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问一个实操问题,股东分红计提借:利润分配-应付现金股利,贷:应付股利,发放,借:应付股利,贷:银行存款,外账会计说以后分红直接,借:利润分配-未分配利润,贷:银行存款,不经过应付股利科目,把应付股利结转哪个科目#其他行业#
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一个公司从建设到现在,一致都是亏损的状态,有个股东就想退股,因为他不懂财务报表,按他自己的概念就是,建设好开始经营这段期间的利润要分红,还想把投入的股金全部退回或者高于股金退回,他不理解为什么固定资产要折旧?还有有有应收应付款项(他不想理这两样,想着他退掉就是公司自己的利益)所以就想退高于股金的价格。我是想直接就看资产负债表中的那个所有者权益的数字来退,这个所有者权益才是实实际际公司自己的,应收应付还是个未知数呢,我这样理解对不对?还是要怎么理解以及跟这个股东解释清楚#商业#
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核算分红,收入减去支出亏损50,但是转让收入了100,本来应该按50去分红。但是计算亏损的50里面的支出还有10元没付,但是已经放在支出里边了去计算利润了。那现在咋分红。这个10元谁付呢#工业制造#
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按照银行流水计算利润 银行流水计算时按订单计算利润 承兑余额算在利润中 现在需要计算1-9月承兑收支情况,一部分承兑是收入对应支出 一部分承兑是借款,已用银行归还,但都用做支出了 请问如果计算#商业#
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公司给工人A发的劳务报酬工资:银行转账到手2000元, A代开发票2000的发票 发票不含税收入(2000/1.01)=1980.2 公司个税申报是按照发票(1980.2-800)*0.2=236.04(代扣个税金额) 公司给工人A发的劳务报酬工资:银行转账到手2000元, A代开发票2000的发票 发票不含税收入(2000/1.01)=1980.2 公司个税申报是按照发票(1980.2-800)*0.2=236.04(代扣个税金额) 我有个疑虑个税申报按照1980.2的基数申报吗?我感觉这个基数不对 账务处理怎么处理?#工业制造#
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计调应收团队款12606元,团队支出10612.83元,其中计调垫付费报销了1972.83元,最后出纳收到的实际利润团费1993.2元净额拿去存款,第二天经财务经理审核少算0.03分。由于这笔账计调少算0.03分,出纳审核失误,就把利润存入了银行,请问这笔账出纳如何分录记账科目以及开具收据怎么写?#出纳#
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现在购买的原材料应付账款145万还没付,然后供应商几个月前注销了,现在呢,对方的银行所有公司的资料都注销了,法人用非转账支付可以吗?我们这边应付账款就转到了其他应付账款-法人,借:应付账款-供应商,贷:其他应付款款-法人。法人付给供应商法人对吧,怎么提供证明资料呢。#工业制造#
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