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我公司预购买国内的一家供应商的设备,但该设备目前在该公司的日本展厅,我公司预计购买该设备,并销售给最终客户,最终客户在韩国的公司,请问我公司报关出口这一块该怎么处理?退税的话该怎么处理?#出纳#
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刚才的进项税问题,今年新建了车间,买的大设备,还有一大部分费用,待抵扣进项税额有30多万了,我们开票一次也就开个二三十万,还有一部分6的服务费,都很大抵扣不了吧,老板还不想退税,我看代账的发的表都没给入账呢#其他行业#
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我是设备研发生产制造企业,我卖设备,然后整台设备是包含有软件和硬件部分的,以前开票我们都是开设备名称,金额为软件+硬件的总金额。现在客户说他们作为购买方,若软硬件分开开具可退税,请问这样分开开票对我企业有什么影响吗?#工业制造#
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付一个设备需要48万 本来应该5个股东一人9.6转到公司再付出去 但是其中一个股东没转 其他4个股东一人转了12 代替这个股东转了一人替他垫付了2.4 想问下记账的话是怎么记#工业制造#
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甲方出场地,乙方出设备和技术支持,共同运营一个停车场,前期约定收益比例,待乙方收回设备成本后,设备所有权归甲方所有;设备成本收回后重新约定收益比例,乙方获得的比例收益为运营服务费。这个过程中乙方为了监管平台收益,将停车场的收款码设置为乙方账户,然后乙方按约定比例讲手机转自甲方账户,请问一下这个模式是否合理,及其中涉及到财税问题如何处理#服务业#
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假设正常内销开票成本是9个点。就是说不含税价格10元,含税的话就是10*1.09=10.9元。 出口退税率13%。 那么需要收到多少外汇才能保持利润不变? 这样计算正确吗:10.9/1.13=9.646元? 这个金额也就是报关金额。 那么退税金额应该也就是9.646元*0.13=1.25398元。 这个金额1.25398元应该是能足额到账的吧?如果不能,是什么原因? 有个概念说是税负率,这个税负率应该是含在最开始内销开票成本的9个点里面了吧?#出纳#
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