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答疑老师:杨老师
不需要 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
您好,实际发生额按“应付职工薪酬”会计科目借方发生额填列。 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
您好,通常的做法是在做工资表的时候单独有一栏是扣除这些费用的 查看全部回复
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答疑老师:李可可
原来的计提发放分录是什么 查看全部回复
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科目余额表是根据账务处理生成的 查看全部回复
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答疑老师:wam
执行小企业会计准则 借:管理费用等 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
没有按照实际银行流水来需要补录吗?需要 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
借:银行存款 24017.5 dai:收入23317.96 税费699.54 查看全部回复
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答疑老师:王佳丽
补提一下 查看全部回复
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答疑老师:杨老师.
如果是少发工资了,需要补发 如果是个税申报错了,就更正个税申报 查看全部回复
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工资是属于当期的当月计提,可以下月发放 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
你好同学,个税在5月份申报 查看全部回复
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付给另外一个物业公司的款项是劳务派遣吗? 查看全部回复
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计提工资,借 管理费用等 dai 应付职工薪酬-工资 查看全部回复
浏览:2018
答疑老师:燕子老师
计提是基于权责发生制确认当期费用,所以一般是当月计提下月实际发放。计提时,借管理费用等,dai应付职工薪酬。发放时,借应付职工薪酬,dai银行存款。 查看全部回复
浏览:1865
答疑老师:夏东
不算。22年已做计提,成本就在22年。 查看全部回复
浏览:1982
答疑老师:安叔老师
3月份支付的么 查看全部回复
浏览:2160
最准确的肯定是次月发的上月工资统计;但实际工作中要考虑公司要求,统计时间,难度,也就是如果公司要求统计数据的时间在发放工资之前,那就不能用实际当月的工资数,另外,如果人员不经常变动,工资差距不大的话,也可以用当月计提的上月工资数 查看全部回复
浏览:3324
答疑老师:西贝老师
同学你好,这个发放的借应付职工薪酬应该是和你上月计提的工资的应付职工薪酬dai方金额一致呢 查看全部回复
浏览:2495
但是按照权责发生制,上月的工资不应该是上月就计提了吗?是的 查看全部回复
浏览:2316
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