登录/注册
高老师
您好,入固定资产 查看全部回复
4527
而已老师
您好 查看全部回复
5805
Annina老师
质保金之前开票了吗? 查看全部回复
4392
哈哈老师
是的,都计入这个科目里面 查看全部回复
3888
退回的,借银行,dai其他应收 查看全部回复
认证了,是没有收到发票吗? 查看全部回复
4770
6948
归老师
已开票的话 就做收入处理吧,根据总工程进度先预估个成本 查看全部回复
7632
做到预付账款 这个相当于收据不能直接报销的 后期超市还会再开一张消费发票 查看全部回复
5544
悠悠老师
固定资产账务不处理。只是使用者不同,在固定资产登记使用本上注明。 查看全部回复
4032
借:银行存款 dai:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 dai:利润分配-未分配利润 查看全部回复
6237
承接的兼职业务,如果公司目前是小规模的话,用公司接比较好,用公司开票,享受现在的小规模优惠政策,月15万以内免增值税及附加 查看全部回复
6957
潇洒老师
做长期待摊费用,每年分摊5000 查看全部回复
4824
走其他应付款下级科目法人付工资等 查看全部回复
5572
按卖设备收入一块做账是兼营收入 查看全部回复
6093
记入到管理费用-交通费里面 查看全部回复
5517
进成本 查看全部回复
5247
5589
出售持有的股票和债券么? 查看全部回复
3960
借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
5562
代收电费有没有差价? 查看全部回复
5166
代理商是个人还是公司? 查看全部回复
借:坏账准备 dai:应收账款 查看全部回复
3762
按照取得的小票诚意汇率计算报销 查看全部回复
7155
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
4671
借:制造费用-折旧 dai:累计折旧 查看全部回复
4338
这个根据您的习惯来做,这个没有特殊要求的,一笔一笔做也不是错误的 查看全部回复
5463
您好,这个有好几种做法的,可以处理也可以不用结转的 查看全部回复
4212
合并到工资里面,按照工资薪金做账 查看全部回复
4410
预收款的时候 借:银行存款 dai:预收账款 查看全部回复
5094
账号正在注销中
借:管理费用 (管理/生活) 制造费用 (车间) dai:银行存款等 查看全部回复
5607
借:周转材料—在库 应交税费—增值税(进项税额) dai:银行存款等 领用时 借:周转材料—在用 dai:周转材料—在库 摊销成本时 借:制造费用—周转材料摊销 dai:周转材料—摊销 报废时: 借:制造费用—周转材料摊销 dai:周转材料—摊销 查看全部回复
5328
借:财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
5571
兼职人员签订劳务合同,工资的话按照劳务费申报工资 查看全部回复
4896
借:财务费用-手续费 dai:银行存款/现金 查看全部回复
6084
加油卡是有两种的,一种是消费型的,充值的时候不开,消费的时候直接开专票,这样的直接计入费用 查看全部回复
5436
先表明态度。卖票是违法的。其次,请问,你是小规模纳税人?正常的税率是3%? 查看全部回复
7470
借:管理费用-通讯费 dai:银行存款 查看全部回复
6219
发行普通股会计分录: 借:银行存款(实收金额) dai:股本(股票面值×发行股份总额) 资本公积——股本溢价 查看全部回复
6129
发票来了,把暂估的分录冲销,按照发票金额入账就行 查看全部回复
8271
借:营业外支出 dai:银行存款 查看全部回复
4815
您好,不需要帐务处理 查看全部回复
4599
您好。 查看全部回复
4635
借:管理费用-工资 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
4437
借:管理费用-保险费 dai:银行存款 查看全部回复
4869
您好,如果金额很大计入无形资产 借:无形资产 dai:银行存款 查看全部回复
8037
预支差旅费 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
安装费计入到固定资产原值里面 查看全部回复
4482
借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 取得的收益 借:银行存款 dai:固定资产清理 支付的税费 借:固定清理 dai:银行存款 最后把固定资产清理的余额转到营业外收支 查看全部回复
4860
这个钱肯定是你们的,但是你先要确认这笔钱是什么钱才能做账 查看全部回复
12834
记入到管理费用-服务费里面 查看全部回复
5814
计入销售费用里面 借:销售费用 dai:应收账款 查看全部回复
9963
如果是减免的增值税 借:应交税费应交增值税 dai:营业外收入 查看全部回复
5760
借:管理费用-服务费 dai:现金/银行存款 查看全部回复
7344
5076
借银行存款,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税销项税额,申报无票收入 查看全部回复
6543
借,管理费用一工会经费,dai银行存款过现金 查看全部回复
4788
借:原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
6426
这个是可以入账的,记入到成本里面就行 查看全部回复
7839
借:银行存款 dai:实收资本 查看全部回复
5013
借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
4644
您好,废料客户没有要求退回,在处理取得收入时借:现金/银行存款 dai:其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
6012
付出的商品按照销售商品做账,取得的商品按照购入商品做账 查看全部回复
您好,记入开发成本-检测费 查看全部回复
5445
进财务费用 查看全部回复
5175
借:其他货币资金-冻结资金 dai:银行存款-冻结账户 查看全部回复
9018
相当于这0.12元购买服务器的时候也用了对吧? 查看全部回复
小月老师
你好 查看全部回复
8451
借:其他应付款-社保(个人部分)应付职工薪酬-社保(公司部分) dai:银行存款 查看全部回复
5913
借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
4104
您好,如果是你们主营业务的话,计入到主营业务收入里面 查看全部回复
6921
6102
5418
借 财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
4887
这个不属于材料费 进 工程施工-其他间接费用 查看全部回复
5373
小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
4140
如果是建设期就进在建工程 完工后进财务费用 查看全部回复
赠品是外购的还是自产 查看全部回复
5085
投资性房地产购入的话就涉及印花税和增值税 印花税按期申报就可以 增值税就抵扣呗 小规模就全额进投资性房地产 查看全部回复
6372
确认收入 借:应收账款 dai:主营业务收入 销项税 查看全部回复
4050
5049
借:库存商品 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
5652
收到发票后直接做账就行 查看全部回复
10602
李钢老师
你好,设备如果金额较大,且使用期超过一年,应计入固定资产核算 查看全部回复
借:财务费用-手续费 dai:银行存款 查看全部回复
9261
借:管理费用-服务费 dai:银行存款 查看全部回复
9720
借:管理费用-服务费 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
5841
根据工地负责人列出的金额做账,只是没有发票不能在税前扣除 查看全部回复
您好,这个是不能做账的 查看全部回复
5850
借:销售费用-宣传费 dai:银行存款 查看全部回复
8838
借:制造费用-工资 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
4068
借:委托加工物资 dai:银行存款 收回后 借:库存商品 dai:委托加工物资 查看全部回复
5625
您好,这是收到的货款吗? 查看全部回复
14085
确认收入 查看全部回复
你好,如果是分配利润,借:利润分配——未分配利润,dai:应付股利,付款时,借:应付股利,dai银行存款 查看全部回复
4572
做管理费用-会议费 查看全部回复
6579
借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
4176
借:在建工程 dai:原材料 机器设备调试安装、测试的相关费用都进在建工程 安装调试完成转固定资产 查看全部回复
5112
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载