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哈哈老师
可以,你这么结转增值税也是没问题的 查看全部回复
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李伟老师
账记错了 查看全部回复
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账号正在注销中
你2019年的利润跟2020年没关系呀 查看全部回复
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Annina老师
①转入清理 借:固定资产清理 固定资产减值准备 累计折旧 dai:固定资产 ②发生清理费用 借:固定资产清理 dai:银行存款 应交税费 ③残料收入 借:银行存款 dai:固定资产清理 ④保险赔偿 借:其他应收款(银行存款) dai:固定资产清理 ⑤清理损益处理 借方余额 借:营业外支出-处置非流动资产损失 dai:固定资产清理 dai方余额 借:固定资产清理 dai:营业外收入-处置非流动资产利得 查看全部回复
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记入到在建工程里面 查看全部回复
3987
悠悠老师
《企业会计准则》: 第三条固定资产,是指同时具有下列特征的有形资产: (一)为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的; (二)使用寿命超过一个会计年度。 使用寿命,是指企业使用固定资产的预计期间,或者该固定资产所能生产产品或提供劳务的数量。 《小企业会计准则》: 固定资产,是指小企业为生产产品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过1年的有形资产。 小企业的固定资产包括:房屋、建筑物、机器、机械、运输工具、设备、器具、工具等。 查看全部回复
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固定资产 查看全部回复
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啥意思? 查看全部回复
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调账,借库存商品,dai固定资产 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
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七七
不能,都得设置残值率了 查看全部回复
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可以挂在账上 查看全部回复
4446
这个是个人习惯。没有强制性的 查看全部回复
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你这个做的基本都是错的 查看全部回复
5445
不能 查看全部回复
6696
高老师
您好,不能 查看全部回复
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你们是买入卖出?还是使用一段时间再卖出去 查看全部回复
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环保 查看全部回复
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什么原因差的一分钱呢 查看全部回复
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您好,折旧已提够了吗? 查看全部回复
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归老师
现金流量表不是必填的 可以不填。资产负债类的科目没有结转一说,你把20年底的现金填到 期初现金及现金等价物那一栏 查看全部回复
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建议进待摊费用,像购买的空调、热水器这种基本是附着在建筑物上的,摊销期限至租赁到期日 查看全部回复
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借:固定资产300 dai:银行存款 100长期应付款200 查看全部回复
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需要调整以前年度损益 查看全部回复
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可以记入到固定资产里面的 查看全部回复
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磨具可以按低值易耗品核算 如果使用期限长也可以作为固定资产核算 不管是固定资产还是低值易耗品最后都要进制造费用的 查看全部回复
记无形资产 查看全部回复
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是的,记入到固定资产里面的 查看全部回复
你们公司的应收账款太高了,其他应付款也很高,可能存在问题 查看全部回复
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借固定资产清理,累计折旧。dai固定资产;扔掉的费用收入通过固定资产清理归集,最后通过营业外支出转出 查看全部回复
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记入固定资产按月摊销吧 查看全部回复
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对,税法上要调增的 查看全部回复
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进固定资产,和税率没有关系 查看全部回复
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计入办公费就行了 查看全部回复
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分公司是否独立核算? 查看全部回复
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进固定资产 摊销 这个金额比较大 而且使用期限肯定也是超过1年了 符合固定资产条件的 查看全部回复
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您是想问财务怎么做账吗? 查看全部回复
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进项大于销项的可以不做处理 查看全部回复
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不属于,进管理费用一劳保费 查看全部回复
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闲置不用的需要计提折旧,大部分固定资产都需要计提折旧 查看全部回复
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没有收入的,可以不结转对应成本 查看全部回复
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你好,这个入账有点不合适吧 查看全部回复
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不需要 查看全部回复
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这种如果成本大部分是工资的话,可以把工资做到成本里面 查看全部回复
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如果是净收益 借:固定资产清理 ??? dai:营业外收入 2.如果是净损失 借:营业外支出 ??? dai:固定资产清理 查看全部回复
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分期超过一年了没有? 查看全部回复
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不能 子公司是有法人资格的 分公司没有 你要去办理的话他应该会让你清算之后注销 查看全部回复
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固定资产账务不处理。只是使用者不同,在固定资产登记使用本上注明。 查看全部回复
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冲减在建工程 借:银行存款 dai:在建工程 销项税 查看全部回复
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如果用的小企业会计准则的,发现当期补计提折旧 查看全部回复
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按卖设备收入一块做账是兼营收入 查看全部回复
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这个不是必须贴的,看企业制度,手写当然也可以了 查看全部回复
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借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 借:资产处置损益 dai:固定资产清理 查看全部回复
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没有计提折旧的原因是什么? 查看全部回复
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借:在建工程 dai:固定资产 发生的支出记入在建工程 最后完工转入固定资产 查看全部回复
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发票来了,把暂估的分录冲销,按照发票金额入账就行 查看全部回复
安装费计入到固定资产原值里面 查看全部回复
借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 取得的收益 借:银行存款 dai:固定资产清理 支付的税费 借:固定清理 dai:银行存款 最后把固定资产清理的余额转到营业外收支 查看全部回复
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借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
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需要计提折旧 借:管理费用/制造费用 dai:累计折旧 查看全部回复
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加速折旧和账上没关系,账上还是按月计提折旧 查看全部回复
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这么做没错 查看全部回复
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还没办理过户手续么? 只要达到预定可食用状态就可以进固定资产,当月购入固定资产次月开始折旧 查看全部回复
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金额不大的话,可以直接计入费用里面 查看全部回复
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今年汇算清缴前提供发票 查看全部回复
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可以开在一张发票上 查看全部回复
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开办期间的固定资产单独记入固定资产 查看全部回复
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2万多进无形资产,年服务费考研做办公费用 查看全部回复
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借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 变卖收入 借:银行存款 dai:固定资产清理 最后把固定资产清理 转到资产处置损益里面 查看全部回复
3897
月底需要结转到本年利润里面 借:本年利润 dai:财务费用 查看全部回复
5778
固定资产是包括动产和不动产的 查看全部回复
4311
借:工程施工-工资 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
4707
如果可以抵扣进项税额就是不含税金额计入固定资产里 查看全部回复
6993
您好,会计分录上还是按月计提折旧的 查看全部回复
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固定资产残值在固定资产清理的时候一起就清理了 查看全部回复
借:生产成本 dai:制造费用 查看全部回复
3942
进固定资产成本 查看全部回复
7704
王苗苗老师
第一,不合理,公司没有钱,但是也得给员工发工资,账上没有钱,可以先欠着,有钱再给,但是工资正常计提 查看全部回复
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是的,可以每月结转,也可以年末结转一次 查看全部回复
5796
调表 查看全部回复
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一次性结转 查看全部回复
是的 查看全部回复
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涉及到损益科目需要结转至本年利润。 借:本年利润 dai:所得税费用—应交企业所得税 查看全部回复
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1.挂账留抵时 借:应交税费—增值税留抵税额 dai:应交税费—应交增值税(进项税额转出) 抵扣时 借:应交税费——应交增值税(进项税额) dai:应交税费——增值税留抵税额 查看全部回复
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要得 查看全部回复
先回答第一个问题 是的 可以一次性折旧 查看全部回复
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借:固定资产38452.26 应交税费应交增值税进项税额5942.74 dai:银行存款44395 查看全部回复
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您好,可以查一下企业是否有上年未入账的成本费用,如果尽快补记 查看全部回复
7173
结转到管理费用-职工教育经费 查看全部回复
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事业单位的话,出现重大前期差错的,通过:以前年度盈余调整 调整 查看全部回复
6399
做账月月做的,月月结转 查看全部回复
5859
您好,固定资产通过折旧会影响企业的利润 查看全部回复
8901
你们开的是农产品收购凭证么? 查看全部回复
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5625
专票的按照不含税结转,普票的按含税结转 查看全部回复
6057
按照权责发生制,购买次月摊销 查看全部回复
7146
您好,可以先暂估成本,等发票来了再把暂估的冲销了,按照发票做账 查看全部回复
7416
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