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答疑老师:甘老师
这几个不能混一起哦 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
员工报销餐费办公用品费用一共1000,如果是跟公司相关的支出,业务已完成,记到相关的成本费用,只不过900是取得票据,剩下的100没取得合规票据 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
需要入到12月的账,可以在12月做其他应付款,1月份再付款给员工冲其他应付款 查看全部回复
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答疑老师:patience
请问这种情况可以报销吗?可以,根据实际金额420入账 查看全部回复
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答疑老师:清岚
如果内帐和外帐分开的需要根据实际业务做一笔分录 查看全部回复
浏览:3314
编一笔就可以了,报销的时候 借:管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
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个人垫付后面报销的,一般都是做一笔 借:管理费用等 dai:银行存款 查看全部回复
浏览:5731
如果是真实的需要公司承担的业务,可以 查看全部回复
浏览:3681
答疑老师:tammy老师
如果发生的费用是真实的,如实报销,没有发票的也可以入账,只是企业所得税税前不可以扣除,要在汇算清缴的时候,对没有发票的进行调整 查看全部回复
浏览:4071
答疑老师:厚积薄发
一般费用都是来发票报销的,要是没有发票的话,只能先挂他借款了 查看全部回复
浏览:4159
答疑老师:Amy老师
办公用品有发票与实物能对上就可以了 查看全部回复
浏览:4687
答疑老师:筱粒老师
可以不附 查看全部回复
浏览:6558
答疑老师:哈哈老师
这个法人报销的,借方计入成本费用 dai方计入其他应付款 查看全部回复
浏览:5076
答疑老师:Annina老师
可以 查看全部回复
浏览:5929
答疑老师:账号正在注销中
直接并入对应项目就可以了 查看全部回复
浏览:5796
您好,可以报销入账,但是没有取得发票是不能在税前扣除的。 查看全部回复
浏览:9279
答疑老师:李可可
老板名下的另外一个公司的员工,开具的差旅费发票开到了我的这个公司抬头,能给他报销吗,真实的支出,老板同意的话可以报销的,但是他不是公司员工,建议不要直接对公转给他 查看全部回复
浏览:1139
是不是要做个报销发票的登记表,可以的 查看全部回复
浏览:745
答疑老师:易老师
浏览:681
你的意思是先报销入账后取得发票 查看全部回复
浏览:557
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