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高荣老师
应该分开销售和采购两个业务分别做账 查看全部回复
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哈哈老师
办公室的水费记入到办公费里面就行 查看全部回复
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需要调整回来的 查看全部回复
4392
高老师
您好,需要调整 查看全部回复
4347
您好,研发支出-研发项目-折旧 查看全部回复
5112
归老师
开的是预付卡发票还是通行费发票 查看全部回复
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借:应收账款 (全额) dai:主营业务收入 dai:销项税 付运费 借:销售费用-运输费 进项税 dai/红字借方:应收账款(运费部分) 查看全部回复
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B对A的分红应挂应付股利呀 为啥放应付账款? 查看全部回复
5238
这个不需要交个税的 查看全部回复
6849
您好 查看全部回复
5130
账号正在注销中
借:在建工程 dai:库存商品 查看全部回复
4122
借:管理费用/销售费用 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
5553
借:财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
6876
7938
金额不小可以计入到固定资产里面 查看全部回复
5607
是的,一般来说如果没有未达账项的话应该是一致的 查看全部回复
4473
小月老师
没影响的 查看全部回复
6939
Annina老师
管理费用-其他 查看全部回复
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借无形资产,dai实收资本 查看全部回复
3987
借应收账款,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税 查看全部回复
5877
记入到管理费用-办公费里面 查看全部回复
6354
成本类科目核算 查看全部回复
4734
制造费用-差旅费 查看全部回复
可以直接进制造费用 查看全部回复
4554
您指的是什么意思呢 查看全部回复
5526
计入长期待摊费用,然后再租赁期内摊销 查看全部回复
4806
借:税金及附加 dai:应交税金——应交资源税 查看全部回复
5850
差的这个几分钱通过营业外收支调整就行 查看全部回复
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借:银行存款7000 应收账款4580 预收账款2420 查看全部回复
3888
悠悠老师
同一凭证同一科目(明细科目也相同)可以汇总填一列的。只是有些科目相同,摘要不同,汇总填一列查阅不方便而已。 查看全部回复
可以找软件客服看看 查看全部回复
5769
本来就是要这样处理。 查看全部回复
4464
你这分录 有问题呀 不能从在建工程转为长期待摊呀 查看全部回复
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那这个卡是老板个人的自己的钱对吗? 查看全部回复
4563
您好,报名培训费入主营业务收入 查看全部回复
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意思就是代理记账公司给你们申报了无票收入报了增值税,但是申报所得税的时候没有报,然后你们在12月的时候红冲了代理记账报的这笔收入,然后又在后面几个月开票确认了收入对吗? 查看全部回复
5364
七七
做了缴纳部分那银行不就对不上了,计提部分可以留在下个月在用 查看全部回复
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是可以直接记入主营业务成本里面 借:主营业务成本—房租/水电 dai:银行存款等 如果房租费用大于一年 借:预付账款—房租 dai:银行存款等 每月分摊 借:主营业务成本—房租 dai:预付账款—房租 查看全部回复
9216
而已老师
应该会有所影响 查看全部回复
5076
模糊不清。究竟是第几题。哪里不懂。 查看全部回复
不影响征信的1、票据法规定:到期日起,十日内付款就不算逾期(节假日顺延) 2、票据业务在银行属于表外业务,一般不会上报人行,银行垫付之后才会把票据转为短期dai款 上报 查看全部回复
王苗苗老师
您好,支付给天猫代运营的费用计入:借:销售费用-运营费 dai:银行存款-XX银行/其他应付款-XX 查看全部回复
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进福利费 查看全部回复
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进费用 查看全部回复
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如果是因公出差,记入差旅费。如果其他原因,记入劳保费 查看全部回复
4950
可以直接记入办公费用里面 查看全部回复
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什么原因差的一分钱呢 查看全部回复
8433
可以进福利费 查看全部回复
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借:固定资产清理200 累计折旧900 固定资产减值准备100 dai:固定资产1200 转让 借:银行存款330 dai:固定资产清理292.04 应交税费—应交增值税(销项税额)37.96 注:这里我默认增值税税率为13% 处置损失 借:固定资产清理92.04 dai:资产处置损益 92.04 查看全部回复
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金额不大的记入到管理费用-服务费就行 查看全部回复
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借:生产成本 dai:原材料-废料 制造费用-加工费 就可以 查看全部回复
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借劳务成本,dai银行存款 查看全部回复
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是的。但资产负债表的科目有些是合并的。如,表上的货币资金,等于银行存款/库存现金等的余额。 查看全部回复
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现金流量表不是必填的 可以不填。资产负债类的科目没有结转一说,你把20年底的现金填到 期初现金及现金等价物那一栏 查看全部回复
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需要具体看看这笔具体是公司什么费用呢? 查看全部回复
6237
其他货币资金-京东钱包 查看全部回复
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服务器支付借预付账款,dai银行存款,每月摊销进成本 查看全部回复
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磨具可以按低值易耗品核算 如果使用期限长也可以作为固定资产核算 不管是固定资产还是低值易耗品最后都要进制造费用的 查看全部回复
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拍摄视频是卖呢 还是营销其他产品? 查看全部回复
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李伟老师
您好,借款人与刷单者是一个人吗? 查看全部回复
13041
李钢老师
你好,你公司给云账户付款,账务处理需要看收到发票的内容,一般情况下都开服务费。借:管理费用——服务费,dai:银行存款。云账户给兼职医生发劳务费,与你企业没关系,不做账务处理。 查看全部回复
7533
你好,提成也属于员工的薪酬所得,借:销售费用——工资,dai:应付职工薪酬。发放时:借:应付职工薪酬,dai:银行存款 查看全部回复
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对,就是银行余额,可以在网银也可以去银行对 查看全部回复
5742
修建过程中在在建工程中核算,达到预订可使用状态时转入固定资产,如果原来有旧的还需要先行清理 查看全部回复
7398
通过短期投资核算,取得的收益通过投资收益核算 查看全部回复
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如果是不同公司间的话,计入收入和相应成本,如果是同一个公司的话计入半成品即可 查看全部回复
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可以 查看全部回复
3996
可以做到研发费用里面 查看全部回复
5319
有利息没有 是建行的么? 查看全部回复
4455
可以进制造费用 查看全部回复
3906
这个是收的承兑汇票吗 查看全部回复
4698
计入低值易耗品 金额比较小 进低值易耗品直接进成本就可以 查看全部回复
意思是五十万和267100额差额还要给对方对吗? 查看全部回复
什么类型的企业 是开业前的环评么? 查看全部回复
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人工 水电 折旧 制造费用 零星辅料都可以 根据自己的需求设置 查看全部回复
可以计入销售费用 查看全部回复
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这个具体是什么费用呢? 查看全部回复
6102
进管理费用 查看全部回复
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建筑施工企业么? 查看全部回复
4995
一般是按固定资产入账,有几台做几张卡片 查看全部回复
4626
应交税金 其他应付款是借方负数么 查看全部回复
进项大于销项的可以不做处理 查看全部回复
5139
管理费用-办公费 查看全部回复
6885
7335
借:其他应收款:dai:银行存款 收回 借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
4446
借银行存款,dai应收账款 查看全部回复
3915
你好,我们平台主要解决实操中遇到的问题,暂时不受理答题类业务。 查看全部回复
您好,借:应收帐款 5.1万 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 收入与税合计5.1万 借:原材料-废料 0.1万 dai:应付帐款 0.1万 借:银行存款 5万 应付帐款 0.1万 dai:应收帐款 5.1万 查看全部回复
6183
您好,借:税金及附加 dai:银行存款 查看全部回复
4842
如果是净收益 借:固定资产清理 ??? dai:营业外收入 2.如果是净损失 借:营业外支出 ??? dai:固定资产清理 查看全部回复
4149
借工程施工一间接费用 查看全部回复
6057
退回客户公司,让客户公司重新发给老板 查看全部回复
4401
别人代付工资 查看全部回复
借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
4572
做更正申报 修改申报表。 查看全部回复
潇洒老师
你们收入是100元,佣金发票走销售佣金 查看全部回复
6975
走其他应付款下级科目法人付工资等 查看全部回复
5581
记入到管理费用-交通费里面 查看全部回复
5571
进成本 查看全部回复
计入管理费用-服务费里面就行 查看全部回复
5175
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