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哈哈老师
多扣的短信服务费冲减财务费用。 查看全部回复
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归老师
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
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高老师
是因为进项税转出造成少交增值税? 查看全部回复
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第一个是办什么证? 查看全部回复
王苗苗老师
二手奢侈品手表会计分录有 销售的分录, 成本的分录。 没有消费税, 在生产环节缴纳消费税。 销售的话,有增值税,附加税 ,利润总额是正数,缴纳企业所得税。 查看全部回复
20160
您好,没有发票的费用是什么时候的? 查看全部回复
6705
Annina老师
增值税全额一次性申报,所得税租期内分摊 查看全部回复
7650
税务师晓雨
你们直接负数冲掉红字发票金额就可以 查看全部回复
7119
Karina老师
借 财务费用 dai 银行存款 查看全部回复
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对方开票的时候,借:管理费用/在建工程12万,dai:银行存款6万,应付账款6万,第二次付款的时候,借:应付账款 dai:银行存款6万 查看全部回复
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分录这么写,借:管理费用-汽油费5521.47 应交税费-应交增值税-进项税额635.21 dai:预付账款5521.47 现金:421.61 营业外收入(中间少付的差额) 查看全部回复
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报销的分录你怎么做的? 查看全部回复
7857
对,是做红冲处理,上个月的分录怎么做的,这个月直接做个红字分录就行 查看全部回复
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请问您这笔是调整什么分录的?计提社保的吗? 查看全部回复
借工程施工一劳务分包,dai应付 查看全部回复
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单位是工业企业吗? 查看全部回复
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计提时:借所得税费用,dai应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
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是承包方替你们采购设备吗? 查看全部回复
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请问您是哪个部门聚餐? 查看全部回复
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这是退以前收的学生的餐费是吗? 查看全部回复
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借 银行存款 -5760 dai 主营业务收入 -5760 查看全部回复
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刚刚是你吗?电商平台的 查看全部回复
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首先房产税和城镇土地使用税不是没个月都申报的,一般一年申报两次前提公司账上要有不动产 查看全部回复
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这种情况属于预收账款,收到的时候,借:银行存款,dai:预收账款,把钱取出来了就是提现,借:库存现金 dai:银行存款 查看全部回复
8019
andy老师
您好,销售的时候 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
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归朝杰
做工商变更就可以了,如果实收资本没有明细的话,不用写分录 查看全部回复
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是因什么事情要挖掘道路呢 查看全部回复
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应该做销售费用,毕竟展览是为了销售的。 查看全部回复
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视同销售,进销售费用 查看全部回复
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您好,说的是学校食堂的账务吗 查看全部回复
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会计宝老吴
借银行存款1500dai库存现金1500 查看全部回复
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您好,购进存货的话,借:库存商品 dai:银行存款 查看全部回复
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那个油漆是刷固定资产的 查看全部回复
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李伟老师
缴纳增值税就一定要缴纳附加税的 查看全部回复
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借:管理费用/销售费用等-租赁费用 dai:其他应付款 查看全部回复
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支付一年的借:其他应收款 /预付账款 dai:银行存款 支付3年的借:长期待摊费用 dai:银行存款(非上市公司) 查看全部回复
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借:成本费用(具体看业务)3954 dai:其他应付款 3954 查看全部回复
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您好,独立核算的公司之间发生业务,都是单独核算,去领用物品,需要付款,同时需要取得发票。记账的话,可以根据部门计入相关的成本费用里面。比如:管理费用、销售费用等 查看全部回复
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您好,可以记到管理费用-开办费 查看全部回复
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借:银行存款 dai:短期借款 查看全部回复
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收到想其他个人或企业的借款,借:银行存款,dai:其他应付款。 查看全部回复
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没有发票 查看全部回复
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在收到手续费的时候确认收入,借:银行存款,dai:主营业务收入,应交税费 查看全部回复
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您好,作为办公费用支出记账就可以 查看全部回复
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发工资:借 应付职工薪酬-工资(应发),dai :其他应收款-社保/公积金(个人部分),其他应收款-个人所得税 dai 银行存款(实发) 查看全部回复
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1、计提社保:借管理(销售)费用-社保(公司部分)615.91dai 应付职工薪酬-社保(公司部分615.9;2缴款社保:借:应付职工薪酬-社保,615.9其他应收款-社保个人部分1214.91、dai:银行存款 查看全部回复
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在收到委托单位的预付货款时,借记银行存款"账户;dai记"预收账款"账户或"预收外汇账款"账户。 查看全部回复
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可以开发票,借:银行存款2万、应收账款剩余货款、dai:主营业务收入、应交税费-应交增值税 查看全部回复
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企业收到收到代扣代缴、代收代缴税款手续费时:借:银行存款 dai:其他收益(计提销项)代扣代缴个人所得税手续费返还应当按照“商务辅助服务——经纪代理服务”税目开具发票和缴纳增值税,一般纳税人适用6%税率,小规模纳税人适用3%征收率。 查看全部回复
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计提工资:借 管理(销售)费用-工资(应发)122152dai :应付职工薪酬-工资(应发)122152 发工资:借 应付职工薪酬-工资(应发)122152dai :其他应收款-个人所得税 533.07dai:银行存款(实发)另外个税由公司公司承担那就相当于是种补助计入工资薪金中核算,计提工资:借 管理(销售)费用-工资(应发)187.5dai:应付职工薪酬-工资(应发)187.5发放借 应付职工薪酬-工资(应发)187.5dai:银行存款(实发)在思路上我分开写了下,具体做的时候您可以汇总做下数据后再做分录 查看全部回复
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借:银行存款 dai:其他收益、(计提销项)一般纳税人适用6%税率,小规模纳税人适用3%征收率 查看全部回复
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收到时,借:银行存款 dai:其他应付款--助学金; 发放时:借:其他应付款--助学金 dai:银行存款 查看全部回复
21755
BSCI验厂认证的相关费用建议计入管理费用-办公费中进行核算 查看全部回复
10334
您好,咱公司账务处理是采用完工百分比方式还是直接按照实际发生值来记账的? 查看全部回复
8354
1、取得政府退土地款借:银行存款 dai:营业外收入-补贴收入 查看全部回复
7714
亲,也就是说房地产企业在购入的土地没有用于发放房地产对吗 查看全部回复
9308
您好,非房产企业购买的土地所涉及的契税应当计入无形资产价值中,计入无形资产科目中 查看全部回复
11184
您好,是捐赠的15万相应的增值税减免借:营业外支出dai:库存商品 应交税费—应交增值税(销项税额) 查看全部回复
8526
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