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哈哈老师
预收款的时候 借:银行存款 dai:预收账款 查看全部回复
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归老师
签一份合同分开签合同都可以 只要可以分清设备和安装施工就可以 查看全部回复
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李凤
小规模纳税人 服务货物销售类目前 征收率3%目前 1% 不动产租赁5% 查看全部回复
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木言
销售墓地是不动产销售,后面全是现代服务 查看全部回复
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andy老师
你们这个是政府给出的补助奖励款是吗、 查看全部回复
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秦枫老师
你需要开张收据给老板 收据放在后面入账 证明借了老板款项 查看全部回复
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李伟老师
这个是服务费 查看全部回复
1653
patience
借 固定资产 dai 营业外收入 查看全部回复
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柴油的用途是什么? 查看全部回复
1732
王苗苗老师
购买设备的用途是什么 查看全部回复
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BC投资的180万是有A的股权吗? 查看全部回复
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杨老师
你需要问 查看全部回复
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比如印花税经常不足1元不交税 所以账务上不用计提也不用缴纳 查看全部回复
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这个设备5年之后归谁呢? 查看全部回复
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tammy老师
你们是向上游购买设备,然后卖给下游的公司吗? 查看全部回复
2925
wam
那现在这个机械设备与另一个公司是一个什么关系?是租赁关系吗? 查看全部回复
2871
甘老师
这个单位价值大于5000,使用年限超过1年,建议计入固定资产核算 查看全部回复
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高老师
计入固定资产 借固定资产 应交税费-应交增值税-进项税额(专票且一般纳税人) dai银行存款或应付帐款等 查看全部回复
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许老师
剩余的14万不开发票还是? 查看全部回复
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可以分为批发零售和安装两项业务处理 查看全部回复
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先与对方积极协商,协商不成向法院起诉 查看全部回复
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同学你好 你这经营范围大部分都是监测 纯粹收取检测费的企业 大类属于服务业 查看全部回复
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按照开票金额确认收入 查看全部回复
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夏老师
设备完工的时候 借:规定资产400 待:应发账款315 应付账款-暂估85 查看全部回复
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Harry老师
您好,可参考以下分录: 代理进口货物相关账务处理如下: 1、当收到委托单位的收购资金时,会计分录: 借:银行存款, dai:应付账款. 2、当支付代购进口商品货款及运杂费时,会计分录: 借:商品采购(进价成本), 借:应收账款-XX单位(代垫运杂费), dai:银行存款. 3、将购进商品移交委托方并结算手续费收入时,会计分录: 借: 应付账款, dai:商品采购(进价成本), dai:应收账款(代垫运杂费), dai:代购代销收入(代理手续费). 4、退回委托单位多给的收购资金时,会计分录: 借:应付账款, dai:银行存款 查看全部回复
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孙老师
需要通过固定资产清理科目结转 查看全部回复
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税务师晓雨
销售货物,销售服务(生活服务、现代服务) 查看全部回复
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收不回来做坏账处理 查看全部回复
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消防安装材料费如果金额不大可以计入管理费用;如果金额大计入长期待摊费用,在不低于12个月的摊销期内摊销 查看全部回复
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设备有没有收到 查看全部回复
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易老师
完成多少就确认多少呀 查看全部回复
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而已老师
按照营业执照范围上面的来开,有个废气处理 查看全部回复
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张瑞峰
专票收到就可以抵扣了 查看全部回复
3791
安叔老师
那笔暂估费用和这个采购设备的发票是一个业务么?如果是,可以冲销原暂估费用的凭证,按照这笔发票入账 查看全部回复
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那你们的维修发票是怎么开的? 查看全部回复
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安装设备的劳务费记入到制造费用里面 查看全部回复
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按卖设备收入一块做账是兼营收入 查看全部回复
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您好,变更合同,发票上的人和合同上的人保持一致就好 查看全部回复
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是购进需要安装的固定资产么 查看全部回复
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李可可
意思是赔偿,A先帮B垫付了 查看全部回复
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如果是自己公司的项目,修建养殖设备安装记到在建工程 查看全部回复
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租了别人的厂房和设备,对方没法开发票,付款了怎么做账?正常入账,只不过在税法上,没取得合规票据,汇算清缴时,需要纳税调增 查看全部回复
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既然是一体的,他们拿货时不算销售 查看全部回复
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库存商品盘盈,借 库存商品 dai 待处理财产损益,经过审批后,借待处理财产损益 dai 管理费用 查看全部回复
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记到待摊费用里面 查看全部回复
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收了安装服务费又退回来? 查看全部回复
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你收到的时候怎么做的分录,那个分录做红字分录就可以 查看全部回复
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如果不出售也不赠送客户而是选择研发自留使用,不做会计处理 查看全部回复
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杨老师.
拆迁?偿款有对这些的补偿? 查看全部回复
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该人员没有毕业的,计入劳务费,这个补贴的受益人是公司,公司收到时计入其他收益。 查看全部回复
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旧设备折旧计提完了么 查看全部回复
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办事处,是独立核算,对么。税也是单独申报,对么 查看全部回复
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借:费用20 dai银行存款18营业外收入2 查看全部回复
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但是银行回执单没有这笔钱,是款还没到公司账户里 查看全部回复
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王佳丽
安装9% 设备13% 查看全部回复
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借银行存款2 dai其他应付款老板 2 查看全部回复
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颜老师
您是只需要解决这次的业务吗 查看全部回复
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您好,请问业务是什么,光看银行回单看不出来主要业务是什么 查看全部回复
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这个是第三方平台转账到公司公户吧,这个是收的什么款项 查看全部回复
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借管理费用工资dai银行存款 查看全部回复
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如果是,领导直接支付给公司,公司收到的,借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
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借银行存款1994.02财务费用6dai其他货币资金2000.02 查看全部回复
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这个款项的,性质是什么? 查看全部回复
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借:银行存款 dai:其他应付款 或借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
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不用退还,计入营业外收入。 查看全部回复
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处置公司的对外投资资产,取得款项和账面价值的差额记到投资收益 查看全部回复
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借银行存款 5682.4 应交税费-应交增值税165.50 主要业务收入5516.9(收入按照物业费期间分摊)长期待摊费用 查看全部回复
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假如当月收当月 借:银行存款10000 货:主营业务收入 10000/1.05=9523.81 应交税费一应交增值税 476.19 查看全部回复
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是当月收当月 借:银行存款10000 货:主营业务收入 10000/1.05=9523.81 应交税费一应交增值税 476.19 查看全部回复
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商铺门脸租金,税率是多少,小规模企业 征收率5% 查看全部回复
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云峰老师
你好同学 收到投资时,需要出资方开具发票 借:无形资产 应交税费—应交增值税(销项税额) dai:实收资本 超出认缴金额的部分计入资本公积 查看全部回复
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借:应付账款-暂估 dai:应付账款 查看全部回复
1436
红字反冲原账务处理,不是报废 查看全部回复
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你好,一般账务处理主要分为以下几个步骤: 确认收入: 借:应收账款或现金 dai:主营业务收入—主售商品 dai:应交税费—应交增值税(销项税额)12 结转成本: 借:主营业务成本 dai:库存商品—主售商品 dai:库存商品—赠品12 赠品账务处理: 借:销售费用 dai:库存商品 dai:应交税费—应交增值税(销项税额) 查看全部回复
816
西贝老师
同学你好,本来出售饲料的分录借方由银行存款替换为应付账款就可以了呢,也可以做应付账款dai方负数 查看全部回复
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上个月有应交增值税,但是没有交? 查看全部回复
949
有滞纳金调增了,是税收滞纳金不得税前扣除 查看全部回复
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第一次: 借:库存商品200 待处理财产损溢100 dai:银行存款300 借:其他应收款100 dai:待处理财产损溢 100 第二次 借:库存商品 500 dai:银行存款400 其他应收款100 查看全部回复
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每个月按时做收入即可 查看全部回复
1371
同学你好,金额不大可以计入办公费的哦 查看全部回复
1477
燕子老师
借:银行存款 2万 dai:以前年度损益调整 2万 借:以前年度损益调整 2万 dai:利润分配-未分配利润2万 查看全部回复
2279
进低值易耗,转办公费 查看全部回复
1001
公司外包假山一座,金额大么 查看全部回复
786
业务完成后,收到款项,借 银行存款 dai 主营业务收入-未开票收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1108
相当于股权转让 查看全部回复
1224
购入进行安装时的会计分录如下:借:在建工程dai:银行存款 支付安装费时的会计分录如下:借:在建工程 dai:银行存款 设备安装完毕交付使用时,确定的固定资产成本的会计分录如下:借:固定资产dai:在建工程 计提折旧:借:管理费用dai:累计折旧 查看全部回复
1254
意思是处置了旧电梯,购进新电梯 查看全部回复
1248
在汇算清缴之前还没来的,要纳税调增 查看全部回复
1201
今年 借:应付账款-暂估 dai:应付账款-发票的开票方名称 查看全部回复
1638
借:固定资产-融资租入固定资产 未确认融资费用 dai:长期应付款 查看全部回复
707
把没有发票的固定资产入账了,是正确的账务处理啊 查看全部回复
1491
农业公司 购买榴莲树幼苗 一部分养护后直接销售,购进时记到消耗性生物资产 查看全部回复
1517
意思是员工多付了 查看全部回复
你们之前融资租赁设备的时候是怎么记账的 查看全部回复
1084
是筹建期购买的固定资产么 查看全部回复
1032
计提,是根据会计制度的相关规定来计提的,而且计提时可以把工资根据用途入到相应的科目 查看全部回复
1402
意思应由个人缴纳的个税由公司承担么 查看全部回复
1225
是一般纳税人吗? 查看全部回复
1295
你是代收代付的业务吗? 查看全部回复
1453
之前的投资款会计记到其他应付款,之前打款的时候走备注投资款吗 查看全部回复
880
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