dai:银行存款 查看全部回复
4896
您好,如果金额很大计入无形资产 借:无形资产 dai:银行存款 查看全部回复
8100
预支差旅费 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
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您好,账上是按照四年计提折旧的,可以一次性记入费用,这个是在申报的时候填写加速折旧明细表来折旧的 查看全部回复
11601
借:银行存款/应收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
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如果是员工出差的住宿费是可以抵扣进项税额的 查看全部回复
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借:银行存款 借:财务费用-利息收入(负数) 查看全部回复
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计提增值税 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 dai:应交税费-未交增值税 查看全部回复
借:制造费用-修理费 dai:银行存款 查看全部回复
4734
安装费计入到固定资产原值里面 查看全部回复
4500
借:销售费用-仓储费 dai:银行存款 查看全部回复
4050
您好,可以 查看全部回复
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借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 取得的收益 借:银行存款 dai:固定资产清理 支付的税费 借:固定清理 dai:银行存款 最后把固定资产清理的余额转到营业外收支 查看全部回复
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小规模纳税 借:应交税费应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
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理房通为什么把钱给你们呢?不是应该给卖方吗? 查看全部回复
18666
借:银行存款 dai:财务费用-利息收入 查看全部回复
这个一般退税最晚一个月也能到账了 查看全部回复
5328
这个钱肯定是你们的,但是你先要确认这笔钱是什么钱才能做账 查看全部回复
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借:银行存款 dai:应收账款(预收账款) 查看全部回复
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1.投资性房地产按成本模式进行计量,出售会计分录: 借:银行存款, dai:其他业务收入。 应交税费-应交增值税-销项税额/简易计税。 借:其他业务成本, 投资性房地产累计折旧(摊销), 投资性房地产减值准备, dai:投资性房地产。 查看全部回复
7614
税合并计算。 查看全部回复
4878
记入到管理费用-服务费里面 查看全部回复
5814
借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
5364
计入销售费用里面 借:销售费用 dai:应收账款 查看全部回复
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如果是减免的增值税 借:应交税费应交增值税 dai:营业外收入 查看全部回复
5778
借:管理费用-服务费 dai:现金/银行存款 查看全部回复
7362
Annina老师
借管理费用一职工教育经费,dai银行存款 查看全部回复
7407
借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
借,销售费用-劳务费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
7245
这个亏损不用单独做会计分录处理的 查看全部回复
4041
你们是哪方?是开票方吗? 查看全部回复
5292
您好,无票支出正常计入成本费用 只是需要在汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
6822
借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
5211
归老师
借:固定资产 进项税 dai:股本 资本公积 查看全部回复
5868
计提,借研发支出一资本化支出或费用化支出,dai应付职工薪酬,发放,借应付职工薪酬,dai银行存款 查看全部回复
10197
应收账款的出售不附有追索权,按实际收到的款项,借记“银行存款”科目,按所售应收账款已提的坏账准备金额,借记“坏账准备”科目,按所出售应收账款的账面余额,dai记“应收账款”,按其差额借记或dai记“财务费用”科目。 应收账款的出售附有追索权。 会计分录: 借:银行存款 dai:短期借款 查看全部回复
14850
借银行存款,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税销项税额,申报无票收入 查看全部回复
6552
借:应收票据 dai:应收账款 查看全部回复
5310
如果是一般纳税人的话是9%,小规模纳税人是1%现在 查看全部回复
6048
记入成本里面,借:主营业务成本-工资 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
6894
你好,这个是可以的,夫妻来说应该没什么风险 查看全部回复
全职的话,按照工资薪金计算就行 查看全部回复
6768
借:资本公积——股本溢价 dai:银行存款 查看全部回复
4464
需要计提折旧 借:管理费用/制造费用 dai:累计折旧 查看全部回复
加速折旧和账上没关系,账上还是按月计提折旧 查看全部回复
5202
借,管理费用一工会经费,dai银行存款过现金 查看全部回复
借销售费用一佣金,dai银行存款 查看全部回复
4698
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
5670
7506
借:原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
6435
借应交税费一应交增值税一转出未交增值税 dai应交税费一未交增值税 查看全部回复
5940
这个是可以入账的,记入到成本里面就行 查看全部回复
7857
一、单位承担的:借:管理费用 dai:应付职工薪酬--保险个人承担的(从工资里扣的):借:应付职工薪酬-工资,dai:其他应收款(应收职工款项)结算时:借:应付职工薪酬--保险,其他应收款(应收职工款项) dai:银行存款。 公积金一个道理 查看全部回复
5130
借:银行存款 dai:实收资本 查看全部回复
5049
4707
产成品出库 销售的话 借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
5481
您好,废料客户没有要求退回,在处理取得收入时借:现金/银行存款 dai:其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
6012
付出的商品按照销售商品做账,取得的商品按照购入商品做账 查看全部回复
4689
您好,记入开发成本-检测费 查看全部回复
5490
进财务费用 查看全部回复
5184
借:其他货币资金-冻结资金 dai:银行存款-冻结账户 查看全部回复
9063
两处都是工资薪金的话,按照工资薪金申报就行,年底个税汇算清缴的时候再多退少补个税 查看全部回复
4581
相当于这0.12元购买服务器的时候也用了对吧? 查看全部回复
5571
小月老师
你好 查看全部回复
8469
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