【资料】甲公司为一般纳税人,2010年3月12日购入一台需要安装的设备: 1.增值税专用发票上注明价款46 800元,增值税款7 958元,发生运杂费10 335元,全部款项以银行存款支付。 2.在安装过程中,领用原材料2 340元,材料购进时增值税进项税额397.80元。 3.结算安装工人工资1 600元。 4.该设备当月安装完毕,交付使用。该设备预计净残值1 000元,预计使用5年。 【要求】计算该设备入账价值,并编制相关会计分录#商业#
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我们是一家刚成立的工业公司,目前在建厂房跟办公楼,请问,建造厂房跟办公楼这些的材料跟人工怎么入账,全都是外购,直接投入建房子。费用对公付,购买材料有收到对应的增值税专用发票。建造厂房的工人工资是外包的,由我们支付工资。#工业制造#
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老师,我们是建筑工程类行业的,我们做工程项目如果我们做了项目发生了材料和人工我们公司也会收取项目管理费且这个材料和人工是要甲方支付给我们公司我们再转给供应商和工人的,要怎么来做账呢?对于发生的材料和人工收入这部分(还是付出去的)实际的收入其实是项目管理费的这部分#建筑工程#
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你好,我想咨询一下,总施工单位把劳务分包给劳务公司,劳务公司尚未给总包单位开具劳务费发票,总施工单位代发了劳务公司施工班组的农民工工资,把工资表还有支付明细表给了劳务公司,请问劳务公司拿到本月的工资表和支付明细表,劳务公司如何做账,以工资表进成本嘛,如何账务处理#工业制造#
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老师,我们是给客户安装光伏的公司,比如这月我们的工人给客户安装光伏的费用是两万,我们给对方开票两万,但是对方会直接把工人的工资打到工人卡上,剩下两千打给我们,这种怎么做账,需要什么东西#建筑工程#
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老师,我们在A酒店使用餐券用餐,然后餐券为18元,然后公司承担17元,公司员工承担1元,24年我们已经支付给A餐厅500多,我们公司于23年提前在员工工资暂扣了餐费部分并挂账,那现在支付A餐厅后的费用该如何做账呢?#其他行业#
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