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高老师
你好,适用五级超额累进税率 查看全部回复
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你好,如果是特别重要且价值大的配件计入固定资产成本,其他可计入费用 查看全部回复
8792
李伟老师
你也别乱写了,我发个分录你自己参考一下吧 查看全部回复
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你好,做好的半成品入库,成品耗用时领用半成品,月底通过产成品来计算所耗用的半成品 查看全部回复
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你好 查看全部回复
8052
Annina老师
可以不管它 查看全部回复
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与公司有雇佣关系的交五险 查看全部回复
3604
哈哈老师
可以 查看全部回复
5881
andy老师
工业成本核算是非常复杂的,三言两语说不清楚,建议去学习一下成本核算的相关课程 查看全部回复
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最好据实结转成本 查看全部回复
6926
你好,从国外采购软件是拥用所有权还是使用权?是有介质软件还是无介质软件? 查看全部回复
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而已老师
一起做 查看全部回复
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李力
加上利润以及一些间接费用 查看全部回复
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借:长期待摊费用 dai:银行存款 查看全部回复
4399
工资薪金都需要通过应付职工薪酬核算 查看全部回复
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成本费用率 =成本费用总额(营业成本、期间费用)/营业收入×100% 查看全部回复
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平时申报的时候不交,年底汇算清缴的时候超过5000如果没有其他减除费用的话就需要交个税,不会退税的 查看全部回复
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对,这种暂估的分录一般就是针对发票暂时还没来呢,先暂估,等发票来了再把暂估的冲销了 查看全部回复
4869
是的 查看全部回复
4727
多收的记入到其他应付款,下次再收的时候冲销其他应付款 查看全部回复
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在有发票的基础上,可以拿自制的单据做账 查看全部回复
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一般在涉及到应交税费的时候才会用,比如进项销项等 查看全部回复
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确定成本,只是没有到票的,可以暂估成本 查看全部回复
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内账确认收入,自己看情况,我们是按照企业会计准则确认收入,分录,借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项。细节问题,太复杂,这里就不做过多阐述 查看全部回复
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开票要确认增值税 查看全部回复
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按照劳务报酬申报个税 查看全部回复
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借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
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成本类科目期末可以余额的,一般在报表存货项目里面列示,损益类科目,期末无余额 查看全部回复
2876
归老师
有溢价没有? 查看全部回复
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你好,当时怎么计提的,再计提10元就可以。会计科目方向一致,金额是少计提的数据 查看全部回复
3123
可以不计提 查看全部回复
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总成本没变,就是你花的钱1.51*6000元 查看全部回复
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是的,自己可以在税局官网上找找看有没有样表 查看全部回复
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借:应交税费应交增值税销项税额382408.12 应交税费应交增值税进项税额转出209026.75 应交税费-未交增值税167285.21dai:应交税费应交增值税进项税额758710.08 查看全部回复
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退回来,借其他货币资金一微信,dai管理费用 查看全部回复
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应该是成本占价格的比例吧 查看全部回复
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一般不允许补缴这么多年 查看全部回复
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其他单位通过银行转账借给公司的吗? 查看全部回复
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第一个,社保,借管理费用一单位社保,其他应收款一个人社保,应付职工薪酬,dai应付职工薪酬,银行存款 查看全部回复
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税报正确了没有? 查看全部回复
3160
李钢老师
借,管理费用工资,制造费用工资 dai,应付职工薪酬工资, 借,应付职工薪酬工资 dai,银行存款 查看全部回复
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只有这一个项目的话 就确认380*0.3=114万收入 结转100万成本 如果380万是含税的换算成不含税的就可以 查看全部回复
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固定资产开具专票的进项税额可以抵扣 查看全部回复
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你好,借方计入库存商品 查看全部回复
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可以不调整 查看全部回复
6437
具体什么业务 查看全部回复
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借:投资性房地产 dai:银行 需要结转成本 租赁收入一般走其他业务收入 你们如果是专门做这个的也可以走主营 借:银行dai:其他业务收入 借:其他业务成本 dai:折旧 查看全部回复
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不一定,符合条件才可以一次性减除六万的 查看全部回复
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没问题,可以这么做 查看全部回复
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电子税务局我要查询-查询打印模块看看 查看全部回复
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如果真实发生了营销成本也是可以的 查看全部回复
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这个需要看具体金额,以及其他工资金额来算的 查看全部回复
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你好,多计提所得税,红冲就好。会计科目及方向与计提分录一致,多计提的用负数表示 查看全部回复
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借:应付账款/预付账款 dai?应付票据 查看全部回复
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一般的增值税、城建税、附加税、个税付款方代扣代缴 查看全部回复
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你好,第一个是对的,第二个1/0.73=1.37是上浮了37%。只有上浮50%你的这两种计算方法才能一致 查看全部回复
4458
税务师晓雨
尽快申报就好,至于会不会处罚,看税局怎么判,一般是有处罚的 查看全部回复
7337
吕敬宇老师
到个税申报系统缴纳。需要下载自然人申报软件。 查看全部回复
4094
你好,5.5万属于主营业务成本,个税需要申报这10人工资 查看全部回复
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这些数据不是按照资产负债表填的,是按照利润表填的 查看全部回复
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您好,按照利润表上的填写就可以 查看全部回复
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分别填写利润表上的营业收入、营业成本、营业利润的1-6月的累计数 查看全部回复
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小黑
就是利润表的利润总额 查看全部回复
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借:累计折旧 固定资产减值准备(如计提) 固定资产清理 dai:固定资产原值 2.处置报废取得收入(处置未产生收入不做) 借:现金/银行存款等 dai:固定资产清理 应交税费——简易计税(一般纳税人适用简易计税,含3%减按2%情形) 应交税费——应交增值税(销项税额)(一般纳税人适用一般计税方法) 应交税费——应交增值税(小规模纳税人,含3%减按2%情形) 3.清理净损益结转: 产生清理损失 借:营业外支出——非流动资产损失(非流动资产毁损报废损失) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置损失) dai:固定资产清理 产生清理利得 借:固定资产清理 dai:营业外收入——非流动资产收入(非流动资产毁损报废利得) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置利得) 查看全部回复
6748
这个很多,比如营销人员的工资奖金,推广费用 广告费 仓储运输费用等 查看全部回复
6387
你这个是造假,建议学一下税收筹划 查看全部回复
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如果是因为生产产品而产生的劳务肯定是可以的,而如果只是找的发票做成本费用肯定是不行的。 查看全部回复
6227
你申报的时候交个税了吗? 查看全部回复
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小规模纳税人增值税不需要计提的 查看全部回复
5003
你好,你们车间生产的产品,完工验收入库后相关成本转入自制半成品,另外车间领用再加工时 借:生产成本-半成品 dai:自制半成品 查看全部回复
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领用原材料:借:生产成本 dai:原材料 查看全部回复
4701
管理费用-工会经费 查看全部回复
5053
4495
直接红冲原来的收入就可以 查看全部回复
4887
1、社保是不允许代缴的,要么当自己的员工,正常申报工资个税。这样看着规范一些。2、如果不当自己的员工,在税局申报了相关人员的社保,并且不申报个税,这个不合常规,如果被查,自己看着办 查看全部回复
53887
这个看具体怎么跟员工谈的 查看全部回复
5424
这个以地方要求为准 查看全部回复
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发票跟银行存款没关系 查看全部回复
6193
你好,是材料订多了多出一个做首饰盒的原材料? 查看全部回复
是的,工资是发放的次月申报的。 查看全部回复
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你看看你的入职日期填写对了没? 查看全部回复
6117
是的,但是有些地区有减免,还是以当地政策为准 查看全部回复
5336
这个月收到发票把发票附在上个月资产凭证后面 查看全部回复
4694
成本实际发生多少做多少 查看全部回复
4248
3月申报的是去年下半年的 查看全部回复
5176
你们开给甲方的,借应收账款,dai收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
5174
你好,不可以 查看全部回复
3975
您好,查账征收的经营所得是按照权责发生制计算的利润计算和申报的。利润和你收到多少钱没有必然关系 查看全部回复
5496
不用 查看全部回复
5571
借其他应收款-老板,dai银行存款,老板拿材料发票来冲账 查看全部回复
5943
你好,税务登记过了吗? 查看全部回复
5013
假如7.15号是最后缴款期限,滞纳天数从7.16开始算 查看全部回复
4053
你好,本年实际缴纳的企业所得税指的是本年以前季度预缴的企业所得税,不包括汇算清缴的 查看全部回复
13091
建立工会组织的缴费单位按每月全部职工工资总额2%的比例计提并拨缴工会经费,其中60%部分拨给所在单位工会,40%部分上缴上级主管工会;未成立工会的企业、事业单位、机关和其他社会组织,按工资总额的2%向上级工会拨缴工会建会筹备金。 查看全部回复
可以的,一般申报套餐会提醒 查看全部回复
5272
嗯 查看全部回复
5031
你好,成本据实核算,如果有货到票未到的可以暂估入库下月初红冲 查看全部回复
5550
不需要分摊 查看全部回复
5599
自己有盘的,可以自己申请开专票 查看全部回复
5444
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