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哈哈老师
借:坏账准备 dai:应收账款 查看全部回复
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借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬:福利费 dai:现金 查看全部回复
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那张表没有关联企业就不用报 查看全部回复
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您好,需要按照万分之五交印花税 查看全部回复
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借:应交税费-应交增值税 dai:营业外收入-税款减免 查看全部回复
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个税税率的话,核查账征收是有税率表的,核定征收是根据税务局核定的税率计算的 查看全部回复
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好几年没年检了可能会黑户了,补救的话需要先去把这几年的年检都做了才行 查看全部回复
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没问题,这部分工资可以入账的 查看全部回复
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借:银行存款 dai:其他应付款 如果收到之前付出的保证金 借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
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支付销售返利 借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
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借:银行存款 dai:应收账款/预收账款 查看全部回复
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用租赁费/1+税率*税率就是需要交的增值税 查看全部回复
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王苗苗老师
可以计入到福利费里面 查看全部回复
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您好,汽车不属于不动产 租赁费属于租赁服务 查看全部回复
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现在退税流程很简单,在电子税务局有退税模块,直接填表就可以退税 查看全部回复
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确认损失 借:资产减值损失 dai:坏账准备 。借:坏账准备 dai:应收账款 查看全部回复
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可以的,如果是独立核算就是自己做账的 查看全部回复
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Annina老师
你单位是一般纳税人还是小规模? 查看全部回复
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借:短期投资 dai:银行存款 查看全部回复
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借:税金及附加 dai:应交税费-应交房产税 借:应交税费-应交房产税 dai:银行存款 查看全部回复
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等于说公积金全部都是自己负担对吗? 查看全部回复
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这种情况显示有钱但是却不能用,说明钱被银行冻结不让用了 查看全部回复
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意思就是企业什么收入都没有就填写零申报了,在申报系统里面全填0然后申报就行 查看全部回复
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暂估的情形一般是在发票还没收到的时候用到的 借:库存商品 dai:应付账款-暂估 查看全部回复
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借:管理费用-保险费 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
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借:信用减值损失 dai:坏账准备 查看全部回复
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应纳税所得额是计算应纳税额的基础,换句话说应纳税额就是根据应纳税所得额计算的 查看全部回复
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车辆购置税是记入到固定资产原值里面的 查看全部回复
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借:制造费用-保险费 dai:银行存款 查看全部回复
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借:银行存款 dai:预收账款 查看全部回复
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借:管理费用/主营业务成本 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
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借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 变卖收入 借:银行存款 dai:固定资产清理 最后把固定资产清理 转到资产处置损益里面 查看全部回复
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您好,有两个意思一个是抵增值税,一个是抵企业所得税 查看全部回复
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借:管理费用 dai:银行存款 借:应交税费应交增值税减免税款 dai:管理费用 查看全部回复
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通俗来说抄税就是把一个月的开票记录上传到税务局,抄税的话需要在税控软件里进行的 查看全部回复
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月底需要结转到本年利润里面 借:本年利润 dai:财务费用 查看全部回复
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贴花指的是之前都是购买印花税票贴到合同上的,不过现在都是网上申报了 查看全部回复
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这个应该是销售方开具的红字发票 查看全部回复
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借:税金及附加 dai:应交税费-应交城建税 应交教育费附加 应交地方教育费附加 查看全部回复
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税负率=应交税费/不含税收入 意思就是你交税的一个比例 查看全部回复
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借:管理费用-劳务费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:现金/银行存款 查看全部回复
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您说的什么意思呢 查看全部回复
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投资收益不属于收入 查看全部回复
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您好,意思就是收到退回来的税费 查看全部回复
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以营业执照下来的日期为准,下来之前就是写原来地址,下来之后就是新地址 查看全部回复
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你们是融资租赁的哪方 查看全部回复
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如果一直没申报的话肯定会有滞纳金的,只能抓紧时间去赶紧申报了 查看全部回复
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税务上对这个没有特殊规定 查看全部回复
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银行的存款利息不需要交增值税 查看全部回复
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这个结算卡单独有个账号,结算卡能用来取现金的 查看全部回复
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您好,真实情况的作废不会有风险 查看全部回复
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固定资产是包括动产和不动产的 查看全部回复
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借:库存商品/原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
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您好,负数是利息收入的意思 查看全部回复
税金加上一起开票,税金可以税前扣除 查看全部回复
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公司收到钱 借:银行存款 dai:其他应付款 转给个人 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
借:工程施工-工资 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
悠悠老师
不是按月翻页写。是按不同科目占一页登记总帐。 查看全部回复
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填错了 查看全部回复
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您好,这个需要调整货币资金 查看全部回复
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第一、货币资金正常情况下不应该是负数,应该是账做错了,建议查一下现金科目相关的科目 查看全部回复
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如果可以抵扣进项税额就是不含税金额计入固定资产里 查看全部回复
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借:应交税费-应交所得税 dai:银行存款 查看全部回复
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借:银行存款 dai:其他业务收入 应交税费一应交增值税(销项税额) 查看全部回复
5004
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
5157
归老师
进财务费用 查看全部回复
4626
没有收据章 可以盖财务章 查看全部回复
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您好,告诉您一个最简单的方法,可以在网上搜索个税计算器,然后就有倒推计算税前工资的,最简单省事 查看全部回复
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借:应付职工薪酬-住房公积金 其他应付款-住房公积金 dai:银行存款 查看全部回复
您好,可以抵扣增值税 和企业所得税 查看全部回复
借:银行存款 dai:营业外收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
4365
如果金额大计入无形资产,按照10年摊销 查看全部回复
4716
您好,运费计入原材料的价值里面 查看全部回复
严格来说更正的不能用了 查看全部回复
5409
借:库存商品 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
您好,分红一般需要股东会决议就行,金额没有限制 查看全部回复
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充值发票借预付账款,dai银行存款,消费后,凭消费记录冲减预付账款,借管理费用-快递费,dai预付账款 查看全部回复
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在无票收入哪里填写负数金额 查看全部回复
5517
不能抵扣进项税额,可以认证了再转出,也可以做勾选不抵扣 查看全部回复
4275
借:所得税费用 dai:应交税费-应交所得税 查看全部回复
5121
借:库存商品 dai:生产成本 查看全部回复
5211
需要交增值税 附加税和个人所得税 查看全部回复
6876
借:管理费用-劳务费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:现金 查看全部回复
您好,会计分录上还是按月计提折旧的 查看全部回复
6390
借管理费用-劳保费,dai银行存款/现金 查看全部回复
5184
您好,印花税一般是签订印花税涉及到的合同的时候就需要交税的 查看全部回复
借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
5535
这是重庆的缴费比例,每个地方缴费比例有差异,以当地社保局口径为准 查看全部回复
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可以计入管理费用办公费里面 查看全部回复
5274
劳保费可以在应付职工薪酬里面核算 查看全部回复
借:管理费用-工会经费 dai:银行存款 查看全部回复
固定资产残值在固定资产清理的时候一起就清理了 查看全部回复
4761
您好,收到的原材料可以不记账, 对于加工过程中发生的生产成本: 借:生产成本 dai:原材料——辅助材料 应付职工薪酬-人工费 制造费用 查看全部回复
6318
你们直接按照折让后的金额入账就行 查看全部回复
5337
借:生产成本 dai:原材料 查看全部回复
4689
您好电脑的折旧年限是3年 查看全部回复
4842
您好,运杂费计入物资的成本里面 查看全部回复
4230
您好,可以一次性计入管理费用-开办费,也可以先计入长期待摊费用-开办费,然后摊销进费用 查看全部回复
5355
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