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归老师
没有行程单 不能抵扣进项税的。电子发票+行程单才能抵扣 查看全部回复
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哈哈老师
个税申报的时候按照应发工资填也就是4000元 查看全部回复
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这个不属于公司费用,计入营业外支出 查看全部回复
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超过了就没有办法补救了 查看全部回复
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记入到管理费用-服务费里面 查看全部回复
5148
王苗苗老师
是的,现在企业支出需要提供发票,给你们支付的介绍费是需要你们在电子税局开发票的 查看全部回复
6021
李伟老师
如果是注销分公司的话,那需要把社保转到总公司去就可以 查看全部回复
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您好,可以 查看全部回复
5193
七七
冲回相应的成本与应付职工薪酬 查看全部回复
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原因有很多种啊,漏记啊,输入错误,时间性差异啊,具体得看情况 查看全部回复
11898
就销售费用就可以 查看全部回复
7011
Annina老师
是的 查看全部回复
记入固定资产按月摊销吧 查看全部回复
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付款最好是有签字的单独的,能明确责任 查看全部回复
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您是的明细指的什么呢? 查看全部回复
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发错 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
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修建过程中在在建工程中核算,达到预订可使用状态时转入固定资产,如果原来有旧的还需要先行清理 查看全部回复
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通过短期投资核算,取得的收益通过投资收益核算 查看全部回复
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借:银行存款 dai:短期借款就可以,存货不用管 所有权没有变更 查看全部回复
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去做税务登记,在开票 查看全部回复
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电商么? 前期确认收入了的话 借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
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可以开专票的 查看全部回复
5022
有合同按照合同金额,只开发票的按照不含税算 查看全部回复
5310
管理费用 查看全部回复
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你是进药买药没有差价吗? 查看全部回复
5733
工资、制卡费、设备折旧等 查看全部回复
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钱袋宝的钱跟你公司什么关系? 查看全部回复
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你是要做账 还是还没领取营业执照? 查看全部回复
6210
借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
6444
管理费用-福利费 查看全部回复
4770
你多交税税务局不会管的 查看全部回复
4905
可以冲减费用,也可以计入营业外收入 查看全部回复
5121
不动产租赁费 查看全部回复
8298
借:管理费用-残保金 dai:银行存款 查看全部回复
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借:银行存款 dai:长期股权投资 查看全部回复
5445
是别人给你开的么? 取得方式是什么 查看全部回复
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你收到100万,做收入,支付的工资做成本 查看全部回复
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借:银行存款 dai:其他应付款 归还做相反分录 查看全部回复
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可以写日用品 查看全部回复
4500
开制作费就行 查看全部回复
这个是收的承兑汇票吗 查看全部回复
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是出包涵的费用吧 查看全部回复
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而已老师
你就只做实际缴纳部分 查看全部回复
提成可以直接做到工资里面申报个税 查看全部回复
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进固定资产,和税率没有关系 查看全部回复
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就是灵活用工平台吧?这个是允许的 查看全部回复
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然后再卖给别人还是自己用呢? 查看全部回复
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借:管理费用-办公费 dai:现金 查看全部回复
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少付的几十元记入营业外收入 查看全部回复
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您好 查看全部回复
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需要带着房租合同 房主身份证复印件 房本复印件 查看全部回复
6147
7776
成本费用该取得进项的取得进项发票 查看全部回复
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你公司是发货方,你公司也是收钱方呢,你是发货方应该是欠他们货才对 查看全部回复
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个人是股东吗还是其他人? 查看全部回复
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货物的发票,规格型号都是需要写的,票面信息要完整,建议退回A重开 查看全部回复
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财政部、国家税务总局《关于营业税改征增值税试点有关文化事业建设费政策及征收管理问题的通知》(财税[2016]25号)规定,在中华人民共和国境内提供广告服务的广告媒介单位和户外广告经营单位,应按照通知规定缴纳文化事业建设费。 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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可以的,行程单可以报销 查看全部回复
5526
借:管理费用-办公费 dai:银行存款 查看全部回复
12294
andy老师
您好,税收金额和银行收入没有必然关系 查看全部回复
5328
计入到管理费用-服务费里面 查看全部回复
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建筑施工企业么? 查看全部回复
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账号正在注销中
一般是按固定资产入账,有几台做几张卡片 查看全部回复
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进固定资产 摊销 这个金额比较大 而且使用期限肯定也是超过1年了 符合固定资产条件的 查看全部回复
5400
你们是经营什么的? 查看全部回复
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是商品损耗么? 查看全部回复
借:管理费用-油费 dai:现金 查看全部回复
8235
高老师
您好,这笔业务不走对公帐户,现金交易,是你们给对方开收据,收款单位是你们公司 查看全部回复
5184
您好,目前只有税局可以代开发票, 如果实际发生的业务超出公司经营范围且不能开具发票可以到税务机关代开。 查看全部回复
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您是想问财务怎么做账吗? 查看全部回复
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做无票收入申报 查看全部回复
需要 查看全部回复
6048
借:银行存款 dai:实收资本 查看全部回复
4203
您好,借:销售费用-好评返现 dai:现金 查看全部回复
5508
借:主营业务成本 dai:银行存款 查看全部回复
8676
您好,视同销售缴纳增值税 借:销售费用 dai:库存商品-赠品 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
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公司名义dai款的,dai款下来就是公司的,要转出去,只有借款,或者与经营相关发票报销 查看全部回复
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您好,实际业务是出差办理公司业务就可以入差旅费 查看全部回复
不需要缴纳增值税的 查看全部回复
4392
充值的时候做到预收账款里面,消费了再冲减 查看全部回复
4923
可以报销过路费 停车费 汽油费 保险不能报销 查看全部回复
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年终奖吗? 查看全部回复
3996
悠悠老师
社保是每月一交。 查看全部回复
5058
借:管理费用-差旅费 dai:现金 查看全部回复
5652
只提供劳务就开3% 查看全部回复
6408
对 查看全部回复
8307
这个具体是什么钱呢? 查看全部回复
4671
还是按工资做,计入管理费用 查看全部回复
6237
让对方公司去代开发票。 查看全部回复
4329
只能通过股权转让 查看全部回复
4536
就是对公账户转给员工只能以备用金或者员工借款形式转出,这个是需要还款或者报销冲抵的 查看全部回复
22779
这个买来做什么用的呢? 查看全部回复
8523
借销售费用,dai银行存款,需要通过发票税前扣除 查看全部回复
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预付款,借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
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