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归老师
进财务费用 查看全部回复
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哈哈老师
借:其他货币资金-冻结资金 dai:银行存款-冻结账户 查看全部回复
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相当于这0.12元购买服务器的时候也用了对吧? 查看全部回复
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小月老师
你好 查看全部回复
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借:其他应付款-社保(个人部分)应付职工薪酬-社保(公司部分) dai:银行存款 查看全部回复
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借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
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您好,如果是你们主营业务的话,计入到主营业务收入里面 查看全部回复
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借:财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
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借:管理费用-办公费 dai:银行存款 查看全部回复
计入到管理费用-运费里面 查看全部回复
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借:管理费用-招聘费 dai:银行存款 查看全部回复
5760
5427
这个不属于材料费 进 工程施工-其他间接费用 查看全部回复
5373
小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
4149
如果是建设期就进在建工程 完工后进财务费用 查看全部回复
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借:管理费用-宣传费 dai:银行存款 查看全部回复
5256
赠品是外购的还是自产 查看全部回复
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投资性房地产购入的话就涉及印花税和增值税 印花税按期申报就可以 增值税就抵扣呗 小规模就全额进投资性房地产 查看全部回复
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确认收入 借:应收账款 dai:主营业务收入 销项税 查看全部回复
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进成本 查看全部回复
借:库存商品 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
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李钢老师
你好,设备如果金额较大,且使用期超过一年,应计入固定资产核算 查看全部回复
8460
借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
7569
借:财务费用-手续费 dai:银行存款 查看全部回复
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借:管理费用-服务费 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
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借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
5850
高老师
您好,计入销售费用 借:销售费用 dai:现金或银行存款 或者dai应付账款 查看全部回复
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根据工地负责人列出的金额做账,只是没有发票不能在税前扣除 查看全部回复
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工厂是自己的还是租的? 查看全部回复
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这个一般进长期待摊费用,后期随销售完成分摊进销售费用。 查看全部回复
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借:销售费用-宣传费 dai:银行存款 查看全部回复
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借:销售费用-标书费 dai:银行存款/现金 查看全部回复
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借:制造费用-工资 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
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借:委托加工物资 dai:银行存款 收回后 借:库存商品 dai:委托加工物资 查看全部回复
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您好,这是收到的货款吗? 查看全部回复
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确认收入 查看全部回复
5823
你好,如果是分配利润,借:利润分配——未分配利润,dai:应付股利,付款时,借:应付股利,dai银行存款 查看全部回复
4581
Annina老师
做管理费用-会议费 查看全部回复
6579
借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
4176
可以在本单位申报劳务费 查看全部回复
5967
借:在建工程 dai:原材料 机器设备调试安装、测试的相关费用都进在建工程 安装调试完成转固定资产 查看全部回复
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需要交房产税,自用的话税率是1.2% 查看全部回复
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您好,记销售费用 借:销售费用 dai:现金 查看全部回复
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材料就开材料发票,小规模现在征收率1% 查看全部回复
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您好,这笔具体是什么费用呢?干什么用的 查看全部回复
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您好,这个专票是不能抵扣进项的 查看全部回复
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借:银行存款 dai:其他业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
您好,钢厂要13%的增值税发票是为了抵扣增值税,只有成为一般纳税人才可以开13%的增值税发票 查看全部回复
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企业间的管理费是不能扣除的 但是如果提供了相应的服务或者劳务可以税前扣除 查看全部回复
借:银行存款 dai:营业外收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
对,是的直接计入利润分配-未分配利润里面 查看全部回复
4977
借:相关的成本费用 dai:现金 查看全部回复
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这个每个地方税务要求有点不一样,有的按照公司制度标准内补贴的,不交个税 有的没有发票的,要交个税,具体建议你咨询当地税务 查看全部回复
具体因为什么业务付的呢? 查看全部回复
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这个具体是什么费用呢?是生产过程中的吗? 查看全部回复
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李伟老师
您好,如果是种植期间成本费用都在生产成本里面归集了,那就是借:库存商品 dai:生产成本(二级科目根据公司的情况) 查看全部回复
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借:银行存款 dai:短期投资 投资收益 查看全部回复
5247
4743
今年汇算清缴前提供发票 查看全部回复
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按照资金账簿交印花说 借:税金及附加 dai:应交税费-应交印花税 借:应交税费-应交印花税 。dai:银行存款 查看全部回复
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借:管理费用-网费 dai:现金 查看全部回复
5436
谁借给谁钱呢? 查看全部回复
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借应交税费一应交增值税,dai营业外收入 查看全部回复
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没有发票的,所得税前不能扣除,要调增 查看全部回复
4221
借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
6525
借:销售费用-租赁费 。dai:银行存款 查看全部回复
最好看一下,没有发票的费用调增 查看全部回复
4545
借:生产成本 dai:原材料 查看全部回复
5616
计提时 借:费用 dai:应付职工薪酬(公司部分) 交款时 借:应付职工薪酬(公司部分) 其他应收款(个人部分) dai:银行存款 查看全部回复
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增值税 一般人 应交税费-未交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
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借:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税 销项税额 查看全部回复
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借:原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai:应付账款 查看全部回复
您好 查看全部回复
4320
借:应付账款 dai:银行存款 查看全部回复
4914
借:管理费用-水电费 dai:银行存款 查看全部回复
4986
这样做不对 查看全部回复
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2万多进无形资产,年服务费考研做办公费用 查看全部回复
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收不回来的话 借:营业外支出 dai:其他应收款 查看全部回复
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开了税率的发票,借银行存款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税 查看全部回复
借:固定资产 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 短期借款(分期一年内) 长期借款(分期一年以上) 查看全部回复
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退回的话,按照之前销售的时候做红字分录就行 查看全部回复
借:资产减值损失 dai:坏账准备 借:坏账准备 dai:其他应收款 查看全部回复
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借:库存商品 dai:营业外收入 查看全部回复
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您好,可以相互借款 借:银行存款 dai:其他应付款 借出方 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
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如果是办公用当然可以了,借:固定资产 应交税费应交增值税进项税额 dai:固定资产 查看全部回复
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这个需要看怎么做账了,计入工资就按照工资薪金做账计入工资里面 查看全部回复
4293
借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬:福利费 dai:现金 查看全部回复
4689
借:银行存款 dai:其他应付款 如果收到之前付出的保证金 借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
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支付销售返利 借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
4923
确认损失 借:资产减值损失 dai:坏账准备 。借:坏账准备 dai:应收账款 查看全部回复
可以的,如果是独立核算就是自己做账的 查看全部回复
等于说公积金全部都是自己负担对吗? 查看全部回复
借:管理费用-保险费 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
4590
借:管理费用/主营业务成本 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
您好,有两个意思一个是抵增值税,一个是抵企业所得税 查看全部回复
4518
借:管理费用 dai:银行存款 借:应交税费应交增值税减免税款 dai:管理费用 查看全部回复
4572
这个应该是销售方开具的红字发票 查看全部回复
5499
借:管理费用-劳务费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:现金/银行存款 查看全部回复
4050
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