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老师您好,我接手了一家新的单位,上季度有这样一个问题:一共有3笔收入,两笔开票了,一笔属于无票收入,上个会计做账时少做了一笔开票的收入,报税是未把无票收入报税,我这个季度是不是把这两笔相应补上就行了#物业#
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老师,我们在甲方有预付款10万,目前已没有业务了,但是这个钱退不出来,甲方说走程序很麻烦,所以我们找了乙公司,因为乙公司要在甲公司拉货,我们的预付款就抵扣乙公司在甲公司的货款,相当于我们的预付款借给乙公司抵扣乙公司在甲公司的货款,然后乙公司再把钱还给我们,请问这个怎么做账呢?#商业#
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老师您好,材料商的款项我公司逾期了,然后材料商告了我们,他们先垫付了案件受理费和保全费。然后我们败诉了,我们付款付了材料款和违约金和他们支付给法院的案件受理费和保全费。我们发票只有材料款的,所以请问下老师,没发票的那些可以凭法院出具的判决书税前扣除吗?#建筑工程#
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老师敞口承兑的会计分录,从存入保证金到归还 具体怎么做的 ,比如说 账户里有30万账户里有30万的钱,把它存入到保证金里面去可以打六十万,六个月以后,票据到期再存30万归还保证金 借 其他货币资金贷,银行存款30万 ,等他等到要支付货款等到要支付货款的时候,做借,应付账款贷,应付票据 60万保证金 等六个月以后归还做借 应付票据贷,其他货币资金承兑保证金30万贷,银行存款30万 是这样子做的吗 #工业制造#
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老师,请问一个问题,公司想申请高新企业,因为要3年的账,19年是负盈利,想要调成盈利,2019年有一笔无票收入2万元,客户是以现金支付的,需要做到2019年报表里。现在要怎样税局修改,然后补税这个是有滞纳金多少,有罚款吗?会引起税局来查账吗?#其他行业#
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我的问题是:退回客户多收的货款100762.6元,但税点我方要收进来,要扣除税点100762.6×10%=10076.26,直接算10076,扣除代付运费1800,加上付客户的提成1500,最终现金支付给客户90385,出纳登记现金账是付100762.6+1500,收10076,请问这个账该如何做凭证#初级#
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