登录/注册
李伟老师
你这个做的基本都是错的 查看全部回复
5463
高老师
您好,开发票前与对方财务沟通确认物品的税收分类编码 查看全部回复
4527
您好,基本工资按部门入帐 借:管理费用/销售费用/制造费用等 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
5958
哈哈老师
意思是这笔钱是别的公司老板垫付的,还得还给别人对吧 查看全部回复
4122
账号正在注销中
借:资产减值损失 dai:无形资产减值准备 查看全部回复
5193
可以,支付方式双方协商就行 查看全部回复
5283
差的这个几分钱通过营业外收支调整就行 查看全部回复
4941
借:销售费用—广告宣传 dai:库存商品 应交税费—增值税(销项税) 查看全部回复
6984
你们收到的钱 借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
5175
开销售红字折让发票 查看全部回复
4815
悠悠老师
你是受托方。收取的是加工费。料是委托方,只需登记备案。不需做帐。 查看全部回复
4455
您好,计入管理费用-其他 查看全部回复
4536
借:预付账款 dai:银行存款 收到发票 借:管理费用 dai:预付账款 查看全部回复
5985
可以的,可以从公户付款的 查看全部回复
5121
食堂的装修费记入福利费,但是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
4986
你们是买入卖出?还是使用一段时间再卖出去 查看全部回复
5472
Annina老师
做无票收入,借银行存款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税),申报无票收入 查看全部回复
4851
如果是和工资一起发放的,直接计入工资即可,借:应付职工薪酬 dai:钱 查看全部回复
4707
企业会计一般是按照权责发生制做,如果是购进的原材料,还没有使用,就不算是成本,算是存货,直接补记存货就可以,借:原材料/库存商品 dai:应付账款就可以 查看全部回复
7452
归老师
你这分录 有问题呀 不能从在建工程转为长期待摊呀 查看全部回复
4874
如果是账很乱,那么应该先把公司的业务理清楚,账该调的调,理顺就好 查看全部回复
4473
发票怎么开 开给你们 开始直接给购买方? 查看全部回复
4590
安装设备的劳务费记入到制造费用里面 查看全部回复
把之前的账补上吧 查看全部回复
5976
没问题发票是可以抵扣的 查看全部回复
6858
支付方按照劳务报酬申报个税 查看全部回复
11619
是送错了还是送给你们 查看全部回复
4914
意思就是代理记账公司给你们申报了无票收入报了增值税,但是申报所得税的时候没有报,然后你们在12月的时候红冲了代理记账报的这笔收入,然后又在后面几个月开票确认了收入对吗? 查看全部回复
5364
主业是什么,相关收入进主营业务收入 查看全部回复
5832
定期汇总费用,直接计入费用即可,次年汇算前取得发票就可以 查看全部回复
5904
计入到管理费用-办公费里面 查看全部回复
5481
才开业的,期初科目余额表都是0 查看全部回复
5868
您好,如果有酒店费用,和酒店费用一起做。如果是单独的,入招待费 借:管理费用/销售费用--业务招待费 dai:现金/银行存款 查看全部回复
4293
记入到管理费用-办公费就行 查看全部回复
不影响征信的1、票据法规定:到期日起,十日内付款就不算逾期(节假日顺延) 2、票据业务在银行属于表外业务,一般不会上报人行,银行垫付之后才会把票据转为短期dai款 上报 查看全部回复
5130
王苗苗老师
您好,支付给天猫代运营的费用计入:借:销售费用-运营费 dai:银行存款-XX银行/其他应付款-XX 查看全部回复
21771
您好,如果你们是用生产成本归集成本的话,购进的时候借:原材料-农药 dai:应付账款等 使用的时候借:生产成本 dai:原材料-农药 查看全部回复
13662
您好,如果取得的发票抬头是您们公司,可以做帐。买纸费用计入原材料 借:原材料 dai:现金/银行存款/应付帐款等,领用时计入主营业务成本 借:主营业务成本 dai:原材料;印刷费、装订费及其他发生的支出计入主营业务成本 借:主营业务成本 dai:银行存款/现金/应付帐款等。 查看全部回复
5508
记入到其他应收款里面 查看全部回复
5652
投入资金 借:银行存款 dai:实收资本 抽出的时候 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
4653
先按照正常的工资薪金申报,借应付职工薪酬,dai银行存款,收到津贴,借银行存款,dai其他应付款,然后冲减同等金额的管理费用-工资,借管理费用-工资,dai其他应付款(红字表示),最后其他应付款,余额,dai方的,再发部分给员工,借方的,员工退回来 查看全部回复
6363
可以 查看全部回复
11241
可以转,借:银行存款 dai:银行存款 查看全部回复
10863
签一份合同分开签合同都可以 只要可以分清设备和安装施工就可以 查看全部回复
4635
借:其他货币资金 dai:银行存款 买东西的时候 借:原材料/库存商品/低值易耗品 进项税 dai:其他货币资金 查看全部回复
9828
酒店为什么不给开发票? 查看全部回复
6840
记入到管理费用-低值易耗品里面 查看全部回复
借:银行存款 借:管理费用(红字) 查看全部回复
7794
借:固定资产300 dai:银行存款 100长期应付款200 查看全部回复
4599
汽车是单位的固定资产吗? 查看全部回复
7254
七七
如果使用年限超过一年的话借固定资产dai应付就可以 查看全部回复
8793
是什么公司 房地产企业还是? 查看全部回复
7281
这个没有发票不能做账,即使做账了也不能税前扣除的 查看全部回复
5814
借管理费用-离职补偿金,dai应付职工薪酬-离职补偿金,借应付职工薪酬-离职补偿金,dai银行存款 查看全部回复
7722
借其他应收款-押金,dai银行存款,付上银行回单,收据单独保存,之后对方付钱时还给她 查看全部回复
5643
这个不属于公司费用,计入营业外支出 查看全部回复
6354
查一下这个业务去年做账没有,然后再判断接下来怎么处理 查看全部回复
4608
如果是注销分公司的话,那需要把社保转到总公司去就可以 查看全部回复
5040
冲回相应的成本与应付职工薪酬 查看全部回复
6273
李钢老师
你好,你公司给云账户付款,账务处理需要看收到发票的内容,一般情况下都开服务费。借:管理费用——服务费,dai:银行存款。云账户给兼职医生发劳务费,与你企业没关系,不做账务处理。 查看全部回复
7533
营业外支出 查看全部回复
修建过程中在在建工程中核算,达到预订可使用状态时转入固定资产,如果原来有旧的还需要先行清理 查看全部回复
7398
通过短期投资核算,取得的收益通过投资收益核算 查看全部回复
8217
借:银行存款 dai:短期借款就可以,存货不用管 所有权没有变更 查看全部回复
6615
去做税务登记,在开票 查看全部回复
4950
6741
电商么? 前期确认收入了的话 借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
8649
管理费用 查看全部回复
5211
你是进药买药没有差价吗? 查看全部回复
5733
你是要做账 还是还没领取营业执照? 查看全部回复
6210
借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
6444
管理费用-福利费 查看全部回复
4770
借银行存款,dai其他业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
借:管理费用-残保金 dai:银行存款 查看全部回复
4509
借:银行存款 dai:长期股权投资 查看全部回复
5445
你收到100万,做收入,支付的工资做成本 查看全部回复
4644
借:银行存款 dai:其他应付款 归还做相反分录 查看全部回复
5724
是出包涵的费用吧 查看全部回复
7038
承兑汇票 查看全部回复
7569
而已老师
让对方出具代付款协议 查看全部回复
9081
你就只做实际缴纳部分 查看全部回复
4491
提成可以直接做到工资里面申报个税 查看全部回复
属于购买固定资产的相关费用,计入相关成本 查看全部回复
5634
然后再卖给别人还是自己用呢? 查看全部回复
5058
您好 查看全部回复
14076
没有付款是不需要调出来的 查看全部回复
银行费用记入财务费用 查看全部回复
7560
个人是股东吗还是其他人? 查看全部回复
8532
可能是你开通了无卡交易功能,建议你咨询一下开户行 查看全部回复
16101
厂房是租的还是自有的 自有的话进在建工程 装修后转固 折旧 租的话进长期待摊费用 摊销 查看全部回复
借:管理费用-办公费 dai:现金 查看全部回复
4554
金额小直接计入费用 金额大 计入房屋原值 查看全部回复
5670
什么类型的企业 是开业前的环评么? 查看全部回复
5256
这个一般都是 企业上市前请一些咨询机构的咨询 业务指导等支付的一些费用 查看全部回复
5598
如果是给微信平台开票,应当按照200元确认收入与应收,手续费的话应当由微信平台定期给你方开票,确认财务费用与应收dai方 查看全部回复
7290
您说的是哪个明细呢? 查看全部回复
5850
是商品损耗么? 查看全部回复
5310
借:管理费用-油费 dai:现金 查看全部回复
8235
进预付账款 分摊至每期的销售费用 查看全部回复
8136
兼职按照劳务费劲计算个税 查看全部回复
4365
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载