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李伟老师
记到销售费用里面 查看全部回复
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归老师
只有这一个项目的话 就确认380*0.3=114万收入 结转100万成本 如果380万是含税的换算成不含税的就可以 查看全部回复
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李钢老师
送礼就做到业务招待费里 查看全部回复
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高老师
你好,报表可以打印出来单独装订,凭证单独装订,如果量特别少,可以封一起 查看全部回复
5270
Annina老师
电子税务局我要查询-查询打印模块看看 查看全部回复
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财务报表和税务报表 查看全部回复
5784
财务报表,税务报表 查看全部回复
6008
哈哈老师
看企业情况,一般分开做 查看全部回复
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喊对方开票,你方付款 查看全部回复
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上个月账务、税务不动 查看全部回复
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账上工资还是按月计提的,发放工资的话如果一起发就一起报 查看全部回复
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垫资付的什么? 查看全部回复
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做应交税费-应交增值税(待认证进项税) 查看全部回复
5434
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你好,期间有其他费用吗? 查看全部回复
4316
郭艳飞
如果返还,你把零余额账户用款额度冲销,记财政应返还额度,如果不返还,原来下达的时候你怎么记的账,你反方向冲销就行 查看全部回复
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你原来收到的时候记零余额账户用款额度了,是吗? 查看全部回复
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你用的小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
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税务师晓雨
收的全部价款记到收入,支付的全部价款记到成本 查看全部回复
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而已老师
做账正常做,多交的没退回来的留抵。下次申报先扣留抵 查看全部回复
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你好,报销人是研发部人员 查看全部回复
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可以反结账 查看全部回复
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交税跟做账不是一回事 查看全部回复
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你好,计入营业外收入 查看全部回复
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你好,帐务处理是指哪方的? 查看全部回复
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你好,月末在凭证审核过帐后自动结转损益 查看全部回复
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个体户有核定征收和查账征收 查看全部回复
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按照购货清单暂估入账 查看全部回复
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跟开票的一样做 查看全部回复
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可以委托付款 查看全部回复
实际上有这个资产吗? 查看全部回复
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可以调增 查看全部回复
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您好 查看全部回复
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没有发票的,所得税汇算调增 查看全部回复
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会计按照权责发生制处理 查看全部回复
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这个看代账公司了,一般正规的就没啥事 查看全部回复
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你好,如果是核定缴税,税局不要求必须建帐。如果需要准确核算收入利润且有能力的情况下,建议建帐 查看全部回复
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可以的,清完税就可以注销 查看全部回复
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账务按照正常的会计准则处理就好 查看全部回复
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没有要求,规模不一样,区域不一样,利润率都会不一样,影响因素很多的 查看全部回复
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小黑
意思是找些人来做工资表,增加人工成本,要求没在其他申报过工资,害怕同一个人在几家公司申报工资,后面个税汇算清缴交的税多。但是不建议这这种方式,存在税务风险 查看全部回复
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这类的发票建议别做账 查看全部回复
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报销金额多大?报销的什么? 查看全部回复
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你好,《二手车发票》为一式五联。第一联为发票联(购买方记账),印色为棕色;第二联为转移登记联(购买方用于去公安车辆管理部门办理过户手续,最终公安车辆管理部门留存),印色为蓝色;第三联为出入库联,印色为紫色;第四联为记账联,印色为红色;第五联为存根联,印色为黑色。二手车发票的存根联、记账联、出入库联由二手车市场的开票方留存。 查看全部回复
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收多少钱开多少票,全额确认收入。银行手续费作为财务费用 查看全部回复
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可以微信支付宝用其他货币资金科目 查看全部回复
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是的,就是这么做账的 查看全部回复
你好,4月份的工资5月份发6月份缴个税,现在是7月做6月份的帐缴纳个税应该是4月份的工资表上的个税 查看全部回复
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你好,你是现金付款的,需要在付款单据上盖现金付讫章。会计看到这个章就明白是用现金付款了 查看全部回复
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你好,平面设计属于技术服务类,如果主营是平面设计,这方面的收入直接确认主营业务收入 查看全部回复
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你好,单独设立项目,所有收入支出都在这里核算 查看全部回复
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你608是退税 查看全部回复
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借预付账款 dai钱,后面取得发票,借成本费用 dai预付账款 查看全部回复
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你好,这个固定资产的所有权是企业的还是股东的? 查看全部回复
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高荣老师
长期待摊费用用于核算企业已经支出,但摊销期限在一年以上的各项费用,包括固定资产修理支出,租入固定资产改良支出等 查看全部回复
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可以 查看全部回复
4073
外账,基本上是见发票做账 查看全部回复
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专票吗?什么费用? 查看全部回复
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直接转公户备注什么款就好 查看全部回复
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李力
先把固定资产转入清理,借固定资产清理,累计折旧,固定资产减值准备,dai固定资产,发生清理费用,借固定资产清理,dai银行存款,处置收到资金,借银行存款,dai固定资产清理,最后把固定资产清理的余额转入资产处置损益 查看全部回复
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你好,计入管理费用-福利费 借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 dai:现金/银行存款 查看全部回复
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你好,月末把进项销项结转到未交增值税,可以参考如下处理 查看全部回复
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如果物业公司提供的有租赁,可以参考物业的 查看全部回复
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不能抵扣的进项直接计入成本费用即可 查看全部回复
6266
通过辅助账,分开 查看全部回复
5672
借:预付账款 dai:其他应付款 查看全部回复
要么从现在开始入账,折旧 查看全部回复
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借税金及附加,dai银行存款 查看全部回复
5983
开票了,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
5473
借:其他应收款 dai:现金 查看全部回复
王苗苗老师
如果是租赁的,筹办期间的费用,直接记到的长期待摊费用或者管理费用-开办费。固定资产、存货等单独记 查看全部回复
9321
你好,对方是供应商? 查看全部回复
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Christina
借银行存款,dai拨缴经费收入 查看全部回复
6408
冲减进项税额 查看全部回复
5753
从去年开始建账,把发票做到去年 查看全部回复
6280
你好,是自负盈亏性质的? 查看全部回复
10958
你好,如果业务不熟练每一次都要做帐,业务熟练不必,对应的银行回单及手续费附后就行 查看全部回复
5275
没得,有纸质的就可以,但是数据一般有备份,电脑坏了就没得了…… 查看全部回复
11321
借:库存商品等 dai:其他应付款 借:其他应付款 dai:实收资本 查看全部回复
5562
你好,发票退回重开 查看全部回复
6541
根据公司经营需要,考核需要,设置明细科目需要注意下 查看全部回复
5801
你好,用京豆抵扣对方开具发票吗? 查看全部回复
8894
具体是怎么做的呢?是做工资吗? 查看全部回复
6936
借钱 dai其他应付款-老板 查看全部回复
5961
不能报销,即使是记入福利费也得开工资抬头才行。 查看全部回复
7004
可以走报销 查看全部回复
5227
不同软件不同操作,有的必须按月结账的有的是可以一年结账一次 查看全部回复
6769
这个按照实际报销的做费用 查看全部回复
6201
你们买的调料,调料袋,打包费都可以进调料成本 查看全部回复
你们花钱不是财政授权支付吗? 查看全部回复
8741
你好,可以认证 查看全部回复
7527
拿钱原因? 查看全部回复
5065
充值的时候挂预收上面,对账的时候转到收入就可以,钱不够的,补钱 查看全部回复
6536
按照总收入,确认收入,技术服务费确认为销售费用-技术服务费 营销费用确认为销售费用-广宣费 查看全部回复
11984
是属于合伙人借款吗 查看全部回复
5457
需要做账 查看全部回复
5636
超过注册资本的部分记入资本公积里面 查看全部回复
5103
借:银行存款8000 其他应收款2000 dai:主营业务收入(10000换算成不含税的金额) 查看全部回复
5576
使用寿命为零就应该报废了,转固定资产清理,如果还能用就在账上继续使用 查看全部回复
4759
你好,知道这笔钱的用途吗? 查看全部回复
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