登录/注册
王苗苗老师
计入管理费用-办公费 查看全部回复
1766
你是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
2169
patience
稍等 查看全部回复
2825
你好,您的问题具体是 查看全部回复
3465
启动电源金额大么 查看全部回复
2359
杨老师
借:管理费用dai:银行存款(不能所得税税前扣除,汇算清缴的时候要调整) 查看全部回复
2559
李伟老师
借记本科目,“库dai记存现金”、“事业收入”、“经营收入”等有关科目。 查看全部回复
3820
Annina老师
支付款借应付账款,dai银行存款 查看全部回复
2163
借:主营业务成本/管理费用其他应收款-业主dai:银行存款/应付账款 查看全部回复
3239
计入招待费 查看全部回复
2017
如果以后都不能取得发票的话,是可以做损益类科目的,只不过汇算清缴的时候需要调整(没有发票不能所得税税前扣除)。收入类的不用调整,收入是在符合收入确认条件的情况下才做收入 查看全部回复
3009
借 主营业务收入-服务收入 -未开票收入 dai 主营业务收入-服务收入 -开票收入 查看全部回复
3288
3101
1、安装金蝶单机版软件后,打开金蝶软件,“文件”——“新建帐套”。 2、命名新建账套名称,选择保存路径。 3、再次输入“账套名称”,然后进行“下一步”。 4、选择所属行业界面,可以选择各类企业,本次建账选择“不建立预设科目表”,设好进行“下一步”。 5、设置“记账本位币”,根据账务处理实际情况。 6、定义会计科目结构,设置会计科目级数、各级科目代码长度,一级科目代码长度选择“4”。 7、定义“会计期间的界定方式”,根据需要选择,本账套不需要更改。 查看全部回复
2839
本月开票,借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 本月收款 借:银行存款dai:应收账款 查看全部回复
1856
转让价格是双方协商 查看全部回复
3259
可以 查看全部回复
1740
安叔老师
社保个人部分个税的时候需要扣除的 查看全部回复
2688
4373
借应交税费-应交增值税-未交增值税 dai银行存款 关税一般是计入产品成本的,等入库的时候 比如借库存商品 dai银行存款 查看全部回复
3152
在申报的当月时候需要把税金及附加的减免部分冲减掉 查看全部回复
2312
客户付的什么款项呢 查看全部回复
1963
dai款还是货款? 查看全部回复
2477
借:管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
2230
甘老师
执行企业会计准则的,支付的押金收不回来了,账务处理 借:坏账准备 dai:其他应收款---xxx押金 执行小企业会计准则的,支付的押金收不回来了,账务处理 借:营业外支出 dai:其他应收款---xxx押金 查看全部回复
3185
计提税款时 借:以前年度损益调整 dai:应交税费-应交企业所得税 同时调整未分配利润 借:利润分配-未分配利润 dai:以前年度损益调整。 补交税款时 借:应交税费-应交企业所得税 dai:银行存款 小准则: 借:所得税费用 dai:应交税费-应交企业所得税 补交税款时 借:应交税费-应交企业所得税 dai:银行存款 查看全部回复
2568
服务已经完成需要确认收入 查看全部回复
1705
可以的 查看全部回复
2986
收到50万汇票然后转让给了一个公司,然后这个公司又返还了二十几万汇票回来,转了二十几万现金回来 (借:应收票据 25 银行存款25 dai:应收票据50) 查看全部回复
1879
客户充值的卡金时,借 银行存款等 dai 预收账款。顾客每次进店消费时确认收入,借 预收账款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税。你说的启用卡金剩余的钱,是怎么启用 查看全部回复
1944
季度超30万了么 查看全部回复
3885
借 应收账款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
1804
收到的货款未开发票的部分 查看全部回复
1883
可以把原分录红字后,再做一笔成本的分录 查看全部回复
2258
你是接受方,是么 查看全部回复
2706
银行利息收入免增值税的 查看全部回复
2228
什么样的呢 查看全部回复
1580
本月销售了200件商品,如果商品的控制权已经转让,需要确认收入。退货一件,当月又发货一件。在实操中,可以不用做账务处理。 查看全部回复
2398
借 固定资产-打印机 dai 其他应付款 查看全部回复
2273
借 管理费用-通讯费 查看全部回复
3584
收入是 入股资金 查看全部回复
1880
秦枫老师
借:应收账款10 dai:主营业务收入 9 应交税费-应交增值税1 查看全部回复
2679
老师,我们是物业公司,小规模企业。以前的会计做账因为收入很少,然后没有做结转物业费成本的分录,全部做的管理费用,这样可以吗?可以的 查看全部回复
3306
andy老师
建议正常入账 查看全部回复
17058
通过个人账户收款和转账,通过其他应收款/其他应付款核算 查看全部回复
3761
借:应收账款(红字) dai:主营业务收入(红字) 应交税费——应交增值税(红字) 查看全部回复
3397
火柴老师
不可以,三流不一致。 查看全部回复
1727
一般内账不用发票,外账做发票(具体的你可以问问老板拿发票过来的意图,他也不报销,如果是想抵外部没有发票的费用,那就是外部账用) 查看全部回复
4159
对的 查看全部回复
1873
2616
这样做是正确的 查看全部回复
2117
4208
清岚
属于非货币性资产交换 查看全部回复
3201
做账需要的票据,一般指原始票据,像发票,收据,付款证明等 查看全部回复
2782
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
2884
是以公司名义dai款么,转给其他公司的用途是什么 查看全部回复
2580
劳务公司是劳务派遣公司么 查看全部回复
2095
借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 另外不建议虚开哦 查看全部回复
3955
孙老师
送礼用的吗? 查看全部回复
2683
燕子老师
从基本户把全年补助经费转到工会账户时,需要去当地的工会的开一张收据,然后分录是借:管理费用-工会费 dai:银行存款 工会账户有支出时不需要再单独做分录,只需要做一个流水账,记录好工会收入,支出情况就好,同时保留好相关支出附件备查 查看全部回复
7122
在项目的差旅费可以放在合同履约成本\工程施工 查看全部回复
3051
3285
你们公司还款给另外一家公司吗 查看全部回复
3133
差旅费计入当期损益(管理费用等),根据发生差旅费的部门不同可以分别计入管理费用、销售费用或者研发支出. 查看全部回复
4684
孩子托幼费计入福利费 查看全部回复
6197
公司过节发放的米面油,怎么做账?属于公司福利,计入福利费 查看全部回复
4766
你是人力资源公司还是收到人力资源公司的发票? 查看全部回复
5041
可以直接贴在22年的凭证后面吗?不可以。是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
4160
这个设备5年之后归谁呢? 查看全部回复
2692
借:固定资产-融资租赁(公允价值与最低租赁付款额现值的孰低者) 应交税费应交增值税进项税额 未确认融资费用 dai:长期应付款(租赁付款额) 查看全部回复
3248
合同是不需要入账的 查看全部回复
5072
进费用 借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
3440
是说冲红月份怎么入账吗? 借:应收账款 负数dai:主营业务收入 负数 应交税费-应交增值税 负数 查看全部回复
3136
做暂估入库和暂估出库的凭证 借:库存商品暂估 dai:应付账款暂估 出库 借:主营业务成本暂估 dai:库存商品 查看全部回复
2271
李秋平
如果是个人代账的话需要申报工资薪金个人所得税 查看全部回复
2151
wam
计入管理费用租赁费 查看全部回复
3503
借 银行存款 dai 应交税费-应交所得税,借 应交税费-应交所得税 dai 利润分配-未分配利润 查看全部回复
4173
借:营业外支出-赔偿款 dai:银行存款 查看全部回复
3516
借:销售费用-汽车费11857.4 管理费用-税金/车船税420 dai:应付账款-中国人民财产保险 12277.4 查看全部回复
3475
哈哈老师
你们垫付的运费300开票了吗? 查看全部回复
4736
记账日期可以写录凭证的当天或月底最后一天 查看全部回复
5425
差旅费不征收个税,福利费能分摊到每个人的需要缴纳个税 查看全部回复
2796
看你们核算是总额法还是净额法核算 查看全部回复
2464
tammy老师
记销售费用 查看全部回复
2978
挂应付账款,你这个实际还是业务的往来 查看全部回复
5174
你们的经营范围里有加工货物这一项么 查看全部回复
购买酒水的用途是什么 查看全部回复
2998
借 管理费用-劳保费 查看全部回复
2104
2月份租入的办公室可以计入6月份的账里面吗?可以的,计入管理费用-开办费 查看全部回复
3069
你好同学,可以入账。跨月问题不大,注意发票尽量不要跨年 查看全部回复
2621
这是缴纳社保的账单 查看全部回复
2290
他的这个钱包和你们有啥关系吗?是你们账户收钱了吗 查看全部回复
2755
购进玉米种子和肥料是用于出售么 查看全部回复
1957
原来的资产负债表上货币资金是0么 查看全部回复
3018
那需要补计提增值税, 查看全部回复
2900
进货的时候可以dai应付账款,等实际支付的时候再借应付 dai银行存款,如果直接支付了后面有银行回单,是可以的 查看全部回复
3350
有使用新的租赁准则吗? 查看全部回复
4933
可以根据银行流水做参考 查看全部回复
1815
如果是在一年内摊销计入预付账款,借 预付账款 dai 银行存款等,然后按月摊销借 管理费用-维修费 dai 预付账款 查看全部回复
2322
借应交税费一未交增值税 dai银行存款 应交税费一预交增值税 查看全部回复
3441
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载