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去年有做账吗? 查看全部回复
5805
你去年没做计提? 查看全部回复
5202
小黑
可以报销的,计入管理费用-职工培训费即可 查看全部回复
7137
管理费用-研发费用 查看全部回复
5391
哈哈老师
严格来说是不能用的 查看全部回复
6363
只要收入产生,就需要做未开票收入 查看全部回复
3906
高老师
您好,请问纳税人识别号及纳税人名称有吗? 查看全部回复
7740
您好,退回重开 查看全部回复
4329
员工抬头的发票可以计入管理费用但是不能税前扣除 查看全部回复
4914
电子税务局可以领用发票 查看全部回复
4572
如果是一般纳税人,是可以抵扣的。 查看全部回复
5508
酒店用品未付是这笔钱就不付了还是还得继续支付呢? 查看全部回复
5211
可以记入职工教育经费里面 查看全部回复
4248
李伟老师
您好,线上清算是买入方在签收的时候,在线上直接通过人行电子商业汇票调用大额支付系统,将钱划给转出方。线下清算是只更改人行电子商业汇票的权利人,但是不会做资金清算。 查看全部回复
4401
可以的,你们是一般纳税人银行会给你们开专票 查看全部回复
4428
去税务局那边导税台,有卖税控盘的,有白盘和黑盘 查看全部回复
6237
丢失了那些联次 查看全部回复
4662
可以开培训费一般纳税人6%,小规模1% 查看全部回复
8667
什么发票?增值税专票还是普票呢? 查看全部回复
5427
名称开错了不能用了 查看全部回复
4185
亲,请描述你在处理什么业务,你只说这个,不知道你想处理什么业务呢 查看全部回复
4950
不包括个人部分 查看全部回复
7785
开票能正常开 查看全部回复
7533
归老师
是的 查看全部回复
4878
您好,可以 查看全部回复
11106
Annina老师
当月的可以作废,跨月的冲红 查看全部回复
5769
附在凭证后面 查看全部回复
4176
保险费记入到管理费用-保险费,车船税记入到税金及附加里面 查看全部回复
4320
有相关税费种的可以直接开票 查看全部回复
4068
借:其他应收款 dai:银行存款 发票来了借:预付账款 dai:其他应收款 查看全部回复
不交税不同填 查看全部回复
3870
可以 查看全部回复
4770
你这个设置,只要公司领导同意就可以 查看全部回复
5058
对的,不抵扣就形成留抵税额 查看全部回复
5049
12000记入到固定资产,剩下300元没票的记入费用,汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
5112
赔偿的支出记入到营业外支出 查看全部回复
不行,需要注明相应项目信息的 查看全部回复
6300
可以开清单 查看全部回复
3960
没问题,直接空白作废,合理的不会查 查看全部回复
9081
你委托甲公司收款,要支付甲公司费用呀 查看全部回复
4158
高荣老师
可以的 查看全部回复
5031
具体是什么赔偿款呢? 查看全部回复
3843
如果你社保按照申报的年度工资交的话,有影响 查看全部回复
7074
让对方冲红,重开 查看全部回复
4545
记入到管理费用-服务费里面 查看全部回复
4743
开普通发票就看可以 查看全部回复
4977
可以去税务局自己开农产品收购发票 查看全部回复
6246
视同销售 查看全部回复
4716
也可以处理,还是一样的,直接换票 查看全部回复
4140
重新签 查看全部回复
4644
换开发票 查看全部回复
4284
这个不能抵扣进项 查看全部回复
4095
重新办理一张工资卡 查看全部回复
4869
可以开 查看全部回复
5580
要申报无票收入 查看全部回复
4905
点发票管理 查看全部回复
5265
一般的法律、法规、会计、审计等方面的咨询不属于技术咨询,其所立合同不贴印花 查看全部回复
6498
平时单位预扣预缴个税 查看全部回复
4419
运动服和公司经营无关,不能报销 查看全部回复
不需要 查看全部回复
6471
5148
替你们付款,你们记入到其他应付款 查看全部回复
是三险一金 查看全部回复
5004
收据入账可以,不能在税前扣除 查看全部回复
6579
1% 查看全部回复
6732
没有发票汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
4806
赠品在一张发票上用负数表示的吗? 查看全部回复
5301
Christina
我个人建议备注清楚 查看全部回复
37404
没问题,可以税前扣除 查看全部回复
5724
这个退还对方不需要做账 查看全部回复
5013
没有进项发票不能抵扣 查看全部回复
郭艳飞
没有日期 查看全部回复
4410
您好,是过桥费吗? 查看全部回复
4230
严格来说替票是不行的 查看全部回复
不能 查看全部回复
4563
您好,不需要 查看全部回复
5346
不是 查看全部回复
对,附发票就行 查看全部回复
4554
收款 借:银行存款 dai:预收账款 查看全部回复
4131
增值税计提 借:应交税费-转出应交增值税 dai:应交税费-未交增值税。 增值税缴纳 借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款。 查看全部回复
不合理 查看全部回复
退回重开 查看全部回复
6345
业务真实,可以的 查看全部回复
6228
只要是真实的业务收现金也没事 查看全部回复
4617
借:管理费用―劳务费 dai:银行存款 查看全部回复
5899
您好,可以,请问您是购买方还是销售方? 查看全部回复
7344
开红字发票,冲红退款金额,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税)(红字表示) 查看全部回复
3825
您好,完工后结转到主营业务成本 查看全部回复
3969
借管理费用-保险费2800,营业税金及附加200,dai银行存款3000 查看全部回复
真实业务可以开票,没有真实业务不能开 查看全部回复
4482
投资方代替你们付款,你们计入其他应付款,以后还了就行 查看全部回复
4275
这个需要对方去代开发票的税务局做红冲 查看全部回复
4392
记入办公费也没关系,等你抵扣增值税的时候,把这笔办公费冲销了计入到应交税费应交增值税(减免税款)就行 查看全部回复
4887
9063
悠悠老师
能说下详细吗?你们是什么类型企业?超房费用是指超过预定的房费吗? 查看全部回复
6120
可以抵扣进项 查看全部回复
5517
没有开户行和账号不能报销 查看全部回复
5994
做账按照真实用途记入相关科目就行 查看全部回复
5715
没错,分录就是这么做 查看全部回复
9666
是的,这个需要重新开票的 查看全部回复
4374
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