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Annina老师
管理费用-招待费 查看全部回复
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夏老师
产品成本项目有原材料,燃料动力费用,人工费,制造费用 查看全部回复
3450
高老师
你好,是小规模? 查看全部回复
4049
销售费用 查看全部回复
6011
应付职工薪酬下设二级科目 查看全部回复
2966
李钢老师
如果金额不大,今年补计提一下就可以了 查看全部回复
3861
(期初存货金额十本期购入存货金额)÷(期初存货数量十本期购入存货数量=平均单价,平均单价x发岀存货数量=发出成本,结转借销售成本dai存货 查看全部回复
4903
结转成本要按照帐面加权平均单价乘以发出数量计算,如果是财务软件记帐。加权平均单价电脑直接计算直接使用 查看全部回复
4834
符合条件的可以 查看全部回复
4886
可以按照课程体系设置 查看全部回复
4052
需要 查看全部回复
3445
你好,dai方负数其实就是借方正数,你的代收货款借方计入什么现在的dai方负数就是什么,或者你把具体业务还有你的做帐描述下老师来帮你做分析 查看全部回复
3879
借原材料,dai应付账款/银行存款 查看全部回复
4198
COCO老师
是的哦 查看全部回复
6109
是的 查看全部回复
4367
税务师晓雨
这个看你们公司用的是什么成本核算方法,如果是加权平均法,那就是销售数量*加权平均法算出来的成本 查看全部回复
6684
进管理费用-福利费 查看全部回复
3958
转到预付账款里面 查看全部回复
3208
1,收购时,借:库存商品,dai:银行存款或现金 查看全部回复
4530
这块不是很严格,可以直接进管理费用。但先进间接费用,期末再转成本,更合适些 查看全部回复
5077
赔偿款计入“营业外支出”,可以税前扣除 查看全部回复
9879
没问题 查看全部回复
3617
用来干什么的? 查看全部回复
4636
哈哈老师
这个一般需要看企业安排了 查看全部回复
2956
可以将原来的分录红冲,再按照正确的录入 查看全部回复
3612
你好,是售价低于购进成本价吗? 查看全部回复
3929
你好,制造费用 查看全部回复
4199
可以计入到开办费里面 查看全部回复
4047
不包含 查看全部回复
5818
你好,供你参考 查看全部回复
6791
是具体干啥用的 查看全部回复
4255
可以的 查看全部回复
3399
可以 查看全部回复
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没问题,可以添加 查看全部回复
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具体什么业务? 查看全部回复
5730
勾选有效的还是10万,收到红字发票,进转出红字部分 查看全部回复
7440
有几个账户就在银行科目下面设置二级明细 查看全部回复
4301
没有发票的,所得税调增 查看全部回复
3757
发票不是很清楚 查看全部回复
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管理费用-办公费 查看全部回复
3786
你好,一般计入管理费用,但如果是专门搞销售的计入销售费用 查看全部回复
6253
需要记入到费用里面的 查看全部回复
4462
可以这样对 查看全部回复
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你好,在本期购入列,但摘要注明车间退回原因 查看全部回复
3847
你好,可以 查看全部回复
5436
你好,应收帐款属资产类科目,期末余额在借方,表示还没有收回的款项,在dai方表示预收或你欠别家企业款项 查看全部回复
5867
你好,客户付款时电视作为礼品费计入了什么科目? 查看全部回复
3800
员工旅游的话,记入到管理费用/销售费用-福利费里面 查看全部回复
4478
你好,借:原材料 dai:应付账款 查看全部回复
3521
你好,如果公司有相关制度规定,按规定要求做,可以事后补手续 查看全部回复
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你好,根据价值可以计入固定资产或低值易耗品 查看全部回复
8415
andy老师
你的问题就是病句。收到的专票是进项税,你对外开的发票是销项!收到进项暂时没有认证的,记到应交税费-待认证进项税 查看全部回复
3482
周转材料一般是低值易耗品之类的,库存商品一般是买进需要卖出的 查看全部回复
4172
你好,库存商品期末余额=期初库存商品+本期入库商品-本期出库商品,已入库但未认证的进项票不含税不是一回事 查看全部回复
4467
周转材料 查看全部回复
3736
你好,这份发票是跨月作废的吧 查看全部回复
3999
你好,系统中作废后重新开具 查看全部回复
3778
记入到管理费用-修理费里面 查看全部回复
3915
开票软件里面红字信息表模块申请 查看全部回复
4269
你好,研发领用原材料用于研发项目的计入研发费用,用于产品的计入生产成本 查看全部回复
4684
小规模转一般纳税人,不需要更换账套 查看全部回复
3597
你好,计入实收资本(或股本) 查看全部回复
3486
你好,可以入帐,但涉及这部分的成本如果一直没有取得合格发票在汇算时需要调出 查看全部回复
3718
是同一个公司的两个账户相互转账吗? 查看全部回复
4234
你C项目和AB不是挂往来了吗?冲往来就行了 查看全部回复
3919
福利费不是一级科目,主要是核算职工福利的 查看全部回复
5663
你好,预收客户货款(或什么款) 查看全部回复
8137
管理费用一招待费 查看全部回复
7060
李伟老师
对,和企业不同会计科目的 查看全部回复
3618
建筑行业会按完工进度百分比确认收入,也有的会计会按照开票确认收入。至于什么时候记应收账款,看你们使用的是什么会计准则 查看全部回复
3253
可以计入到销售费用-汽车费用里面 查看全部回复
4207
你好,福利费 查看全部回复
4924
成本费用率 =成本费用总额(营业成本、期间费用)/营业收入×100% 查看全部回复
4152
3389
会计怎么记账,完全是基于业务,业务基于合同,所以看合同怎么约定的 查看全部回复
3686
多收的记入到其他应付款,下次再收的时候冲销其他应付款 查看全部回复
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你们可以自己打印出来装订,或者也可以和代账说一声让他们装订好了给你们 查看全部回复
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成本类科目期末可以余额的,一般在报表存货项目里面列示,损益类科目,期末无余额 查看全部回复
2849
废品当做是销售给厂家,然后从厂家购进原材料,往来款互冲就可以,相互开票 查看全部回复
4826
不是借方负数吗?是不是之前记入成本了现在调整到其他里面了 查看全部回复
4425
收到租金,借:银行存款 dai:其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
5769
你好 查看全部回复
4774
你好,管理费用 查看全部回复
7960
归老师
租的车 还是单位的车? 招待客户还是自用 查看全部回复
3759
你好,借方计入库存商品 查看全部回复
4805
借:投资性房地产 dai:银行 需要结转成本 租赁收入一般走其他业务收入 你们如果是专门做这个的也可以走主营 借:银行dai:其他业务收入 借:其他业务成本 dai:折旧 查看全部回复
3856
你好,(700000+100000)*5%=40000 查看全部回复
5754
可以一起算到人工费里面,让师傅开票进成本 查看全部回复
5316
借:应交税费-应交增值税-出口退税 dai:应交税费-应交增值税-进项 查看全部回复
6404
你好,金额大吗? 查看全部回复
4882
可以计入到管理费用-服务费里面 查看全部回复
4755
招待费 查看全部回复
6840
你好,你们车间生产的产品,完工验收入库后相关成本转入自制半成品,另外车间领用再加工时 借:生产成本-半成品 dai:自制半成品 查看全部回复
5750
领用原材料:借:生产成本 dai:原材料 查看全部回复
4656
借原材料,dai应付账款,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税),结转成本,如果成本没有发票,所得税调增,借应付账款,dai应收账款 查看全部回复
4159
进管理费用-咨询费 查看全部回复
5827
冲销其他应收 查看全部回复
6210
后面销售方给你开负数发票,冲红之前的发票 查看全部回复
5529
5310
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