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老师我家用的做账的软件儿是T3,然后,然后我家之前的账是,别的会计给做的,然后我这边是刚刚接手,然后我录入他那个他之前做的,一到四月份凭证的时候,我把那个结转期间结转损益那个也入到那个软件儿里边儿了,然后等到我做这个一月份月末不得结账吗?结账的时候等到结转嗯期间结转损益,这块儿它就显示科目余额为零,不能生成记账凭证,我这个需要怎么操作?是反结账吗? 这个是不是不应该录入 它是自动生成的是吗?#商业#
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刚接回外账,查到2019年的账务有做一笔暂估固定资产106194.7元,挂了应付账款,没有计提折旧,净值还是原价,现在就是我想处理掉应该怎么做账呢,是直接减少固定资产原值,同时冲掉之前会计分录吗#工业制造#
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我们快递公司,客户打印面单,单号是自己预存的。 假设,我1月5号,1月10号,1月20号,给客户分别充值了1000单,收到预收款3000单*4=12000元 1月1号~1月31号,客户共发生2000单,总费用9000元,客户应补费用: 9000-2000单*4=1000元 2月28号对账,3月5号收到客户余款1000元 我应该怎样去做账呀#出纳#
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