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因为我们的出口收入是按照报关金额来申报,6月底的时候我们开出了出口发票,但是还没报关,按照出口发票暂估了出口的收入,等7月报关的时候冲回原暂估金额,按照实际报关金额入账,但是6月底的暂估金额比实际报关金额大,导致7月的出口收入为负数~但是税务申报的时候负数收入金额可以申报吗?有风险吗?#房地产#
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老师,我们公司买土地支付土地转让金 ,作为奖励政府给我们支付了一部分土地转让金 ,但是那部分款没有转给我们公司通过我们账户转,是政府直接付给交易中心的 ,这部分款没有任何文件 ,从电子发票下载的非税收入发票包含有这笔款, 这个怎么入账?#出纳#
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公对公转居间费,我们公司是支付方,但是是分期转居间费的,7月转一次,9月转一次,10月转一次,但是7月转账的时候对面公司不愿意开发票,所以入账时的会计分录是这么做的,打算等10月付完所有居间费时,在与对方公司商量开票,如果10月对方公司开票成功,那应该怎么做会计分录呢#工业制造#
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餐饮小规模,老师,公对私报销,没开发票,吧用途写清楚可以不?(有的有发票)。因为开的是普票。 老师,餐饮采购和费用都没有发票,怎么入账??(只有收据 销货清单 送货单能入账吗)。有的费用有发票的。几乎都没有。不过 是公对私报销的。#餐饮酒店#
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