通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
客户6月22日在我旅行社付款5200元报名去桂林旅游(不开发票),我旅行社支付桂林地接社4560元负责接待,旅游结束后,7月13日收到桂林地接社开具4560元成本发票,请问这个过程的会计分录怎么做?怎么做账务处理?谢谢!#服务业#
4973
老师我家用的做账的软件儿是T3,然后,然后我家之前的账是,别的会计给做的,然后我这边是刚刚接手,然后我录入他那个他之前做的,一到四月份凭证的时候,我把那个结转期间结转损益那个也入到那个软件儿里边儿了,然后等到我做这个一月份月末不得结账吗?结账的时候等到结转嗯期间结转损益,这块儿它就显示科目余额为零,不能生成记账凭证,我这个需要怎么操作?是反结账吗? 这个是不是不应该录入 它是自动生成的是吗?#商业#
4617
刚接回外账,查到2019年的账务有做一笔暂估固定资产106194.7元,挂了应付账款,没有计提折旧,净值还是原价,现在就是我想处理掉应该怎么做账呢,是直接减少固定资产原值,同时冲掉之前会计分录吗#工业制造#
4598
公司会计2年来个税都是提前申报1个月,上个月我问了税务局,说是可以一个月0申报,上个月我0申报后,这个月发现我工资表的个税是按照正常月份扣的,可是上个月0申报的时候也扣了费用,导致我这个月要申报的时候个税不准了。我该怎么办#服务业#
6563
请问老师,对于平行结转分步法,对于某一个步骤的成本分配,分配率计算是待分配成本费用/(本步骤完工产品的约当产量+本步骤在产品约当产量),还是待分配成本费用/(本步骤完工产品的数量+本步骤在产品约当产量)?对于分母里的完工产品,到底应该用它的数量,还是约当产量?#初级#
5584