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答疑老师:tammy老师
确实发生了销售行为,即使客户不需要发票,也要按未开票收入确认相应的税费 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
开票税率多少? 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
你是说10月征税期报税么 查看全部回复
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答疑老师:李可可
按未开票收入填报 查看全部回复
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现在应该是不可以 查看全部回复
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是的,1填开票收入和不开票收入的合计数 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
享受减免政策了对吧 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
收入一般指不含税收入,但实际工作中最好和领导确认好(没有财务知识的人有的时候会混含税收入和不含税收入) 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
一般需要当月入账的,如果漏记了,可以计入到7月份的 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
只要你一季度增值税季度申报表正常确定申报了 , 反写就不会有限制, 哪怕你一直没反写,即使现在是7月, 你可以从3月一直卓月上报汇总+反写到6月 ,在把2季度增增值税申报完 可以继续反写到7月 ,截止日期会显示8月14日,如果问题无法解决,你大概率是百旺黑盘,联系百旺处理,或者去大厅处理,我们都是可以的! 查看全部回复
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1.要按实际经营收入报税 2.要看酒店能收到的进项税发票多不多,多就可以设一般纳税人,没太有进项还是小规模合适 查看全部回复
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借 主营业务收入 借 银行存款 负数 ,然后按照发票重新入账 查看全部回复
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公司有开票系统么 查看全部回复
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包含30万以前申报过未开票收入,当时这部分缴税了么 查看全部回复
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答疑老师:patience
开票时选择免税 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
全额填在其他免税销售额那一栏 查看全部回复
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做未开票收入报税 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
目前小规模纳税人开具3%税率的发票免增值税不免企业所得税 查看全部回复
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答疑老师:清岚
申报增值税的时候,预缴的增值税和未开票收入都要填,至于需不需要缴税要看开票收入和未开票收入合计收入的应纳税额和预缴的增值税的大小。 查看全部回复
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答疑老师:高老师
如果适用3%增值税率的4月1日后免征 查看全部回复
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