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哈哈老师
借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
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根据工地负责人列出的金额做账,只是没有发票不能在税前扣除 查看全部回复
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借:销售费用-宣传费 dai:银行存款 查看全部回复
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借:制造费用-工资 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
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借:委托加工物资 dai:银行存款 收回后 借:库存商品 dai:委托加工物资 查看全部回复
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您好,这是收到的货款吗? 查看全部回复
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归老师
确认收入 查看全部回复
5823
李钢老师
你好,如果是分配利润,借:利润分配——未分配利润,dai:应付股利,付款时,借:应付股利,dai银行存款 查看全部回复
4581
Annina老师
做管理费用-会议费 查看全部回复
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借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
4176
借:在建工程 dai:原材料 机器设备调试安装、测试的相关费用都进在建工程 安装调试完成转固定资产 查看全部回复
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需要交房产税,自用的话税率是1.2% 查看全部回复
4842
高老师
您好,记销售费用 借:销售费用 dai:现金 查看全部回复
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材料就开材料发票,小规模现在征收率1% 查看全部回复
4698
这个转到老板卡里的时候记入其他应收款,等老板往公户打钱的时候再冲销其他应收款 查看全部回复
4500
您好,这笔具体是什么费用呢?干什么用的 查看全部回复
6660
您好,这个专票是不能抵扣进项的 查看全部回复
6462
借:银行存款 dai:其他业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
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您好,入固定资产,借:固定资产-模具 dai:银行存款 查看全部回复
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您好,钢厂要13%的增值税发票是为了抵扣增值税,只有成为一般纳税人才可以开13%的增值税发票 查看全部回复
4995
金额不大的话,可以直接计入费用里面 查看全部回复
5481
借:银行存款 dai:营业外收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
5769
对,是的直接计入利润分配-未分配利润里面 查看全部回复
4977
可以,或者签一个三方协议都可以。只要业务是真实的 查看全部回复
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这个每个地方税务要求有点不一样,有的按照公司制度标准内补贴的,不交个税 有的没有发票的,要交个税,具体建议你咨询当地税务 查看全部回复
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借:应付账款 dai:应付票据 查看全部回复
5409
李伟老师
您好,一般情况下,汽车就算报废了,也会有价值的,所以不建议无偿过户,税局可能会核定金额缴税。 查看全部回复
5535
您好,如果是种植期间成本费用都在生产成本里面归集了,那就是借:库存商品 dai:生产成本(二级科目根据公司的情况) 查看全部回复
12357
借:银行存款 dai:短期投资 投资收益 查看全部回复
5247
怎么算提成是你们自己内部规定的,按照你们公司规定的算就可以 查看全部回复
6075
andy老师
那你按照实际销售的货物(不含退货的)计算收入成本就可以 查看全部回复
5643
进成本 查看全部回复
4743
今年汇算清缴前提供发票 查看全部回复
5373
5607
按照资金账簿交印花说 借:税金及附加 dai:应交税费-应交印花税 借:应交税费-应交印花税 。dai:银行存款 查看全部回复
4635
谁借给谁钱呢? 查看全部回复
3924
借应交税费一应交增值税,dai营业外收入 查看全部回复
5103
借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
6525
借:销售费用-租赁费 。dai:银行存款 查看全部回复
4140
您好,可以的,当做借款 查看全部回复
6921
借:管理费用-办公费 dai:现金 查看全部回复
7506
借:应付账款 dai:银行存款 财务费用 查看全部回复
4545
借:生产成本 dai:原材料 查看全部回复
5616
计提时 借:费用 dai:应付职工薪酬(公司部分) 交款时 借:应付职工薪酬(公司部分) 其他应收款(个人部分) dai:银行存款 查看全部回复
5139
增值税 一般人 应交税费-未交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
7020
借:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
5175
借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税 销项税额 查看全部回复
4437
您好,如果金额不大的话可以计入1月份的 查看全部回复
借:原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai:应付账款 查看全部回复
5022
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您好,可以的 这个月也可以报销的 查看全部回复
6012
借:应收票据 dai:应收账款 查看全部回复
您好 查看全部回复
4320
借:应付账款 dai:银行存款 查看全部回复
4914
借:管理费用-水电费 dai:银行存款 查看全部回复
4986
多收到5个,可以按照进货价格作为营业外收入入账 查看全部回复
6417
您好,借到钱的时候,借:银行存款 dai:短期借款/长期借款 如果是钱转出去了,借:其他应收款-XX dai:银行存款 法人代还的时候 计提利息 借:财务费用 dai:应付利息 借:短期借款/长期借款 应付利息 dai:其他应付款-法人 查看全部回复
9846
收不回来的话 借:营业外支出 dai:其他应收款 查看全部回复
6561
金额不大计入制造费用 金额大的话记入长期待摊费用 分期摊销计入制造费用 查看全部回复
4329
开了税率的发票,借银行存款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税 查看全部回复
6453
借:固定资产 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 短期借款(分期一年内) 长期借款(分期一年以上) 查看全部回复
5274
退回的话,按照之前销售的时候做红字分录就行 查看全部回复
4158
借:资产减值损失 dai:坏账准备 借:坏账准备 dai:其他应收款 查看全部回复
3933
金额不大直接计入管理费用 金额很大计入无形资产里面 查看全部回复
5220
借:库存商品 dai:营业外收入 查看全部回复
4725
您好,可以相互借款 借:银行存款 dai:其他应付款 借出方 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
4779
如果是办公用当然可以了,借:固定资产 应交税费应交增值税进项税额 dai:固定资产 查看全部回复
6876
这个需要看怎么做账了,计入工资就按照工资薪金做账计入工资里面 查看全部回复
4293
借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬:福利费 dai:现金 查看全部回复
4689
确认损失 借:资产减值损失 dai:坏账准备 。借:坏账准备 dai:应收账款 查看全部回复
4149
可以的,如果是独立核算就是自己做账的 查看全部回复
等于说公积金全部都是自己负担对吗? 查看全部回复
借:管理费用-保险费 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
4590
借:管理费用/主营业务成本 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
借:管理费用 dai:银行存款 借:应交税费应交增值税减免税款 dai:管理费用 查看全部回复
4905
这个应该是销售方开具的红字发票 查看全部回复
5499
借:库存商品/原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
6264
税金加上一起开票,税金可以税前扣除 查看全部回复
5004
借:银行存款 dai:其他业务收入 应交税费一应交增值税(销项税额) 查看全部回复
您好,可以抵扣增值税 和企业所得税 查看全部回复
严格来说更正的不能用了 查看全部回复
充值发票借预付账款,dai银行存款,消费后,凭消费记录冲减预付账款,借管理费用-快递费,dai预付账款 查看全部回复
12411
在无票收入哪里填写负数金额 查看全部回复
5508
借:所得税费用 dai:应交税费-应交所得税 查看全部回复
5112
借:管理费用-劳务费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:现金 查看全部回复
5697
可以计入管理费用办公费里面 查看全部回复
王苗苗老师
您好,可以一次性计入管理费用-开办费,也可以先计入长期待摊费用-开办费,然后摊销进费用 查看全部回复
5355
借:制造费用 dai:银行存款 查看全部回复
4662
借财务费用-利息支出,dai银行存款 查看全部回复
进制造费用 查看全部回复
9549
收到借银行存款,dai其他应付款-某人,支付借其他应付款-某人,dai银行存款 查看全部回复
5337
悠悠老师
可做固定资产,后提折旧。也可做直接进管理费用。视金额大小,视你公司管理决定。 查看全部回复
7029
进固定资产成本 查看全部回复
7704
借管理费用,dai银行存款/现金 查看全部回复
6147
借预付账款,dai银行存款/现金,每个月收到电费发票,借管理费用,dai预付账款 查看全部回复
5868
4428
农民可以代开发票 查看全部回复
5994
借销售费用,dai库存商品 查看全部回复
8019
为什么支付的技术服务费? 查看全部回复
私下处理,账上没有发票,不能税前扣除 查看全部回复
6759
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