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问题一:发票开错,冲红上月发票,会记分录怎么处理?是不是这样操作系统分录借应收贷收入,正负两笔,正的金额是正常销售的金额,负数是那个开错的金额;借成本贷库存商品,也是两笔,正负 问题二:重新出库怎么取数#工业制造#
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我是销售方,给对方公司开了一张专票100000(94339.62➕5660.38),我们确认收入了,对方也给我们付款了……但是由于对方公司倒闭,停止服务,我们又开了一张负数100000的发票给对方,同时开一张正数专用发票43921.1(41435+2486.1)给对方,我们应该退回给对方56078.9元,但是我们不退了……请问下,这个全套下来的分录应该怎么做#工业制造#
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购买方抵扣完专票后,发生销售退回,购买方开具了红字信息表。销售方也开具了负数发票,开完负数发票当天发现有其中一张是购买方开具了错误的红字信息表,导致负数发票也是错的,这种情况下该怎么处理#房地产#
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小规模公司买车,老板给了一张机动车销售统一发票,还有车辆购置税发票,是不是代表已经付过钱了? 但是当月银行流水没有这两笔款,应该怎么做分录? 借:固定资产(车价税合计+车辆购置税合计) 贷:其他应付款—老板 这样写对吗?#其他行业#
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请问一下,8月开得有一张负数发票500元(红冲上月的),正数发票开了2000元,然后实际销售金额是1500元。我做帐的时候按照1500元做账了,还需要做一笔红冲那张500元的分录吗?#餐饮酒店#
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因为红冲上月发票导致当月销售负数,请问分录怎么做?#其他行业#
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老师,9月我开了一张发票,这张发票我也不知道写分录了。是出售固定资产,含税金额为700万。我不知道写分录了。购入日期:21年7月,折旧年限10年,截止24年9.30日,已计提折旧8112094.41元#建筑工程#
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老师好 小规模企业销售自己公司使用过的车过户给别人 收到了二手市场开的发票 但没收到款 而且这个车很早就做过固定资产的账 现在需要怎么做账?需要清理这个固定资产吗? 有人说只需做借:应收账款贷:营业外收入 有些人说做借:应收账款贷:固定资产清理 #出纳#
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