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答疑老师:李可可
收到去年的其他应收款,借 银行存款 dai 其他应收款 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
需要结账 查看全部回复
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答疑老师:隋文老师
因为你这笔涉及损益类科目了,需要用以前年度损益科目进行调整 借:其他应付款 dai:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 dai:利润分配-未分配利润 查看全部回复
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答疑老师:小米
现在修改就行。 查看全部回复
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答疑老师:蓝老师
你是说什么内容可以计入这个科目吗 查看全部回复
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答疑老师:严老师
正常的 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
啥都没有肯定违规 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
一般付款需要看发票的,你可以看一下你们内部的付款流程是怎么规定的。 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
经营支出-广告费 查看全部回复
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答疑老师:wam
借:利息收入1850 借:捐赠收入180000 dai:净资产 181850 查看全部回复
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答疑老师:patience
财务会计,借 在建工程 dai 零余额账户用款额度。预算会计,借 事业支出 dai 资金结存-零余额账户用款额度 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
同学你好,单位在收到上缴国库款的时候,账务处理是 借:银行存款, dai:应缴财政款 把收到上缴国库款的款项上缴国库的时候,账务处理是, 借:应缴财政款 dai:银行存款。 查看全部回复
浏览:4941
政府会计准则下,1月补计提上年第四季度企业所得税,该如何操作? 借累计盈余 dai应交税费-应交所得税 查看全部回复
浏览:4860
答疑老师:甘老师
收到,做完了发给你 查看全部回复
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办公费 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
对的 查看全部回复
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发生费用支出的,既要做财务会计又要做预算会计分录, 如果没有涉及收入支出的,不需要做预算会计 查看全部回复
浏览:11203
答疑老师:Harry老师
你好,是的 查看全部回复
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借:业务活动费用/单位管理费用/经营费用等 dai:固定资产累计折旧 查看全部回复
浏览:2608
答疑老师:安叔老师
借固定资产,dai累计盈余 查看全部回复
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