我想问一下,我是合伙经营,之前手记账本算起来比较费劲,后来分了红以后清零开始记电子账本。我们这个电子账本是从八月开始的,然后决定每月10号分红,所以比如我目前显示八月纯利润是24025.23,那么到9.10号当天就会添加支出24025.23,这样就相当于每月的账已清零了。目前有个问题是没看懂11月目前显示亏空状态,也即将会在12.10号分红,可是没看懂为什么全年结余还是显示52798.24。明明每月都把纯利润分钱了,按理说账目上全年累计应该是像11月显示的亏空状态,而且分红支出也是记了,为什么11月明明亏#出纳#
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AB合伙开工厂,从23年9月开始二人谁有钱谁出,进设备,买钢材什么的。因为机器做成卖出去,回来货款就用来买别的配件了,截止到24年8月之前算账了。 A累计支出612568.9(含购入设备钱)B累计支出169000元。B从去年10月到今年8月前,共卖出104台机器,卖出机器出厂价277300元,物流代收到A那里196541元,B还需要补80759元。现在是八二占股,八二出资,八二分红。 我想问一下怎么算,才是八二占股。还有那机器成本是八二出资,(意思是A累计花的B抬出来两成,B花的A抬出来8成,累计支出含的有进东西的钱,但是一卖出机器回款就用来进东西了)那是不是成本回来也要八二分#农业#
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我和朋友合伙,他出2万再没出,剩下的都是我出,但是每天走货,我也不知道我出了多少。现在是总累计支出37万,总累计收入42万。现在这5万是先给他2万,然后才是纯利润,我俩五五分?#农业#
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核算分红,收入减去支出亏损50,但是转让收入了100,本来应该按50去分红。但是计算亏损的50里面的支出还有10元没付,但是已经放在支出里边了去计算利润了。那现在咋分红。这个10元谁付呢#工业制造#
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比如公司和个人合伙买车,收入就是各自联系的业务,比如个人收运费2000,公司收运费3000,支出也是各自支出,比如个人支出1000,公司支出2000,公司算车子收入的时候,我是这样做账的,收入就是,借:银行存款3000 其他应收款2000 贷:主营业务收入2500 其他应付款2500 支出就是,借:主营业务成本1500 其他应收款500 贷:银行存款2000 算下来公司利润就是1000 请问这样做账可以吗?#运输业#
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计调应收团队款12606元,团队支出10612.83元,其中计调垫付费报销了1972.83元,最后出纳收到的实际利润团费1993.2元净额拿去存款,第二天经财务经理审核少算0.03分。由于这笔账计调少算0.03分,出纳审核失误,就把利润存入了银行,请问这笔账出纳如何分录记账科目以及开具收据怎么写?#出纳#
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老师您好,我想问一下我们有个公司账户的支付宝,然后这个支付宝里边会给合伙人分红,这个要怎么记账呀,还有这个公司账户的支付宝也发了一些员工工资,这个要怎么去处理,还有我们的支付宝收到的钱可以正常开数电发票吗#商业#
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出资人一出了5万,出资人二出了7.4万,共12.4万给到了出资人3,出资人3拿着两个出资人的钱一起支出了25万,即未盈利前期店铺支出25万(用出资算出了出资占比),要求算利润分红,销售利润69万(销售收入减去销售成本),营业利润37万(销售利润-前期店内支出25万-后期店内支出7万),那么算利润分红的话,是用销售利润x出资占比,还是营业利润x出资占比#出纳#
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本年累计利润的计算 内账 估算利润 平时用本月收入-本月支出+计提本月应收-计提本月应付=利润 第二个月还是这样的公式 但是这个本月收入已经减去上月计提的应收 本月支出已经减去上月计提的应付 到年底这个累计利润怎么算?是不是平时每个月的利润相加 ?还是直接用收入-支出 (年底所有的计提的收入和支出都结算清了)#个体工商户#
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你好,我和朋友合伙,他出了2万再没出,剩下的全是我出,具体出了多少钱我也不太清楚,现在总累计37万,总收入42万,现在剩下的5万,是先把他的2万给他,在平分?还是说还是直接平分5万。怎么分才是利润五五分呢?#中级#
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AB两个合伙人 现在A继续做 B退了 总收入54526 实际支出36907 A垫了12980 B垫了23900 问题出在利润里有5005在固定公司账户 有3796在B手上 现在双方应该各拿多少#个体工商户#
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4个人合伙公司,然后是做的是销售家具 是按个人的比例分钱 比我的单开单金利润得1万 我拿百分之50利润 剩的50拿出去分给她们 她们也是同样这样分我 那如果公司做家具展厅成的支出费用 是全部平平平摊 还是按 每个人的总利润的 千分之几来算呢?#商业#
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老师你好, 我是朋友间合伙人, 也是管钱的, 其中有一笔170的账是供应商带客户来购买的, 但是钱我没收到, 直接给了供应商抵了货款。 请问老师这比账我该在(收入)(支出)(还货款)中怎么记才是正确。#出纳#
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一个公司从建设到现在,一致都是亏损的状态,有个股东就想退股,因为他不懂财务报表,按他自己的概念就是,建设好开始经营这段期间的利润要分红,还想把投入的股金全部退回或者高于股金退回,他不理解为什么固定资产要折旧?还有有有应收应付款项(他不想理这两样,想着他退掉就是公司自己的利益)所以就想退高于股金的价格。我是想直接就看资产负债表中的那个所有者权益的数字来退,这个所有者权益才是实实际际公司自己的,应收应付还是个未知数呢,我这样理解对不对?还是要怎么理解以及跟这个股东解释清楚#商业#
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按照银行流水计算利润 银行流水计算时按订单计算利润 承兑余额算在利润中 现在需要计算1-9月承兑收支情况,一部分承兑是收入对应支出 一部分承兑是借款,已用银行归还,但都用做支出了 请问如果计算#商业#
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我们是非营利性社会组织,前段时间外出考察,每人的费用是3180,会员每人自费1380的费用,剩余2000的费用是我们商会补贴,请问在收到会员转进来的个人承担考察费用时和在考察时期花费的住宿交通餐饮的支出时两种情况我这样记账是正确的吗#出纳#
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老师你好,公司是商贸公司,主要是销售电子元器件。一直都是请代账公司做账,但是计划今年结束后接回公司,不继续请代账公司了。然后公司的金蝶软件里面只导入了18-21年代账的账,然后领导的意思是22.23年的账要补进去,但是不要按照代账的做。 我现在有的材料是银行的流水,代账公司的账本(发票,增值税申报表,工资表),然后主要有疑问的是销售成本这块,之前代账的账本一直是暂估了一部分费用到账上,然后去申报的税,现在领导的意思是可以按照实际情况做,没有费用的就不做。然后需要核对的就是库存商品的结转成本这块,有点理不清,如果根据流水,但是流水没有具体的备注,根据发票,发票也没有说是哪笔订单的开票#出纳#
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