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颜老师
您好,是这么做账的 查看全部回复
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李可可
账务处理对的 查看全部回复
464
王苗苗老师
借 银行存款 50万 dai 预收账款 应交税费-应交增值税销项(开票20万对应的增值税) 查看全部回复
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那请问这个货物使用了以后是不是应该在月底手动做一笔借主营业务成本 dai库存商品的分录,对的 查看全部回复
2440
小妮老师
你们购入的借库存商品,这些销售出去需要从库存商品转入成本 查看全部回复
3892
高老师
收款时 借:银行存款 dai:应收账款等 确认收入时 借:应收帐款等 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
3901
借:应付职工薪酬 dai:银行存款 应交税费应-交个人所得税 查看全部回复
3988
夏老师
银行流水没有,是付了现金或者还未付款就是应付款,要了解具体情况 查看全部回复
3518
你好,你参考吧 查看全部回复
4853
andy老师
餐费一般是计入销售费用 查看全部回复
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请问对方已经付款了但我方还没提供服务,需要立刻开票吗?这个什么时间开票需要双方间协商 查看全部回复
1155
杨老师.
建筑安装劳务是9% 查看全部回复
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监装监卸意思是提供监督服务 查看全部回复
1318
李伟老师
代收代付的话 借:银行存款 dai:其他应付款 支付的时候 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
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税务师晓雨
dai:收入(负数)dai:应交税费-应交增值税 查看全部回复
966
安叔老师
税务上认定开票就需要确认收入 查看全部回复
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有管理服务的话可以开具 查看全部回复
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第一个所有的半成品或者一些辅料一般需要计入原材料,方便后续核算,安装完成达到可以销售的状态再转到库存商品科目比较好 查看全部回复
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23年的成本之前有入账么 查看全部回复
1123
然后买的评价有礼红包,是给粉丝的,计入销售费用 查看全部回复
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直接调往来科目 查看全部回复
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预付款时,借预付账款 dai银行存款,等实际消费取得发票时 借管理费用-交通费 dai预付账款 查看全部回复
996
按实际的开具 查看全部回复
1570
西贝老师
同学你好,按月确认收入,剩下的计入合同负债,按照开票金额确认销项税额 查看全部回复
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2月,借 应收账款 41,250 dai 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税408.42 3月,借 应收账款 41,250 dai 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税408.42 4月 ,收到预付款并开具发票时,借 银行存款198000 dai应收账款 82,500 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税1,143.56 预收账款73,514.86 查看全部回复
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曹老师CPA
分期确认收入,亲 查看全部回复
688
服务期2024.2.1至2024.1.31? 查看全部回复
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同学你好,你是小规模吗 查看全部回复
1038
tammy老师
不需要备案了,现在 查看全部回复
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1、其他应付款 2、借:以前年度损益调整 dai:预付账款(之前付款的挂账科目) 3、理论上可以,实际操作不建议,可以报销给法人,法人以货币资金形式打投资款 4、发工资借:应付职工薪酬,上个月多发应付职工薪酬会有借方余额,这个月少发上个月多发的金额,应付职工薪酬就平了 5、多做冲回 查看全部回复
1360
同学你好,已经存入银行借银行存款没有问题的哈 查看全部回复
1411
杨英芝老师
借:银行存款dai:预收账款 查看全部回复
1410
patience
今年支付去年未支付的款项,并收到成本票,意思该支出属于去年的成本 查看全部回复
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是公司的业务支出,就正常的记账就可以了 查看全部回复
1112
实际服务的分公司,为什么是总公司给员工申报个税 查看全部回复
2097
增值税是季度申报么 查看全部回复
991
小规模纳税人,税率选1% 查看全部回复
2074
杨老师
母公司收款做其他应付款-代收论坛财政资金,付款冲其他应付 查看全部回复
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会的,没有实际业务的开票都会涉及虚开发票,而且你很明显是为了减少B的税负 查看全部回复
1770
借 银行存款 dai 营业外收入-政府补贴/其他收益 查看全部回复
1893
是写乙方的账务处理么 查看全部回复
1435
易老师
你们这样的确实开票开劳务报酬 查看全部回复
1500
之前公司的土地既无形资产,现在土地被政府征收回去,相当于把土地卖出去了,那就是处置无形资产的分录 查看全部回复
1742
借:应交税费-未交增值税 dai:营业外收入 查看全部回复
1382
小规模纳税人应当按照实际业务内容开票,不合理要求可拒绝 查看全部回复
2034
秦枫老师
发货的时候 只是从erp库存系统 一进一出 不影响 你在做账 直接确认收入 确认成本 借:主营业务成本 dai:库存商品 当然你也可以在实际发出的时候计这笔结转成本的分录 查看全部回复
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平台是你们公司搭建,那你们按实际销售的金额确认收入,也就是说,客户实际购买的价款确认收入 查看全部回复
1312
建筑服务 查看全部回复
2071
蓝老师
如果按照开票确认收入,那就按照开票的商品结转成本 查看全部回复
2080
发票上的金额是两家一共的电费,电费两家是怎么分摊的 查看全部回复
1151
结转的时候中间还有一个转出未交增值税 借:应交税费-应交增值税(销项税)dai:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 再从转出未交转到未交增值税里面 查看全部回复
2002
具体提供的什么劳务 查看全部回复
2449
可以 查看全部回复
3016
分包服务?具体的业务实质是什么 查看全部回复
3492
发票的用途是什么 查看全部回复
1797
如果按照会计上的权责发生制的话,还有收入的确认条件的话,未发货不用确认收入 查看全部回复
1868
采购库存商品没取得发票么 查看全部回复
1931
无票收入和开票收入都填写在9栏10栏 查看全部回复
2354
无票收入要申报增值税吗,如果增值税纳税义务已经发生了,需要申报 查看全部回复
1236
做成本就可以 查看全部回复
1677
是金融类企业么 查看全部回复
1453
借 应收账款 dai 预收账款 应交税费——应交增值税(销项税额) 查看全部回复
1743
你是个人还是公司 查看全部回复
2108
刘淑萍
应该按照实际业务情况开票哈,联系您联系商家换取对应数额的发票 查看全部回复
1701
你们购买的什么服务? 查看全部回复
6649
方便发一下截图么 查看全部回复
5480
点心费不属于非学历教育服务 查看全部回复
2725
哈哈老师
拿钱的时候 借其他应收款 dai库存现金 第二个月拿发票报销的时候 借管理费用 dai其他应收款 查看全部回复
2711
3应税服务中止 查看全部回复
1950
是小规模公司么,是收的现金么 查看全部回复
6319
2611
您好,现在是的税率是1% 查看全部回复
2390
你的意思是预收了500万,后来因货物质量有问题实际结算金额是2642207.73元 查看全部回复
2008
缴纳文化事业建设费的广告服务是指:利用图书、报纸、杂志、广播、电视、电影、幻灯、路牌、招贴、橱窗、霓虹灯、灯箱、互联网等各种形式为客户的商品、经营服务项目、文体节目或者通告、声明等委托事项进行宣传和提供相关服务的业务活动。包括广告代理和广告的发布、播映、宣传、展示等。 查看全部回复
2495
你好,借预付账款-某公司 dai银行存款 查看全部回复
2474
2106
保证金不需要开票,挂帐其他应付款就可以,是合规的 查看全部回复
3005
4588
开票项目是蔬菜,普票能开免税的吗?可以 查看全部回复
3268
借 其他应收款 dai 银行存款 查看全部回复
2901
汽车膜采购时单位是什么 查看全部回复
5270
如果当时开具的是普票 ,可以要求对方退回重新开 , 如果是专票 ,退回部分开具红字发票给对方 查看全部回复
2721
服务已经提供了么 查看全部回复
1616
借 销售费用-佣金 dai 银行存款等 查看全部回复
1842
借钱的时候 借其他应收款 dai库存现金 拿发票报销 借制造费用 dai其他应收款 库存现金 查看全部回复
2198
免税的发票借:银行存款等 dai:主营业务收入 查看全部回复
2426
免税范围内,季度结转 借应交税费-应交增值税 dai营业外收入-税收减免 查看全部回复
2269
这样用的收入和税务对不上了这样对吗,会出现这样的情况,这样的情况是合理的。 查看全部回复
3990
请问人力资源公司为个人提供就业服务的服务费,可以正常入对公吗?可以 查看全部回复
3404
wam
是否全部计提成本,要确认是否全部库存均销售了 查看全部回复
3254
借 主营业务收入-服务收入 -未开票收入 dai 主营业务收入-服务收入 -开票收入 查看全部回复
3306
稍等 查看全部回复
3101
甘老师
因质量问题被扣款,属于销售折让,销售折让如发生在确认销售收入前,则应在确认销售收入时直接按扣除销售折让后的金额确认. 已确认销售收入的售出商品发生销售折让,且不属于资产负债表日后事项的,应在发生时冲减当期销售商品收入,如按规定允许扣减增值税额的,还应冲减已确认的应交增值税销项税额 查看全部回复
1920
如果是先收房租,收到房租及开票给别人,借 银行存款等 dai 预收账款 应交税费-应交增值税。然后在租赁期内分期确认收入,借 预收账款 dai 主营业务收入 查看全部回复
3233
服务已经完成需要确认收入 查看全部回复
1705
不是投资款,计入营业外收入 查看全部回复
2240
火柴老师
开零税率 查看全部回复
7249
我们是小规模纳税人,服务类,开票的话普票1%,专票1%或3%。 查看全部回复
2782
可以7月1日点申报试算需要缴纳的金额后,再返回6月底计提税金及附加 查看全部回复
4253
是的,做负数一样的分录 查看全部回复
3068
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