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答疑老师:andy老师
管理费用-交通费 查看全部回复
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答疑老师:patience
只要是公司的真实支出,可以入账。但是在税法上不一定能税前扣除。 查看全部回复
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答疑老师:许老师
计入办公费用 查看全部回复
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答疑老师:高老师
差旅费报销一般有乘坐交通工具的发票、住宿发票等,差旅过程中的生活补助可以不要发票 查看全部回复
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答疑老师:Harry老师
你好,出差补助不需要发票,可以差旅报销单入账,借:管理费用—差旅费 dai:库存现金 查看全部回复
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答疑老师:厚积薄发
一般费用都是来发票报销的,要是没有发票的话,只能先挂他借款了 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
可以 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
可以,可以直接做账 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
浏览:5416
答疑老师:小梦老师
这个您可以在本年12月先计提费用 查看全部回复
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答疑老师:清岚
按照正规的要求报销是要根据实际业务入账的,您这种找发票抵票的做法是不规范的,如果您要入账,可以根据发票内容入账 查看全部回复
浏览:4750
答疑老师:大宁老师
收据可以入账,但是如果属于成本费用类企业所得税汇算清缴前开不出发票的话,要纳税调整 给员工报销,可以直接付款给员工 查看全部回复
浏览:4956
答疑老师:Alice老师
您好,应当作为劳务处理,并给专家代扣代缴个人所得税,专家收到的钱是钱是税后金额,应计算税前金额计入到相应的费用中去 查看全部回复
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浏览:4827
答疑老师:李可可
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浏览:1179
答疑老师:安叔老师
取得发票计入相关费用 借**费用 dai其他应付款 后面定期和老板结算借其他应付款 dai银行存款 或者借给某个员工备用金 借其他应收款 dai银行存款 后面员工凭借发票和支付记录报销 借**费用 dai银行存款 备用金可以一直留在员工手里,定期检查即可 查看全部回复
浏览:1031
答疑老师:燕子老师
你好,麻烦上传一下发票 查看全部回复
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先看清楚用途是什么 查看全部回复
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你的意思是指以名义金额1元入账吗 查看全部回复
浏览:961
答疑老师:木言
增值税上先做未开票收入负数,然后再按照正确的开票金额申报,收入和成本讲究配比原则,属于哪一期的房租费用就入到哪一期 查看全部回复
浏览:1289
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