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andy老师
如果是公司食堂,非营利性的,记到福利费里面 查看全部回复
4655
甜甜老师
您好,去年没收到货为什么结转成本呢? 查看全部回复
4874
您好,因金额没差异,您直接将收到的票附在原暂估成本的分录下即可。无需冲回再记一遍,也不涉及用以前年度损益调整科目。 查看全部回复
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税务师晓雨
记到事业支出 查看全部回复
4181
悠悠老师
你的理解正确。看看负债表两边差多少,找下原因。 查看全部回复
5141
夏老师
税控维护费的会计分录: 借:管理费用 ?dai:银行存款等 按规定抵减的增值税应纳税额: 借:应交税费——应交增值税(减免税款) ? ? ? ?或应交税费——应交增值税(小规模纳税人) ?dai:管理费用等 查看全部回复
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你做什么时候的账,就找什么时候的期初 查看全部回复
4193
不是 查看全部回复
3819
Annina老师
机构开市场推广费发票给你,你方做费用 查看全部回复
3327
根据注册部人员的工作主要内容,职能来确定计入研发费用。销售费用。管理费用。还是成本。 查看全部回复
4576
管理费用-差旅费 查看全部回复
6941
4756
高老师
你好,公司注销时固定资产进行处置,一般是出售或转卖,通过固定资产清理这个科目 查看全部回复
5789
按照税法规定,预提、暂估的费用在企业所得税汇算前取得发票的,都可以在税前扣除。企业所得税的汇算清缴是在次年5月31日前。 查看全部回复
5097
预付租金借:预付账款 dai:钱 。属于筹建期间的费用,可以在开业的时候一次性计入管理费用-开办费,也可以记到长期待摊费用按照不低于3年摊销。借:管理费用-开办费/长期待摊费用-开办费 dai:预付账款 查看全部回复
5923
会计上的二级科目没有严格要求的,你可以单独设置,模型费就可以 查看全部回复
3918
你好 查看全部回复
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如果是入库前的检测,记到存货成本里面,如果是入库后检测,那就直接记到当期费用里面 查看全部回复
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月末需结转损益类科目 查看全部回复
4357
是 查看全部回复
3438
只要是福利费,不管你记到哪个科目都不能抵扣增值税 查看全部回复
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资产类科目余额在借方=借方-dai方。负债和所有者权益类的,余额在dai方=dai方-借方 查看全部回复
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所得税费用的本年累计数就是每个月的所得税费用加起来的,应该一致 查看全部回复
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可以去学一下建筑行业的全套账和财税问题,这里面涉及到的内容比较多,几句话说不清楚 查看全部回复
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603.1是1月31日的余额 查看全部回复
3395
原材料-辅料 查看全部回复
3278
不需要 查看全部回复
4541
是什么原因导致的返钱? 查看全部回复
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款项以前期间已收到,怎么能形成应收帐款? 查看全部回复
4288
你们是生产装修材料的,还是做工程安装的? 查看全部回复
4399
城镇土地使用税借税金及附加,dai应交税费一应交城镇土地使用税,借应交税费一应交城镇土地使用税,dai银行存款 查看全部回复
5034
如果你开始的余额能对上,现在余额对不上,那说明你帐做错了。你挨个去核对把 查看全部回复
4050
你没有发工资,所以公司先垫付,公司垫付就是你欠公司的,所以记到其他应收 查看全部回复
4843
说明你的报表有误,需依次检查一下科目。 查看全部回复
6186
可以计入到管理费用-福利费 dai应付职工薪酬 借应付职工薪酬 dai银行存款里面的 查看全部回复
10382
没影响,这属于正常的 查看全部回复
5783
可以计入到费用里面 冲减你们的应收账款科目的呢 查看全部回复
4437
看一下以前年度损益调整科目 查看全部回复
3462
可以 查看全部回复
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管理费用-开办费 查看全部回复
2954
王苗苗老师
公式是错的,也就算不对了 查看全部回复
5018
进其他业务收入 查看全部回复
3956
长期待摊费用 查看全部回复
3801
如果是员工承担了公司的社保部分,应该冲减计提的申报费用 查看全部回复
4892
你的财务报表上你可以看到七月份的营业收入。 查看全部回复
3493
无形资产 查看全部回复
3697
如果你的这些煤炭在去年已经全部使用或者销售,你直接记到了其他业务成本,则不需要再调账 查看全部回复
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工程物资-低值易耗品 查看全部回复
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你好,错误凭证的全部红冲,再按正确的做 查看全部回复
3635
把之前账户的钱转入预存科目就好 查看全部回复
4169
你好,一般计工程施工一合同成木一间接费用 查看全部回复
4652
李伟老师
收到预收款的时候借:银行存款 dai:预收账款 返利的时候借:预收账款 dai:银行存款 查看全部回复
6565
未交增值税期初应该有余额 查看全部回复
7941
记到成本 查看全部回复
3402
税金及附加 查看全部回复
4605
可以直接借:管理费用-开办费,dai:银行存款 查看全部回复
4189
非金融矿石 查看全部回复
3228
你们是租车出事故赔的钱吗?如果是的话,记到管理费用 查看全部回复
3567
你好,做帐、记帐数字一般是四舍五入到小数点后两位,你的余额到小数点后三位? 查看全部回复
4337
增量是需要主管税局审批的,他们不审批,谁也没有办法,你只有找他们说明情况,办理增量 查看全部回复
3776
销售费用-租赁费 查看全部回复
4232
你好,研发支出---XX项目---费用化支出---其他费用 查看全部回复
4011
你好,哪里不一样? 查看全部回复
3368
软件里有期初录入。 查看全部回复
4322
科目余额表的期初余额就是你。上期的期末余额。 查看全部回复
4142
Amy老师
银行存款,现金,应收票据等货币资金的明细 查看全部回复
4637
你好,公户提取的备用金反映在在帐面上是现金,现金用于日常费用报销支出及零星采购等支出,有余额很正常。只要是真实发生的业务都没关系的。只 查看全部回复
4083
300104是3001的二级科目。 查看全部回复
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期间费用最好在借方红字表示 查看全部回复
5506
你好,定制产品,该有的管理流程也要有的,完工后入库验收环节不能少。成本结转时 借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
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主要原因是由于代理记账公司不专业导致的 查看全部回复
4618
销售费用一安保费 查看全部回复
4896
设工程施工一分包工程二级科目。 查看全部回复
3461
按行业划分,建筑业使用的会计科目一样 查看全部回复
4068
收到代收的钱记到其他应付款,支付的时候冲减其他应付款,手续费记到主营业务收入 查看全部回复
5623
有二级科目了就要具体到二级科目做账 查看全部回复
3925
低值易耗品 查看全部回复
5213
单位业务做什么的? 查看全部回复
3470
可以不打印 查看全部回复
4131
借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
3946
你好,是合同履约成本-工程施工明细科目吗? 查看全部回复
4460
你好,你是要建新帐吗? 查看全部回复
2960
COCO老师
首先要落实清楚是否确实要少14万 查看全部回复
9089
管理费用一职工教育经费 查看全部回复
3916
李钢老师
查一下账,看看是什么原因,你自己的账,别人怎么知道呢? 查看全部回复
27026
具体问一下原因,回单可重复打印 查看全部回复
3696
代付税金是什么情况 查看全部回复
4190
启用进销存系统 查看全部回复
3643
5077
发票内容是什么?付款了吗? 查看全部回复
3086
生成的时候勾选条件是否不同 查看全部回复
4736
你好,图片上分录没毛病 查看全部回复
3971
福利费 查看全部回复
3988
欠发票和你的科目余额表没有关系 查看全部回复
5241
借:管理费用 dai:其他应付款-安全生产费 查看全部回复
4047
你好,可以计入低值易耗品 查看全部回复
6099
管理费用 查看全部回复
4472
先确定一下是什么税种,再确定一下退税原因 查看全部回复
3686
周转材料科目一包装物 查看全部回复
5843
是正常的 查看全部回复
5542
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