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哈哈老师
您好,这个稳岗补贴是国家因为疫情给企业的补贴 查看全部回复
5472
李伟老师
怎么算提成是你们自己内部规定的,按照你们公司规定的算就可以 查看全部回复
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您好,资产总额是四个季度的平均数填写 查看全部回复
4266
andy老师
那你按照实际销售的货物(不含退货的)计算收入成本就可以 查看全部回复
5643
Annina老师
进成本 查看全部回复
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具体因为什么业务付的呢? 查看全部回复
5499
今年汇算清缴前提供发票 查看全部回复
5400
借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
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借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
5013
借:营业外支出 dai:库存商品 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
5823
按照资金账簿交印花说 借:税金及附加 dai:应交税费-应交印花税 借:应交税费-应交印花税 。dai:银行存款 查看全部回复
4653
补偿金金额在当地上年平均工资三倍以内免征个税,超过部分需要交税 查看全部回复
5067
借:管理费用-网费 dai:现金 查看全部回复
5445
谁借给谁钱呢? 查看全部回复
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借:银行存款 dai:营业外收入 应交税费应交增值税 查看全部回复
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借应交税费一应交增值税,dai营业外收入 查看全部回复
5130
没有发票的,所得税前不能扣除,要调增 查看全部回复
4239
高老师
您好 查看全部回复
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6525
借:销售费用-租赁费 。dai:银行存款 查看全部回复
4158
2月份发工资能扣一个月的 查看全部回复
3843
您好,可以的,当做借款 查看全部回复
6939
最好看一下,没有发票的费用调增 查看全部回复
4554
可以开在一张发票上 查看全部回复
5994
您好,这么做风险肯定是有的,毕竟这个80万的发票是从别处找的发票 查看全部回复
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这个还是过一下库存商品的 查看全部回复
借:管理费用-办公费 dai:现金 查看全部回复
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借:应付账款 dai:银行存款 财务费用 查看全部回复
借:库存商品 dai:银行存款 查看全部回复
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借:管理费用/销售费用-福利费 dai:库存商品 查看全部回复
4455
归老师
借:生产成本 dai:原材料 查看全部回复
计提时 借:费用 dai:应付职工薪酬(公司部分) 交款时 借:应付职工薪酬(公司部分) 其他应收款(个人部分) dai:银行存款 查看全部回复
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增值税 一般人 应交税费-未交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
7047
借:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
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借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税 销项税额 查看全部回复
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您好,如果金额不大的话可以计入1月份的 查看全部回复
借:原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai:应付账款 查看全部回复
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最新的政策是应税所得额100万以内在5%的基础上再减半征收 查看全部回复
7641
您好,可以的 这个月也可以报销的 查看全部回复
6021
借:应收票据 dai:应收账款 查看全部回复
5049
4329
借:应付账款 dai:银行存款 查看全部回复
4932
借:管理费用-水电费 dai:银行存款 查看全部回复
4995
您好,把这期间的制造费用冲掉,然后记到管理费用 查看全部回复
4338
借:销售费用 应交税费应交增值税进项税额 dai:现金 查看全部回复
4950
借:银行存款 dai:短期借款 查看全部回复
借:销售费用-宣传费 dai:其他应付款 借:其他应付款 dai:现金 查看全部回复
5265
您好,工厂一直没有生产的话,折旧费用记到管理费用里面。直接费用化,不记制造费用 查看全部回复
4473
借:现金3000 dai:银行存款3000 查看全部回复
6264
这样做不对 查看全部回复
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多收到5个,可以按照进货价格作为营业外收入入账 查看全部回复
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开办期间的固定资产单独记入固定资产 查看全部回复
2万多进无形资产,年服务费考研做办公费用 查看全部回复
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您好,借到钱的时候,借:银行存款 dai:短期借款/长期借款 如果是钱转出去了,借:其他应收款-XX dai:银行存款 法人代还的时候 计提利息 借:财务费用 dai:应付利息 借:短期借款/长期借款 应付利息 dai:其他应付款-法人 查看全部回复
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收不回来的话 借:营业外支出 dai:其他应收款 查看全部回复
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预支工资 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
8055
对,是的可以 查看全部回复
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借材料,dai其他应付款-某某 查看全部回复
7020
借管理费用-其他,dai银行存款 查看全部回复
5535
金额不大计入当期损益,金额大计入材料成本里面 查看全部回复
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金额不大计入制造费用 金额大的话记入长期待摊费用 分期摊销计入制造费用 查看全部回复
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开了税率的发票,借银行存款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税 查看全部回复
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收到生育津贴 借:银行存款 dai:其他应付款 支付津贴 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
5427
租花的目的是什么呢? 查看全部回复
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借:固定资产 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 短期借款(分期一年内) 长期借款(分期一年以上) 查看全部回复
5283
您好,这个是有说服力的,企业有内账本来就是违规的 查看全部回复
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可以,没问题是可以抵的 查看全部回复
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综合税率一般都是不专业的说法 查看全部回复
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个人对教育事业和其他公益性捐赠可以抵扣个税 查看全部回复
您好,保洁费支付以后申报个税就可以报销 查看全部回复
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账号正在注销中
这个可以参考原材料盘亏来处理分为审批前审批后 审批前: 借:待处理财产损溢 dai:原材料 应交税费—应交增值税(进项税额转出) 查明原因,审批后分为不同处理情况做账 管理不善引起的 借:管理费用 其他应收款(向相关人员收取赔偿和取得报销公司赔偿) dai:待处理财产损益 属于自然灾害、不可抗力因素等引起的非常损失: 借:营业外支出—非常损失 dai:待处理财产损溢 查看全部回复
4662
退回的话,按照之前销售的时候做红字分录就行 查看全部回复
借:资产减值损失 dai:坏账准备 借:坏账准备 dai:其他应收款 查看全部回复
3942
编制科目余额表,出报表 查看全部回复
3870
您好,一般按照三年的期限摊销 查看全部回复
5301
借:管理费用/销售费用-劳务费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
借:财务报费用-手续费 dai:银行存款 查看全部回复
5382
金额不大直接计入管理费用 金额很大计入无形资产里面 查看全部回复
5247
借:库存商品 dai:营业外收入 查看全部回复
4752
您好,可以相互借款 借:银行存款 dai:其他应付款 借出方 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
4797
如果是办公用当然可以了,借:固定资产 应交税费应交增值税进项税额 dai:固定资产 查看全部回复
6894
有没有社保扣除和附加扣除 查看全部回复
5337
这个需要看怎么做账了,计入工资就按照工资薪金做账计入工资里面 查看全部回复
4311
计入专用材料费,办公桌椅计入低值易耗品 查看全部回复
9945
是的,需要缴纳个税的 查看全部回复
5391
借:坏账准备 dai:应收账款 查看全部回复
4923
借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬:福利费 dai:现金 查看全部回复
4698
那张表没有关联企业就不用报 查看全部回复
3969
您好,需要按照万分之五交印花税 查看全部回复
5706
借:应交税费-应交增值税 dai:营业外收入-税款减免 查看全部回复
个税税率的话,核查账征收是有税率表的,核定征收是根据税务局核定的税率计算的 查看全部回复
5859
好几年没年检了可能会黑户了,补救的话需要先去把这几年的年检都做了才行 查看全部回复
5688
没问题,这部分工资可以入账的 查看全部回复
借:银行存款 dai:其他应付款 如果收到之前付出的保证金 借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
支付销售返利 借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
借:银行存款 dai:应收账款/预收账款 查看全部回复
3951
用租赁费/1+税率*税率就是需要交的增值税 查看全部回复
4959
王苗苗老师
可以计入到福利费里面 查看全部回复
7821
您好,汽车不属于不动产 租赁费属于租赁服务 查看全部回复
11772
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