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哈哈老师
你好,这个是可以的,夫妻来说应该没什么风险 查看全部回复
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全职的话,按照工资薪金计算就行 查看全部回复
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借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
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归老师
工厂是自己的还是租的? 查看全部回复
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还没办理过户手续么? 只要达到预定可食用状态就可以进固定资产,当月购入固定资产次月开始折旧 查看全部回复
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可以在本单位申报劳务费 查看全部回复
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Annina老师
材料就开材料发票,小规模现在征收率1% 查看全部回复
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这个转到老板卡里的时候记入其他应收款,等老板往公户打钱的时候再冲销其他应收款 查看全部回复
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您好,这个专票是不能抵扣进项的 查看全部回复
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借:银行存款 dai:其他业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
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对,是的直接计入利润分配-未分配利润里面 查看全部回复
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可以,或者签一个三方协议都可以。只要业务是真实的 查看全部回复
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这个应该把转出未交增值税转到应交税费未交增值税里面 查看全部回复
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这样做不对 查看全部回复
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2万多进无形资产,年服务费考研做办公费用 查看全部回复
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对,是的可以 查看全部回复
租花的目的是什么呢? 查看全部回复
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您好,保洁费支付以后申报个税就可以报销 查看全部回复
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借:管理费用 dai:银行存款 借:应交税费应交增值税减免税款 dai:管理费用 查看全部回复
以营业执照下来的日期为准,下来之前就是写原来地址,下来之后就是新地址 查看全部回复
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这个结算卡单独有个账号,结算卡能用来取现金的 查看全部回复
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如果可以抵扣进项税额就是不含税金额计入固定资产里 查看全部回复
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您好,空调折旧计入相应的成本/费用里面 查看全部回复
7929
悠悠老师
可做固定资产,后提折旧。也可做直接进管理费用。视金额大小,视你公司管理决定。 查看全部回复
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管理费用-办公费 查看全部回复
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工资/办公费/招待费/福利费/社保费/差旅费/中介费/咨询费/办公费/工会经费/职工教育经费/快递费/水电费/劳保费等等,具体情况具体例举 查看全部回复
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财务费用 查看全部回复
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业务真实,可以写情况说明 查看全部回复
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水费发票可以当月交了就有的 查看全部回复
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办公用品 查看全部回复
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高老师
您好 查看全部回复
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对,季度末如果不交税需要转入营业外收入里面 查看全部回复
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可以采用非全日制用工模式,进工资薪金 查看全部回复
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各承担各的呀 增值税 个税员工承担 印花税各承担各的。 查看全部回复
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王苗苗老师
你可以在自己电子税务局发票代开模块,输入具体数据看看,具体税费用 查看全部回复
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计入固定资产 查看全部回复
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销项税计入应交税费-应交增值税(销项税)这个也没错 你可以增加科目的 一般纳税人的话 会再月底把进项税和销项税结转到未交增值税 查看全部回复
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如果是公司收入,做收入处理 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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李伟老师
如果是真实业务,公司同意,可以报销,但是对于查账征收的企业,不得税前扣除 查看全部回复
可以进管理费用一劳保费 查看全部回复
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您好,可以,但是现在很多网银都有代发工资功能不用一笔一笔转 查看全部回复
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营业外支出 查看全部回复
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您好,不可以 查看全部回复
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事业单位的话,出现重大前期差错的,通过:以前年度盈余调整 调整 查看全部回复
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借银行存款,dai实收资本一某公司 查看全部回复
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不可以,三流不一样,有虚开发票风险,你所得税有不得扣除风险 查看全部回复
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会计交接是比较简单的,就做一个普通的交接表 把账本、凭证交接好就可以,现在软件记账的话基本都不用交接这些,让管理员把你的账号停用就可以。备查账等其他纸质资料交接下,如果是办税人员的话 在电子税务局变更下。 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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做研发支出一费用化支出一工资 查看全部回复
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您好,可以计入管理费用-办公费里 查看全部回复
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正常情况下是一致的 查看全部回复
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二、无需办理年度汇算的纳税人 经国务院批准,依据《财政部?税务总局关于个人所得税综合所得汇算清缴涉及有关政策问题的公告》(2019年第94号)有关规定,纳税人在2020年度已依法预缴个人所得税且符合下列情形之一的,无需办理年度汇算: (一)年度汇算需补税但综合所得收入全年不超过12万元的; (二)年度汇算需补税金额不超过400元的; (三)已预缴税额与年度应纳税额一致或者不申请退税的。 三、需要办理年度汇算的纳税人 依据税法规定,符合下列情形之一的,纳税人需要办理年度汇算: (一)已预缴税额大于年度应纳税额且申请退税的; (二)综合所得收入全年超过12万元且需要补税金额超过400元的。 四、可享受的税前扣除 下列在2020年度发生的,且未申报扣除或未足额扣除的税前扣除项目,纳税人可在年度汇算期间办理扣除或补充扣除: (一)纳税人及其配偶、未成年子女符合条件的大病医疗支出; (二)纳税人符合条件的子女教育、继续教育、住房dai款利息或住房租金、赡养老人专项附加扣除,以及减除费用、专项扣除、依法确定的其他扣除; (三)纳税人符合条件的捐赠支出。 查看全部回复
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借其他应收款,dai银行 查看全部回复
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您好,直接记入管理费用-低值易耗品就行 查看全部回复
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您好,记到拨缴经费收入 查看全部回复
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你退回的会计分录是怎么做的? 查看全部回复
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劳保费 查看全部回复
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您好,怎么签订签订什么类型的合同是企业内部决定的。是可以的。 查看全部回复
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这个问题,我咨询过很多税局,都说是可以抵扣的 查看全部回复
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可以描述一下具体业务吗? 查看全部回复
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工程施工-专业分包费 查看全部回复
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第一问,你单位是小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
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单位缴费填单位缴费部分数据 查看全部回复
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借:银行存款 dai:预收账款、主营业务收入、应交税费——应交增值税(销项税额) 收到的款项作为收入或者预收款处理 查看全部回复
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甲耗用材料=400*1.2/(400*1.2+300*1.1)*1053=624 乙耗用材料 1053-624=429 分录:借:生产成本-甲 624*10=62400 生产成本-乙 4290 dai:原材料 10530 查看全部回复
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车辆购置税由税务机关负责征收。 纳税人应当在向公安机关交通管理部门办理车辆注册登记前,缴纳车辆购置税。 查看全部回复
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自建工程,可以进在建工程,其他项目的,进工程施工 查看全部回复
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这个是正常的 查看全部回复
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您好,两种都是可以的 查看全部回复
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您是是说基本户和一般户的余额都不对是吗? 查看全部回复
福利费 查看全部回复
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您好,您一月份的工资就在一月份发放,在二月份申报,在一月份计提工资就行。 查看全部回复
借:管理费用-工资 dai:应付职工薪酬 -工资 计提住房公积金(个人) 借:应付职工薪酬 dai:其他应付款-住房公积金 计提住房公积金(单位部分) 借:管理费用-住房公积金 dai:应付职工薪酬-住房公积金 查看全部回复
6795
房地产公司么? 查看全部回复
12861
andy老师
支付工程款的时候,借:应付账款-工程款 dai:其他应付款-借款单位 查看全部回复
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谁收的就开谁 查看全部回复
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之前账做错了,可以调账,借预收,dai其他应付款-某单位,还钱,借其他应付款-某单位,dai银行 查看全部回复
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《销售服务、无形资产、不动产注释》(财税〔2016〕36号)第一条第(五)项第1点所称“保本收益、报酬、资金占用费、补偿金”,是指合同中明确承诺到期本金可全部收回的投资收益。金融商品持有期间(含到期)取得的非保本的上述收益,不属于利息或利息性质的收入,不征收增值税。 查看全部回复
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现金一般不需要核定 查看全部回复
9945
可以 查看全部回复
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您好,即使社保还没到位呢,工资也是可以发的,工资就记入管理费用-工资里面 查看全部回复
6453
李钢老师
你好,明细科目的设置,没有对错之分。明细科目是为数据统计查询提供方便而已 查看全部回复
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6597
税务师晓雨
您好,财政部于2017年10月24日印发了《政府会计制度——行政事业单位会计科目和报表》(财会〔2017〕25号,以下简称新制度)。目前执行《事业单位会计制度》(财会〔2012〕22号,以下简称原制度)的单位,自2019年1月1日起执行新制度,不再执行原制度 查看全部回复
8883
找到差额,再逐笔核对,启用进销存模块 查看全部回复
6516
上期是上年同期的数据 查看全部回复
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土特产哪里来的,有公司LOGo吗 查看全部回复
你们是按照工资基数买的社保吗? 查看全部回复
8343
7389
查账,找到原因,调账 查看全部回复
6624
正常按照申报工资,跟添加正常的员工一样的 查看全部回复
5490
管理费用 查看全部回复
8055
如果提示更新的话按照提示更新 查看全部回复
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属于存货类别,科目看你把材料拿来做什么,材料加工的话,进原材料,卖的话,进库存商品 查看全部回复
8361
用电方 查看全部回复
9828
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