登录/注册
Annina老师
年终奖吗? 查看全部回复
4014
哈哈老师
借:管理费用-差旅费 dai:现金 查看全部回复
5679
这个具体是什么钱呢? 查看全部回复
4689
而已老师
还是按工资做,计入管理费用 查看全部回复
6264
让对方公司去代开发票。 查看全部回复
4338
只能通过股权转让 查看全部回复
4527
就是对公账户转给员工只能以备用金或者员工借款形式转出,这个是需要还款或者报销冲抵的 查看全部回复
22815
1.兄弟公司代收一定要签订一个代收协议,你公司税务信息完善后最好变更过来。 查看全部回复
7938
这个买来做什么用的呢? 查看全部回复
8568
您好 查看全部回复
5895
5787
姐计入销售费用-宣传费里面 查看全部回复
5202
借:银行存款,dai:营业外收入-补贴收入 查看全部回复
6021
为什么又把钱退你们了呢? 查看全部回复
5517
4608
借:销售费用-服务费 dai:银行存款 查看全部回复
6750
李钢老师
你好,收到的负数发票,金额与原发票一致吗?如果一致,账务处理与原分录保持一致,金额用负数即可。如果负数发票与原金额不一样,需要具体原因具体分析了 查看全部回复
6039
这么操作是没有问题的 查看全部回复
3942
你好,个人所得税是不进入税金及附加科目的。举例:工资1000,个税5。确认工资时,借:主营业务成本、相关费用等科目,1000 dai:应付职工薪酬1000。发放时,借:应付职工薪酬1000,dai:应交税费——个所税5 dai:银行存款995。 查看全部回复
4365
悠悠老师
不可以。个人其实是二手房东了。他可去税务前台开发票。 查看全部回复
4662
4455
做开办费 查看全部回复
4266
这个0.05元直接计入营业外收入就行 查看全部回复
4140
高老师
您好,入销售费用-销售分成 借:销售费用-销售分成 dai:现金 查看全部回复
5778
20年计提的工资,在2021.5.31之前发完了的,不用调整 查看全部回复
4824
扣的什么费用呢? 查看全部回复
5913
少支付的计入到营业外支出里面 查看全部回复
5607
借银行存款,dai其他应付款,借其他应付款,dai银行存款 查看全部回复
4923
你好,返现如果是经常性的,次数比较多的,已经成为一项重要的收入来源时。收到款项时,借:银行存款,dai:其他业务收入。如果是偶尔发生的,每年就一次的,dai:营业外收入 查看全部回复
4887
质保金之前开票了吗? 查看全部回复
4410
是的,是计入到营业外收入里面 查看全部回复
5301
是的 查看全部回复
4320
最好是公户对公户,但是只要是业务真实这么做也没问题 查看全部回复
5940
这个问题不大,不需要重开 查看全部回复
4086
退回的,借银行,dai其他应收 查看全部回复
4419
归老师
已开票的话 就做收入处理吧,根据总工程进度先预估个成本 查看全部回复
7650
做到预付账款 这个相当于收据不能直接报销的 后期超市还会再开一张消费发票 查看全部回复
5589
固定资产账务不处理。只是使用者不同,在固定资产登记使用本上注明。 查看全部回复
4050
冲减在建工程 借:银行存款 dai:在建工程 销项税 查看全部回复
4617
借:银行存款 dai:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 dai:利润分配-未分配利润 查看全部回复
潇洒老师
做长期待摊费用,每年分摊5000 查看全部回复
4833
税务师晓雨
那这个就是属于商业模式问题了,具体就看你们的合同是怎么谈的 查看全部回复
3897
进成本 查看全部回复
5274
5625
出售持有的股票和债券么? 查看全部回复
3969
借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
5571
原路冲回 重新做个正确的 查看全部回复
4707
代理商是个人还是公司? 查看全部回复
4545
没明白您的意思呢 查看全部回复
6858
借:坏账准备 dai:应收账款 查看全部回复
3780
借:销售费用 dai:库存商品 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
4680
借:制造费用-折旧 dai:累计折旧 查看全部回复
4347
需要交个税20%,增值税1%,附加税增值税的12% 查看全部回复
4977
您好,这个有好几种做法的,可以处理也可以不用结转的 查看全部回复
4230
合并到工资里面,按照工资薪金做账 查看全部回复
预收款的时候 借:银行存款 dai:预收账款 查看全部回复
5094
账号正在注销中
借:管理费用 (管理/生活) 制造费用 (车间) dai:银行存款等 查看全部回复
5643
当然可以了,这个前提是出纳自己收到钱以后要及时存到公户里 查看全部回复
15120
借:制造费用 dai:银行存款 查看全部回复
5220
借:周转材料—在库 应交税费—增值税(进项税额) dai:银行存款等 领用时 借:周转材料—在用 dai:周转材料—在库 摊销成本时 借:制造费用—周转材料摊销 dai:周转材料—摊销 报废时: 借:制造费用—周转材料摊销 dai:周转材料—摊销 查看全部回复
5337
你是支付代理记账费?还是代理记账公司收取代理记账费? 查看全部回复
4797
模具理解为工具。做固定资产。 查看全部回复
借:财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
5598
兼职人员签订劳务合同,工资的话按照劳务费申报工资 查看全部回复
4932
借:财务费用-手续费 dai:银行存款/现金 查看全部回复
6120
先表明态度。卖票是违法的。其次,请问,你是小规模纳税人?正常的税率是3%? 查看全部回复
7488
借:管理费用-通讯费 dai:银行存款 查看全部回复
6246
发行普通股会计分录: 借:银行存款(实收金额) dai:股本(股票面值×发行股份总额) 资本公积——股本溢价 查看全部回复
6138
发票来了,把暂估的分录冲销,按照发票金额入账就行 查看全部回复
8316
借:营业外支出 dai:银行存款 查看全部回复
您好,不需要帐务处理 查看全部回复
4842
4626
您好。 查看全部回复
4671
借:管理费用-工资 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
4437
借:管理费用-保险费 dai:银行存款 查看全部回复
4896
您好,如果金额很大计入无形资产 借:无形资产 dai:银行存款 查看全部回复
8091
预支差旅费 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
安装费计入到固定资产原值里面 查看全部回复
4500
您好,可以 查看全部回复
借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 取得的收益 借:银行存款 dai:固定资产清理 支付的税费 借:固定清理 dai:银行存款 最后把固定资产清理的余额转到营业外收支 查看全部回复
4860
借:银行存款 dai:财务费用-利息收入 查看全部回复
4734
这个钱肯定是你们的,但是你先要确认这笔钱是什么钱才能做账 查看全部回复
12843
1.投资性房地产按成本模式进行计量,出售会计分录: 借:银行存款, dai:其他业务收入。 应交税费-应交增值税-销项税额/简易计税。 借:其他业务成本, 投资性房地产累计折旧(摊销), 投资性房地产减值准备, dai:投资性房地产。 查看全部回复
7614
借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
5364
计入销售费用里面 借:销售费用 dai:应收账款 查看全部回复
10035
如果是减免的增值税 借:应交税费应交增值税 dai:营业外收入 查看全部回复
5769
借管理费用一职工教育经费,dai银行存款 查看全部回复
7407
借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
4770
借,销售费用-劳务费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
7245
借银行存款,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税销项税额,申报无票收入 查看全部回复
6552
全职的话,按照工资薪金计算就行 查看全部回复
6768
借:原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
6435
这个是可以入账的,记入到成本里面就行 查看全部回复
7857
借:银行存款 dai:实收资本 查看全部回复
5049
借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
您好,废料客户没有要求退回,在处理取得收入时借:现金/银行存款 dai:其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
6012
付出的商品按照销售商品做账,取得的商品按照购入商品做账 查看全部回复
您好,记入开发成本-检测费 查看全部回复
5490
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载