登录/注册
答疑老师:李可可
嗯,开的服务费发票,有销售额,所以第一栏有数据。服务不属于应税货物和劳务,所以两栏次没数据 查看全部回复
浏览:717
答疑老师:木言
这个不动产是2016年5月1日前还是之后取得的? 查看全部回复
浏览:2303
答疑老师:李伟老师
代收代付的话 借:银行存款 dai:其他应付款 支付的时候 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
浏览:2545
答疑老师:杨老师
暂时不抵扣的话,可以不认证,啥时候抵扣啥时候认证 查看全部回复
浏览:2059
答疑老师:patience
不可以,发票日期是12月的,只能抵减12月及以后期间的增值税 查看全部回复
浏览:2442
答疑老师:秦枫老师
只能去大厅强制申报 不然你自己在电子税务局申报不过去 查看全部回复
浏览:2934
答疑老师:易老师
就是税率弄错了,开错的发票的那个总额没有错吧 查看全部回复
浏览:2838
答疑老师:andy老师
看你们的当时升级的时候选择的时间 查看全部回复
浏览:2288
答疑老师:小米
需要的 查看全部回复
浏览:3124
每月增值税申报流程 是先去数控盘上报汇总(抄税)再去电子税务局申报增值税 申报完毕 在回到税控盘清卡(反写) 查看全部回复
浏览:3425
答疑老师:wam
这个住宿的酒店是这个个人独资企业的? 查看全部回复
浏览:3063
答疑老师:王苗苗老师
进项发票税率有要求吗,没有 查看全部回复
浏览:5144
这种情况会形成增值税进项留批抵。 查看全部回复
浏览:4554
附表四数据是需要填报的 查看全部回复
浏览:4212
附表三有的情况下是需要填报数据的 查看全部回复
浏览:3936
答疑老师:甘老师
附表二是进项税明细表 查看全部回复
浏览:3352
稍等 查看全部回复
浏览:4146
是代办事项里有“建设行政事业性收费收入”么 查看全部回复
浏览:5864
答疑老师:清岚
增值税加计抵减是在你实际抵减的时候抵减应交增值税,当期应该缴纳的增值税为700,全部用可以抵扣的进项税的10%抵减为0.剩余未使用的抵减额留着下期继续抵减 查看全部回复
浏览:3716
确认一下,上期有没有欠缴税款 查看全部回复
浏览:5964
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载