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答疑老师:patience
飞机票实际是出差发生的么 查看全部回复
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答疑老师:杨老师.
需要 查看全部回复
浏览:2439
答疑老师:安叔老师
非企业经营的不可以入账 查看全部回复
浏览:3085
既然是差旅费,就直接计入差旅费 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
可以入成本费用 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
这个要根据你们企业报销制度的要求,如果你们没有差旅报销单就填写费用报销单 查看全部回复
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答疑老师:高老师
填写什么单据保险按你公司规定的报销流程及财务要求 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
出差的才要贴在差旅费报销单上,如果平时普通的报销直接通过费用报销单就好了 查看全部回复
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答疑老师:归老师
看你是怎么处理的? 有发票么? 什么类型的发票? 没发票的话只能进应付职工薪酬了 需要扣个税! 如果签的有租赁合同什么的 租赁费部分需要单独申报个税的! 查看全部回复
浏览:3276
差旅费中途退票,如果是员工个人原因产生的,不予报销,如果是公司原因造成的,可以报销,但是要拿到凭证,对购买机票发生的保险费是可以报销 查看全部回复
浏览:7594
答疑老师:小黑
一、支付个人500元以下零星支出 像办公室修个锁、路边买点水果、食堂买个菜等,如果是从个人哪买的,一次(一个销售者一天算一次)不超过500元,按照国税总局2018年28号公告的规定,只需要取得一张个人开具的收款凭证就可以。也就是只需收据完全可以入账并税前扣除。 附件:只需收据,但是需要注明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息,就可以作为税前扣除的原始依据。 查看全部回复
浏览:4978
答疑老师:李可可
在的 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
你是在出差过程中发生的费用吗 查看全部回复
浏览:928
答疑老师:王苗苗老师
差补要单独做吗,建议差补单独做账 查看全部回复
浏览:1672
答疑老师:税务师晓雨
不好意思同学,昨天没在线,咱们这个问题还需要回答吗? 查看全部回复
浏览:1818
答疑老师:wam
可以的 查看全部回复
浏览:1845
答疑老师:李凤
类别就是 加油费 项目就填你为公司办事情项目 查看全部回复
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要填,写小写就行 查看全部回复
浏览:2365
答疑老师:颜老师
如果团建活动主要是为了增强员工之间的团队协作和凝聚力,那么机票和酒店费用可以计入职工福利费 查看全部回复
浏览:2380
2684.96-687.44=1997.52 意思是把你的这个一千多做报销了/ 查看全部回复
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