比如公司和个人合伙买车,收入就是各自联系的业务,比如个人收运费2000,公司收运费3000,支出也是各自支出,比如个人支出1000,公司支出2000,公司算车子收入的时候,我是这样做账的,收入就是,借:银行存款3000 其他应收款2000 贷:主营业务收入2500 其他应付款2500 支出就是,借:主营业务成本1500 其他应收款500 贷:银行存款2000 算下来公司利润就是1000 请问这样做账可以吗?#运输业#
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老师,接过来的娱乐主播的小规模,上家财务公司上半年直接:借 主营业务成本-预提成本 贷 其他应付款-法人 。主播提现个人。它就做还款法人。1.注销公司时或者汇算清缴时,如果未收到对应成本票,这些预提成本的需要冲销掉吗? 应该如何处理?2.上家做了很多虚拟库存现金,用来付款虚拟法人工资,和 报销主播日常差旅费用。这样做账行得通吗?#其他行业#
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老师,我想咨询您一个问题。比如我们是小规模物业公司,收到水费10.3万。支付8.24万。自己用2.06万。借:银行存款 10.3 贷:其他应付款 8.24 主营业务收入 2 应交水费增值税0.06 支付代收水费时 借:其他应付款8.24 贷 :银行存款8.24 支付自己用水费 借:主营业务成本 2.06 贷:银行存款 2.06 #服务业#
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你咨询一下,税务局查账调增了工资22万。税金是4700元,调增的凭证是借主营业务成本工资22万。贷其他应付款22万。因为我的软件的科目里面没有以前年度损益调整。这些凭证该怎么调?还有我公司应收账款收到承兑汇票100万。然后转给了另一家公司。给这家公司从个人账户付了1万多的手续费。这家公司把100万转到我们公司账户上了。这个凭证怎么做?能不能给写一下会计分录#建筑工程#
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公司收到水电气费是,借库存现金200贷主营业务成本200红字 收到房租押金是借库存现金3000贷其他应付款3000,现在退回部分押金,收的押金是3000有200的水电费从押金中扣,应该怎样做分录#服务业#
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公司收到水电气费是,借库存现金200贷主营业务成本200红字 收到房租押金是借库存现金3000贷其他应付款3000,现在退回部分押金,收的押金是3000有200的水电费从押金中扣,应该怎样做分录#服务业#
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保安公司,主营业务成本是保安工资,可是这个月开票收入只有18000,保安工资30万,这就导致了主营业务成本高于主营业务收入了。这种情况如何处理?如果我把保安工资发放先放到其他应付款什么的,不结转太多主营业务成本可以吗?#服务业#
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