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您好老师,5月份支付四月份工资,缴纳5月社保,会计分录是应付职工薪酬,贷其他应收社保,个税 银存,缴纳社保时借管理费用,贷银存,上月社保缴费出现问题,6月份缴纳的,这个分录怎么作平。#工业制造#
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老师您好,公司通过对公户采购了十几张提货卡送客户共8000元,也开了普票,现在要按照偶然所得代缴20%个税。 那这个8000块可以税前扣除吗?在采购买之前老板多半不清楚要多交1600元的个税现在怎么解释比较好呢?还是说可以采用其他办法可以不交这1600元税钱呢#服务业#
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老师,我在4月,作废了3份发票,6月作废了3份发票,一般人,开票方,已在开票系统里面作废,作废的纸质发票已保存好,现在要领新的发票,我对这些作废了的发票要怎么处理呢?不处理的话,我就会少领这6张空白的发票。#工业制造#
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老师 我想问下 这个个税0.1 是属于12月的 是在一月计算出来的吗? 他这个个税是怎么计算出来的 难道不是在2月申报1月工资(实际发的12月考勤) 时候用个税系统计算出来的吗?不知道我们做的对不对 我们把属于12月的个税扣在了 2月15日那天(属于一月的工资里边)#商业#
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在开电子发票的时候,不小心将一个开票信息开了两次,但是都没有打印,之后关掉找不到了,网上查到发票查询可以找到这个信息,随后找到了,然后我就把第一次输入的开票信息打印了,把第二次的开票信息给点作废了。这样是不是弄错了?之后该咋弄?在线等,各位老师,帮帮忙。谢谢#出纳#
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老师请问我们公司前期提供购销合同申请了一笔贷款,现在贷款下来了,老板不想把这笔款打入合同中供应商账户或者是从对方账户过一下,对方也不开票,然后过一段时间又把这笔款退回来,这样操作会有什么风险?#服务业#
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老师,公司为了总公司避税,要求我用内部其他公司给总公司开票,合同正在签,然后财务经理说后期也会有转款,虽然会转款,但后期钱也会转走,其实是没有真实业务发生的,而且大概要开上千万的票,所以我如果还想呆在公司,应该怎么避免我的风险#商业#
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