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高老师
你好 查看全部回复
4234
andy老师
人工阅卷应该不会扣 查看全部回复
3928
如果是入库前的检测,记到存货成本里面,如果是入库后检测,那就直接记到当期费用里面 查看全部回复
6013
夏老师
月末需结转损益类科目 查看全部回复
4330
按实际业务开 查看全部回复
3670
是 查看全部回复
3438
只要是福利费,不管你记到哪个科目都不能抵扣增值税 查看全部回复
3807
可以去学一下建筑行业的全套账和财税问题,这里面涉及到的内容比较多,几句话说不清楚 查看全部回复
4082
不需要 查看全部回复
4541
Annina老师
是的,可以计提 查看全部回复
4388
是什么原因导致的返钱? 查看全部回复
3833
工会福利 查看全部回复
5453
税务师晓雨
你们是生产装修材料的,还是做工程安装的? 查看全部回复
4399
你们做水电转售 查看全部回复
4107
城镇土地使用税借税金及附加,dai应交税费一应交城镇土地使用税,借应交税费一应交城镇土地使用税,dai银行存款 查看全部回复
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你没有发工资,所以公司先垫付,公司垫付就是你欠公司的,所以记到其他应收 查看全部回复
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说明你的报表有误,需依次检查一下科目。 查看全部回复
6150
可以计入到管理费用-福利费 dai应付职工薪酬 借应付职工薪酬 dai银行存款里面的 查看全部回复
10373
可以计入到费用里面 冲减你们的应收账款科目的呢 查看全部回复
4437
看一下以前年度损益调整科目 查看全部回复
3462
可以 查看全部回复
3584
管理费用-开办费 查看全部回复
2936
进其他业务收入 查看全部回复
3956
之前做法不对 查看全部回复
4168
长期待摊费用 查看全部回复
3801
王苗苗老师
如果是员工承担了公司的社保部分,应该冲减计提的申报费用 查看全部回复
4874
无形资产 查看全部回复
3697
如果你的这些煤炭在去年已经全部使用或者销售,你直接记到了其他业务成本,则不需要再调账 查看全部回复
4198
工程物资-低值易耗品 查看全部回复
4102
发现错误要调帐,更正 查看全部回复
3935
你好,错误凭证的全部红冲,再按正确的做 查看全部回复
3626
把之前账户的钱转入预存科目就好 查看全部回复
4151
你好,一般计工程施工一合同成木一间接费用 查看全部回复
4634
哈哈老师
按照补贴的金额做到工资里面 查看全部回复
4689
按照补贴的金额做到工资里面就行。 查看全部回复
5550
李伟老师
收到预收款的时候借:银行存款 dai:预收账款 返利的时候借:预收账款 dai:银行存款 查看全部回复
6547
记到成本 查看全部回复
3375
税金及附加 查看全部回复
4596
可以直接借:管理费用-开办费,dai:银行存款 查看全部回复
4180
非金融矿石 查看全部回复
3219
财税刘
各单位可能不同,我单位是月应发的基本工资*千分之五*12个月=收取员工的年会费。基本工资即岗位工资,不含效益工资数。希望能帮助到你。 查看全部回复
4321
你们是租车出事故赔的钱吗?如果是的话,记到管理费用 查看全部回复
3558
建议写情况说明,走公司的支出流程经领导审批退 查看全部回复
3830
你好,你单位变更名称不影响收款及挂帐 查看全部回复
3467
你好,不能 查看全部回复
3784
最好保持一致 查看全部回复
3609
代账公司做的账就是对外的账,税局是这个的。 查看全部回复
3781
建议和购进的单位保持一致 查看全部回复
4773
如果开票了必须记,没有开票也要记,同时要说明情况,你们这个涉嫌洗钱 查看全部回复
8389
销售费用-租赁费 查看全部回复
4223
你好,研发支出---XX项目---费用化支出---其他费用 查看全部回复
4002
你好,哪里不一样? 查看全部回复
3359
发票,协议,转帐单据等 查看全部回复
5194
Amy老师
银行存款,现金,应收票据等货币资金的明细 查看全部回复
4628
你好,定制产品,该有的管理流程也要有的,完工后入库验收环节不能少。成本结转时 借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
3879
销售费用一安保费 查看全部回复
4878
你好,你方已认证,理应由你方在申请开具红字增值税专用发票信息表,对方开具红字发票 查看全部回复
7443
是的 查看全部回复
4004
周华
发票丢了不用重开,记账联复印一下加盖发票专用章给客户做账就可以了 查看全部回复
4581
你们的合作单位可能是觉得没有相关成本费用,实践中双方协商。没有业务的虚开发票应杜绝 查看全部回复
4186
3596
收到代收的钱记到其他应付款,支付的时候冲减其他应付款,手续费记到主营业务收入 查看全部回复
5614
有二级科目了就要具体到二级科目做账 查看全部回复
3907
对不上说明错记漏记或者银行的钱可能存在问题,查找原因后再调整 查看全部回复
6206
每月预收预付的用应收应付 查看全部回复
4783
低值易耗品 查看全部回复
5213
单位业务做什么的? 查看全部回复
3452
你做份流程图给他们多培训几次就好 查看全部回复
4015
报销什么? 查看全部回复
6761
你好,是税局代开? 查看全部回复
3906
6065
可以不打印 查看全部回复
4104
借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
3946
你好,什么时间入的帐?只有发票没有实物吗? 查看全部回复
6111
我好像看到你问类似的问题问了很多次了 查看全部回复
4019
点击“总账”--“设置”--“选项”,勾选“合并凭证显示、打印”,再进入凭证打印界面可以看到“合并打印分录”选项,勾选即可。 查看全部回复
4448
你好,看租金发票开具的租金是什么期间的,如果是当月的就计入当月,如果是几个月的就按月分摊计入 查看全部回复
3464
管理费用一职工教育经费 查看全部回复
3889
具体问一下原因,回单可重复打印 查看全部回复
3678
代付税金是什么情况 查看全部回复
4172
发票内容是什么?付款了吗? 查看全部回复
3068
生成的时候勾选条件是否不同 查看全部回复
4709
福利费 查看全部回复
3988
李钢老师
一般情况下,额外承担的税金都加在票里了,随着发票入账就可以了。 查看全部回复
4794
借:管理费用 dai:其他应付款-安全生产费 查看全部回复
4020
你好,增量留抵退税你对照下是否符合 查看全部回复
4475
你好,可以计入低值易耗品 查看全部回复
6099
管理费用 查看全部回复
4472
先确定一下是什么税种,再确定一下退税原因 查看全部回复
3686
周转材料科目一包装物 查看全部回复
5834
内账本来就是违规的,没有标准,你想怎么做都可以 查看全部回复
4188
4481
你好,图片上的科目不需要录入 查看全部回复
4548
COCO老师
6420
及时催收,収回 查看全部回复
4039
借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款 dai:其他收益-加计抵减 查看全部回复
3077
风险是没什么,就是需要看你们当地有没有规定登记了就得上公积金这个规定 查看全部回复
3217
不知道你对你说的这些名词是怎么定义,以及 包含哪些,不好判断 查看全部回复
4608
密码可以找管理员要 查看全部回复
8211
管理费用-招待费 查看全部回复
6197
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