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哈哈老师
对 查看全部回复
8325
这个具体是什么钱呢? 查看全部回复
4689
而已老师
还是按工资做,计入管理费用 查看全部回复
6273
让对方公司去代开发票。 查看全部回复
4347
只能通过股权转让 查看全部回复
4527
Annina老师
这个买来做什么用的呢? 查看全部回复
8586
借销售费用,dai银行存款,需要通过发票税前扣除 查看全部回复
4752
20做到预收里面 查看全部回复
5526
您好 查看全部回复
5895
6498
5787
借:银行存款,dai:营业外收入-补贴收入 查看全部回复
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可以在税前扣除 查看全部回复
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以实际银行存款和现金支出进行填制 查看全部回复
5265
可以,没问题 查看全部回复
4509
借:销售费用-服务费 dai:银行存款 查看全部回复
6750
5544
借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税 查看全部回复
5328
李钢老师
你好,收到的负数发票,金额与原发票一致吗?如果一致,账务处理与原分录保持一致,金额用负数即可。如果负数发票与原金额不一样,需要具体原因具体分析了 查看全部回复
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高老师
您好,借:工程结算 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
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你好,个人所得税是不进入税金及附加科目的。举例:工资1000,个税5。确认工资时,借:主营业务成本、相关费用等科目,1000 dai:应付职工薪酬1000。发放时,借:应付职工薪酬1000,dai:应交税费——个所税5 dai:银行存款995。 查看全部回复
4365
做开办费 查看全部回复
4266
没有收入的,可以不结转对应成本 查看全部回复
6219
您好,入销售费用-销售分成 借:销售费用-销售分成 dai:现金 查看全部回复
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20年计提的工资,在2021.5.31之前发完了的,不用调整 查看全部回复
4824
扣的什么费用呢? 查看全部回复
5931
少支付的计入到营业外支出里面 查看全部回复
5616
借银行存款,dai其他应付款,借其他应付款,dai银行存款 查看全部回复
4932
可以 查看全部回复
账号正在注销中
借:应付债券—利息调整 dai:银行存款 查看全部回复
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税务师晓雨
直接调账就可以 查看全部回复
5382
借工程施工一间接费用 查看全部回复
6066
您好,入固定资产 查看全部回复
4572
质保金之前开票了吗? 查看全部回复
4410
是的,都计入这个科目里面 查看全部回复
3897
退回的,借银行,dai其他应收 查看全部回复
4428
认证了,是没有收到发票吗? 查看全部回复
4788
6957
归老师
做更正申报 修改申报表。 查看全部回复
4446
已开票的话 就做收入处理吧,根据总工程进度先预估个成本 查看全部回复
7650
做到预付账款 这个相当于收据不能直接报销的 后期超市还会再开一张消费发票 查看全部回复
5589
悠悠老师
固定资产账务不处理。只是使用者不同,在固定资产登记使用本上注明。 查看全部回复
4050
借:银行存款 dai:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 dai:利润分配-未分配利润 查看全部回复
承接的兼职业务,如果公司目前是小规模的话,用公司接比较好,用公司开票,享受现在的小规模优惠政策,月15万以内免增值税及附加 查看全部回复
7011
潇洒老师
做长期待摊费用,每年分摊5000 查看全部回复
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走其他应付款下级科目法人付工资等 查看全部回复
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按卖设备收入一块做账是兼营收入 查看全部回复
6147
记入到管理费用-交通费里面 查看全部回复
进成本 查看全部回复
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出售持有的股票和债券么? 查看全部回复
3978
借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
5580
代收电费有没有差价? 查看全部回复
5175
代理商是个人还是公司? 查看全部回复
4545
借:坏账准备 dai:应收账款 查看全部回复
3798
按照取得的小票诚意汇率计算报销 查看全部回复
7191
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
4707
借:制造费用-折旧 dai:累计折旧 查看全部回复
4356
这个根据您的习惯来做,这个没有特殊要求的,一笔一笔做也不是错误的 查看全部回复
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您好,这个有好几种做法的,可以处理也可以不用结转的 查看全部回复
4230
合并到工资里面,按照工资薪金做账 查看全部回复
预收款的时候 借:银行存款 dai:预收账款 查看全部回复
5103
借:管理费用 (管理/生活) 制造费用 (车间) dai:银行存款等 查看全部回复
5652
借:周转材料—在库 应交税费—增值税(进项税额) dai:银行存款等 领用时 借:周转材料—在用 dai:周转材料—在库 摊销成本时 借:制造费用—周转材料摊销 dai:周转材料—摊销 报废时: 借:制造费用—周转材料摊销 dai:周转材料—摊销 查看全部回复
5337
借:财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
5607
兼职人员签订劳务合同,工资的话按照劳务费申报工资 查看全部回复
借:财务费用-手续费 dai:银行存款/现金 查看全部回复
6129
加油卡是有两种的,一种是消费型的,充值的时候不开,消费的时候直接开专票,这样的直接计入费用 查看全部回复
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先表明态度。卖票是违法的。其次,请问,你是小规模纳税人?正常的税率是3%? 查看全部回复
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借:管理费用-通讯费 dai:银行存款 查看全部回复
6246
发行普通股会计分录: 借:银行存款(实收金额) dai:股本(股票面值×发行股份总额) 资本公积——股本溢价 查看全部回复
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发票来了,把暂估的分录冲销,按照发票金额入账就行 查看全部回复
8316
借:营业外支出 dai:银行存款 查看全部回复
您好,不需要帐务处理 查看全部回复
4626
您好。 查看全部回复
4680
借:管理费用-工资 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
借:管理费用-保险费 dai:银行存款 查看全部回复
4905
您好,如果金额很大计入无形资产 借:无形资产 dai:银行存款 查看全部回复
8109
预支差旅费 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
4419
安装费计入到固定资产原值里面 查看全部回复
4500
借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 取得的收益 借:银行存款 dai:固定资产清理 支付的税费 借:固定清理 dai:银行存款 最后把固定资产清理的余额转到营业外收支 查看全部回复
4860
这个钱肯定是你们的,但是你先要确认这笔钱是什么钱才能做账 查看全部回复
12843
记入到管理费用-服务费里面 查看全部回复
5814
计入销售费用里面 借:销售费用 dai:应收账款 查看全部回复
10035
如果是减免的增值税 借:应交税费应交增值税 dai:营业外收入 查看全部回复
借:管理费用-服务费 dai:现金/银行存款 查看全部回复
7362
借银行存款,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税销项税额,申报无票收入 查看全部回复
6552
借,管理费用一工会经费,dai银行存款过现金 查看全部回复
4833
借:原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
6435
这个是可以入账的,记入到成本里面就行 查看全部回复
7857
借:银行存款 dai:实收资本 查看全部回复
5049
借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
您好,废料客户没有要求退回,在处理取得收入时借:现金/银行存款 dai:其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
6012
付出的商品按照销售商品做账,取得的商品按照购入商品做账 查看全部回复
您好,记入开发成本-检测费 查看全部回复
5499
进财务费用 查看全部回复
5184
借:其他货币资金-冻结资金 dai:银行存款-冻结账户 查看全部回复
9063
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