老师好,想咨询下关于建筑公司相关问题:假设A建筑公司销售开票55万元(9%税率),扣除管理费1%+13%税点后余约47万元需要开成本发票,进项税额控制在6%。 B公司开具含税金额约26万元13%的专用发票后,余21万元需要开具普通发票,其中劳务费约16.5万元(30%),剩余4.6万元开具材料普通发票,现在碰到2个问题: 1、进项税6%需返还,这个6%的税点需要开发票吧? 2、B公司剩余7万元说没法开具材料普通发票,那有没有其他办法?可以用做工资表形式走账吗?可是用工资走账劳务就超30%了?#建筑工程#
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老师您好,您好,一般纳税人,做服务行业的 7月,一共开具普票不含税金额30万,税点2.4万,如果没有进项发票及其他成本费用发票,需要缴纳多少增值税及企业所得税,如果有20万的专用发票作为成本费用,税点1.2万,需要缴纳多少增值税及企业所得税,如果有20万的普通发票办公费作为成本费用,税点1.2万,怎么计算需要缴纳多少增值税及企业所得税呢?#出纳#
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我家是畜牧养殖业,现在筹建阶段没有收入,自建厂房牛舍,以后涉及到退税和政府补贴,请问现在是不是得让销货方开具专用发票?如果销货方普票不要税点,专票管我家要10%的税点,请问我们是开专票合适还是普票合适?如果开专票怎么入账,进待认证科目吗?那费用是进在建工程还是长期待摊费用?感谢#其他行业#
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我是一般纳税人的物业公司,给客户开具了3%的水费专票税金100,然后收到了自来水公司3%的专票税金20,收到的专票可以抵扣么,需要做多少的进项税转出,纳税申报的时候这个进项税转出我需要填报么,计算税金及附加的时候需要加入3%的100快税金么#出纳#
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练习: 甲公司于2020年10月1日销售给乙公司的一批商品于2021年3月1日发生了退货,该商品的售价为100万元,商品 成本为80万元,增值税税率为13%,款项一直未收,对此退货开具了增值税红字专用发票。#出纳#
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销售方,是机动车生产企业,税控盘开具的机动车专用发票。 购买方是,经销商,7月切换数电发票,当月开具了一张红票信息表,部分红冲了一台车(销售退货,当时发票未认证抵扣,这张发票后期再认证平台就消失了。 应该怎么处理呀。#工业制造#
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去年采购了一台固定资产,合同签订分期付款的方式,并在付款后开具当期发票,第一期在今年支付的,那23年的汇算清缴需要根据折旧金额做纳税调增吗?计税金额按多少算呀~分期共计36个月,按季度支付。#服务业#
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剔除不动产销售额后,您本期销售额未超过免税标准,请将除不动产销售额之外的本期应征增值税销售额(不含开具及代开专用发票销售额)对应填写在第10栏“小微企业免税销售额”中;适用增值税差额征收政策的纳税人填写差额后的销售额,差额部分填写在附列资料对应栏次中。 报税时出现这个,是怎么改?#房地产#
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小规模纳税人在2023年第四季度开具了负数专用发票,税率为1%。请问减征额怎么填写呢?可以填写负的吗?如果是开具了1%负数的普票,如何填写减征额呢?跟销售额超没超过30万有关系吗?#出纳#
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2022年1月7日向A公司销售商品,A公司已验收,该批商品成本3,000.00元,已开具增值税普通发票,发票注明不含税金额50,000.00元,税金1500.00元,兴业银行东湖支行8585* 张户收到款项51500.00元。 #出纳#
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