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答疑老师:王苗苗老师
公司部分需要计提,借 管理费用-公积金等 dai 应付职工薪酬-公积金 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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答疑老师:揭老师
单位部分 借管理费用-住房公积金 dai 应付职工薪酬 -住房公积金。个人部分 借管理费用-工资 dai 应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 dai 其他应付款-住房公积金 查看全部回复
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答疑老师:李可可
登录新电子税局后,点击【我要办税】-【综合信息报告】-【财务会计制度及核算软件备案报告】功能菜单 查看全部回复
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要问一下之前是在哪里交的 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
社保回盘里面可以看到社保时间 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
同学你好:把多转的那部份金额红字冲红就可以 借:应交税金-应交增值税(多转金额负数),dai:营业外收入(多转金额负数) 查看全部回复
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你的意思是指在计算个税时吗 查看全部回复
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在实际工作中 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
你们公积金都是公司承担嘛? 查看全部回复
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你好同学,在10月的申报表里集中更正过来就可以 查看全部回复
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您好,小企业会计准则,收到退回企业所得税,借银行存款 dai利润分配未分配利润就成了 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
你好,借管理费用,公积金,其他应收款,个人部分 dai应付职工薪酬 公积金 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
预付款项 借 查看全部回复
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账务上正常折旧 查看全部回复
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是的,应付职工薪酬-社保 -公积金 期末无余额表示已缴纳已计提 查看全部回复
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你们是什么项目 查看全部回复
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挂靠社保本身是违法行为,不建议操作 查看全部回复
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属于当月的就需要当月计提 查看全部回复
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你好,就是摊销的费用,放在预付账款里面继续摊销就成了 查看全部回复
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