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大宁老师
请问您要问的问题是什么? 查看全部回复
4735
夏老师
依据财政部、国家税务总局、中国残疾人联合会关于印发《残疾人就业保障金征收使用管理办法》的通知(财税[2015]72号)的规定:用人单位在职职工,是指用人单位在编人员或依法与用人单位签订1年以上(含1年)劳动合同(服务协议)的人员.季节性用工应当折算为年平均用工人数.以劳务派遣用工的,计入派遣单位在职职工人数. 应该和个税申报的工资和人数一致,各月工资总额合计,各月员工人数合计并计算平均人数,按平均人数计算残保金. 查看全部回复
4576
申报可以在自然人电子税务局系统申报。也可以在大厅窗口申报。 查看全部回复
4797
王苗苗老师
A公司和B公司的业务,那么应该是销售方给购买方开票,私人账户收钱的,可以等账户开好以后打到对公账户 查看全部回复
4751
没有抵扣项就不可以抵扣,你可以看下你们是否符合建筑企业简易计税的条件。 查看全部回复
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可以跟主业一起开出来,并用主业的税率 查看全部回复
4583
Annina老师
不给的话,转营业外收入 查看全部回复
4709
甜甜老师
还有一部分不是差额征税,也是人力资源服务么? 查看全部回复
5880
andy老师
国家税务总局关于建筑安装业跨省异地工程作业人员个人所得税征收管理问题的公告(国家税务总局公告2015年第52号) 查看全部回复
6799
可以打航天客服给你查询下到期时间 服务期的时间 是多久到多久 或者看下你的服务费发票上面是否有注明 查看全部回复
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那你先核对申报表每列的总数,和工资表哪列不一致,锁定后再针对这一项按人头分别核对下 查看全部回复
4910
增值税、附加税、印花税、个税、房产税等 查看全部回复
6378
如果是公司的真实业务没有关系 查看全部回复
3862
如果是招聘费用,借:管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
6345
你是指电脑的客户端? 查看全部回复
7837
会计确认收入、增值税确认收入、所得税确认收入都可能不一样,不是必须保持一致 查看全部回复
3812
首先进行人员信息采集,工资薪金的个税点综合申报,录入数据,重新计算,申报 查看全部回复
3894
红字发票开出来还是没有开出来? 查看全部回复
4812
借预付账款20,dai银行存款20,借库存商品8.5,dai预付账款8.5,借银行存款11.5,dai预付账款11.5 查看全部回复
3794
本期抵减填了吗 查看全部回复
4187
据实操中 查看全部回复
3112
这部分员工工资没有全额申报个税,公司是存在风险的 查看全部回复
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税务师晓雨
出租方和承租方本身就不是一个人 你们公司在租房的话 用的是法人的名字租赁的也是可以使用的 查看全部回复
5819
需要一致的 查看全部回复
3205
是的,谁的业务,谁签合同,谁开票 查看全部回复
3677
进其他业务收入 查看全部回复
3947
长期待摊费用 查看全部回复
3792
如果你们签订合同,是按照不含税价格结合当前税率计算含税价格的话,那么你们应该把多收的钱,退还给甲方 查看全部回复
4877
点儿老师
总账先记账,再去固定资产结账 查看全部回复
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总账没有记账的话,固定资产会提示不平衡的 查看全部回复
4013
付3000抵9000实际上就是折扣。例如购买货物价格是20000,其中3000抵用9000,实际支付金额=20000-9000+3000=14000.按照你20000开票,折扣是6000就可以 查看全部回复
4640
关于软件问题,建议你咨询税局官方客服咨询一下。 查看全部回复
5775
高老师
你好,用发票联复印件 查看全部回复
4133
悠悠老师
这个工程实质是跨靠。正常情况,A转款到B公司,要求B出相应的发票。B开票就要交税。 查看全部回复
4045
余额不平,意味前期帐务处理不对。建议你让前任处理好。你如果让它平,只有考虑平,只是技术处理,风险的承担是谁?交接一定有平,不平让前任写清楚不平的原因。 查看全部回复
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李伟老师
表格就记录每个店合计转了多少钱,摊销了多少钱,然后就是剩余了多少钱。自己做个表格就好了 查看全部回复
4297
我们是单个问题单独咨询的,以后请分开提问:1、《企业会计准则第1号——存货》应用指南:企业(商品流通)在采购商品过程中发生的运输费、装卸费、保险费以及其他可归属于存货采购成本的费用等进货费用,应当计入存货采购成本,也可以先进行归集,期末根据所购商品的存销情况进行分摊。对于已售商品的进货费用,计入当期损益;对于未售商品的进货费用,计入期末存货成本。企业采购商品的进货费用金额较小的,可以在发生时直接计入当期损益。 查看全部回复
4899
*计算机外部设备*录音笔 查看全部回复
14524
你好,不能 查看全部回复
3784
看不懂你想问什么 查看全部回复
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所得税一般都是所有项目统一计算的,季度预缴是按照企业的账面利润*所得税税率计算的,你只说了合同款15万,无法计算的 查看全部回复
8464
修改合同 查看全部回复
3698
*广告服务*天猫积分服务费 查看全部回复
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这个问题。你还是要问税局窗口。一次问清。别人说的不全的话。会影响你跑多次。 查看全部回复
4517
你好,系统显示申报成功且是零申报,不需要再点缴款 查看全部回复
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如果是对方只是提供了劳务,不是转让软件,那么按照劳务报酬计算个税,税后劳务报酬是40000,假设税前报酬是A,A-【A*(1-20%)*30%-2000】=40000,算出来税前报酬是5万,个税是1万。 查看全部回复
7108
可以,需到税务备案 查看全部回复
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你好,1.如果是系统原因,建议咨询软件供应商或软件客服。2.如果软件不能自动生成,可以手动增加或修改,固定资产报废能过固定清理这个科目,可以参考以下操作 查看全部回复
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把开票系统里该票号也作废 查看全部回复
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你原来开的蓝字发票是什么,红字就开什么 查看全部回复
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按照实际支付的租金/月份,确认每个月的租金进行分摊就好 查看全部回复
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系统带出的数据可能会出错,一般是做表格算好 查看全部回复
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有租赁关系,拥有人与使用有租赁关系,拥有人与使用人不一致时,如果车辆拥有人未缴纳车船税,使用人应当代为缴纳车船税。人不一致时,如果车辆拥有人未缴纳车船税,使用人应当代为缴纳车船税。 查看全部回复
8294
不行 查看全部回复
3618
6% 查看全部回复
5584
建议你们把材料和人工分开签订合同、 查看全部回复
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做非全日制用工,只交工伤保险 查看全部回复
5336
你好,需要,你对照下 查看全部回复
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人力成本和销售佣金 查看全部回复
4238
如果你是重新建账,应该按照实际盘点的数据确认数据期初数,就可以 查看全部回复
4783
你说的是预缴增值税吗 查看全部回复
4589
哈哈老师
入账可以,但是没有发票不能税前扣除,需要在汇算清缴的时候纳税调整。 查看全部回复
5842
李钢老师
你这边入账,需要发票,让个人找税务代开发票就可以了 查看全部回复
4599
你好,如果录入后出现负库存与盘点的数量就不一致了,说明有错误 查看全部回复
3736
金融公司如是一般纳税人,如无进项票,就按开票金额交增值税。佣金,如有发票或报个税处理,那这佣金就是费用。 查看全部回复
4052
开发票是根据实际发生的业务开的,发生什么业务就开什么发票 查看全部回复
3172
没有听说过社保费工程款,请你换个方式描述一下 查看全部回复
3072
固定资产管理系统的日常业务流程操作主要包括资产的申购、采购、入库、修改、领用/退库、借用/归还、维修、折旧、清理报废等常规操作 查看全部回复
4499
可以 查看全部回复
7228
是的 查看全部回复
5102
是冲备用金? 查看全部回复
4129
电子税务局已实现综合申报,在广东企业申报系统是否申报还是需打当地税务局电话确认 查看全部回复
4648
根据公司实际情况制定制度,流程,表单管控 查看全部回复
4600
你好 查看全部回复
4852
已经发放工资的那期,比如8月发7月工资,申报6月个税,9月申报7月工资 查看全部回复
4519
要做 查看全部回复
4253
冲减营业成本及税金 查看全部回复
3715
具体能保存多久,请联系开票软件客服 查看全部回复
4864
看合同约定 查看全部回复
4309
需要 查看全部回复
4139
属于业务成本的库结转 查看全部回复
8016
成本根据收入结转 查看全部回复
7834
COCO老师
为合同垫资?是已经开始执行这个工程吗? 查看全部回复
4377
为什么不一致? 查看全部回复
4510
你的月工资就是4000,到手工资少,是因为扣了社保(个人承担部分) 查看全部回复
4271
你们是小规模纳税人吗? 查看全部回复
4236
是的 安装金蝶时建议与售后确认是否与电脑系统是否匹配 查看全部回复
3893
你好,你对照下这个 查看全部回复
4040
让农民工抓紧时间开户 查看全部回复
5957
可以计入到开办费里面 查看全部回复
4056
符合减免的一样可以减免 查看全部回复
4302
租赁开始日与合同签订日是两回事 查看全部回复
4032
方案一、返利应该是开具红字发票,你们冲减对应的成本。方案二、这个返利不记账,下次购进货物的时候让对方直接算成是折扣就可以 查看全部回复
3979
你是买货方吧? 查看全部回复
4838
你好,应收帐款属资产类科目,期末余额在借方,表示还没有收回的款项,在dai方表示预收或你欠别家企业款项 查看全部回复
5894
是的,应该是一致的 查看全部回复
4972
对,还有最后一步申报增值税以后清卡 查看全部回复
4285
你好,这份发票是跨月作废的吧 查看全部回复
3999
你好,其中之一 查看全部回复
5488
具体什么业务呢? 查看全部回复
4473
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