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哈哈老师
是的,需要变更地址的 查看全部回复
6282
Annina老师
如果会计和税法处理一致的,不用调整 查看全部回复
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借:预付账款 其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
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借劳务成本,dai银行存款 查看全部回复
4527
归老师
按租赁年限摊销 查看全部回复
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中介费记入到管理费用-服务费里面 查看全部回复
5229
借:固定资产300 dai:银行存款 100长期应付款200 查看全部回复
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我觉得这部分应该记入到福利费里面 查看全部回复
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需要具体看看这笔具体是公司什么费用呢? 查看全部回复
6219
李伟老师
您好,借款人与刷单者是一个人吗? 查看全部回复
13041
王苗苗老师
您好,可以 查看全部回复
5193
李钢老师
你好,你公司给云账户付款,账务处理需要看收到发票的内容,一般情况下都开服务费。借:管理费用——服务费,dai:银行存款。云账户给兼职医生发劳务费,与你企业没关系,不做账务处理。 查看全部回复
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你好,提成也属于员工的薪酬所得,借:销售费用——工资,dai:应付职工薪酬。发放时:借:应付职工薪酬,dai:银行存款 查看全部回复
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借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
5355
记入到销售费用里面 查看全部回复
7344
七七
修建过程中在在建工程中核算,达到预订可使用状态时转入固定资产,如果原来有旧的还需要先行清理 查看全部回复
7398
可以 查看全部回复
3996
有利息没有 是建行的么? 查看全部回复
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办公费 低值易耗品是存货类科目 查看全部回复
这个是收的承兑汇票吗 查看全部回复
4653
是记入管理费用里面 查看全部回复
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船舶代理公司的码头费,引航费等是进入管理费用 查看全部回复
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意思是五十万和267100额差额还要给对方对吗? 查看全部回复
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税法规定的是不得低于10年 具体摊销几年根据你们的实际情况 少于10年的需要纳税调整 查看全部回复
9972
可以计入销售费用 查看全部回复
6003
建筑施工企业么? 查看全部回复
4995
高老师
您好,摊销到12个月即可 查看全部回复
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管理费用-办公费 查看全部回复
6840
借:其他应收款:dai:银行存款 收回 借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
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借银行存款,dai应收账款 查看全部回复
3915
而已老师
你好,我们平台主要解决实操中遇到的问题,暂时不受理答题类业务。 查看全部回复
您好,借:应收帐款 5.1万 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 收入与税合计5.1万 借:原材料-废料 0.1万 dai:应付帐款 0.1万 借:银行存款 5万 应付帐款 0.1万 dai:应收帐款 5.1万 查看全部回复
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您好,借:税金及附加 dai:银行存款 查看全部回复
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政府补贴是否缴纳企业所得税,要看其是否能够符合所得税的不征税收入条件。依据财税〔2011〕70号文件规定: 企业从县级以上各级人民政府财政部门及其他部门取得的应计入收入总额的财政性资金,凡同时符合以下条件的,可以作为不征税收入,在计算应纳税所得额时从收入总额中减除: 1、企业能够提供规定资金专项用途的资金拨付文件; 2、财政部门或其他拨付资金的政府部门对该资金有专门的资金管理办法或具体管理要求; 3、企业对该资金以及以该资金发生的支出单独进行核算. 查看全部回复
7047
您好 查看全部回复
悠悠老师
如果是净收益 借:固定资产清理 ??? dai:营业外收入 2.如果是净损失 借:营业外支出 ??? dai:固定资产清理 查看全部回复
4140
申请简易征收 查看全部回复
3771
借应交税费-增值税检查调整,dai银行存款 查看全部回复
3870
别人代付工资 查看全部回复
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你们房租是先付吗?如果是先付 借:预付账款 dai:银行存款。。。然后每月摊销 。借:管理费用 dai:预付账款 查看全部回复
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借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
4563
是的,都计入这个科目里面 查看全部回复
3888
您好,这些小额的直接记入管理费用就行 查看全部回复
5067
潇洒老师
你们收入是100元,佣金发票走销售佣金 查看全部回复
6966
计入管理费用-服务费里面就行 查看全部回复
5166
您好,按照总金额填就行 查看全部回复
4482
您好,不需要帐务处理 查看全部回复
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计入到管理费用-运费里面 查看全部回复
6426
年终奖个税=年终奖/12个月后的金额参照税率表找到合适的税率再用年终奖*税率计算个税 查看全部回复
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没有发票的,所得税前不能扣除,要调增 查看全部回复
4212
借:管理费用/销售费用-福利费 dai:库存商品 查看全部回复
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您好,把这期间的制造费用冲掉,然后记到管理费用 查看全部回复
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这样做不对 查看全部回复
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您好,一般按照三年的期限摊销 查看全部回复
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税金加上一起开票,税金可以税前扣除 查看全部回复
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如果金额大计入无形资产,按照10年摊销 查看全部回复
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如果是电子发票通行费的,可以抵扣认证 查看全部回复
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可做固定资产,后提折旧。也可做直接进管理费用。视金额大小,视你公司管理决定。 查看全部回复
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工资/办公费/招待费/福利费/社保费/差旅费/中介费/咨询费/办公费/工会经费/职工教育经费/快递费/水电费/劳保费等等,具体情况具体例举 查看全部回复
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《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)附件1<营业税改征增值税试点实施办法>第二十七条明确下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣: (一)用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产和不动产。其中涉及的固定资产、无形资产、不动产,仅指专用于上述项目的固定资产、无形资产(不包括其他权益性无形资产)、不动产。 查看全部回复
6723
不可以,要进转出 查看全部回复
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水费发票可以当月交了就有的 查看全部回复
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现金折扣进财务费用 查看全部回复
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你的期初余额不平 查看全部回复
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借:税金及附加 dai:应交税费-应交印花税 借:应交税费-应交印花税 dai:银行存款 查看全部回复
是的 正确 查看全部回复
17559
账号正在注销中
涉及到损益科目需要结转至本年利润。 借:本年利润 dai:所得税费用—应交企业所得税 查看全部回复
5391
您好金额不算大,可以计入费用里 查看全部回复
4302
是你购买的货物一部分用于一般货物生产一部分用于简易征收么? 按实际领用分开就好,购买的时候增值税全部抵扣,用于简易征收的 领用时做进项转出就可以。 查看全部回复
你可以在自己电子税务局发票代开模块,输入具体数据看看,具体税费用 查看全部回复
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收到银行返款,冲减手续费 查看全部回复
如果是拒绝入库,之前的会计没有做入库处理,那就不做账。你们的业务也没有描述清楚,不好判断 查看全部回复
未售出的话 不用调整成本 直接进原材料/库存商品就可以 借:库存商品/原材料 进项税 dai:银行存款 查看全部回复
是的 查看全部回复
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先回答第一个问题 是的 可以一次性折旧 查看全部回复
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假如你上月没有留抵进行税,本月应交增值税=6122.71-15050.33=- 8927.62元。因小于零,所以本月不但不用交税,还可以有8927.62元留下个月抵扣。至于未开票收入该多少?这个是根据你公司实际情况填写。 查看全部回复
6444
汽车费用 查看全部回复
5139
借:固定资产38452.26 应交税费应交增值税进项税额5942.74 dai:银行存款44395 查看全部回复
5661
按照这个做就可以 查看全部回复
6984
您好,这些人的发票是不是人力资源公司给你们开票呢? 查看全部回复
5670
小月老师
借:预付账款dai银行存款 查看全部回复
6381
没有发票,有收据,帐上可作费用处理。只是不能税前列支。 查看全部回复
6471
您好,这个属于费用支出,直接记到管理费用或者销售费用就可以 查看全部回复
5931
不能 查看全部回复
6066
是否能开租金发票,看你的经营范围。如果开发票,一定要作收入处理。 查看全部回复
5598
你好。能说详细吗?是这样理解吗?去年已经挂账,今年收到发票(今年日期的),要冲销去年挂账的? 查看全部回复
4896
结转到管理费用-职工教育经费 查看全部回复
5148
您好,比如说支付货款是需要看是支付应付账款还是支付预付账款呢?收款也是一样收款了是否开票了呢 查看全部回复
6507
您好,您的问题已经回复完毕,如果有疑问,可以继续追问,如果满意,记得给个五星好评哦 查看全部回复
7155
您好,第一:重新建账,如果是从建厂开始重新记,那需要把之前所有发生的业务都补记。如果是从开始记,那需要对企业进行盘点,如果有前期数据的,按照前期数据作为建账期初数,如果没有前期数据,需要通过盘点确定期初数。 查看全部回复
5886
借管理费用-垃圾处置费,dai银行存款 查看全部回复
6120
公司成立之前的费用可以 查看全部回复
6615
你们给房东签合同,你们交房租和水电费给房东,然后你们跟客户签人力资源服务合同里面写明服务费里面含这笔房租、水电费,你们开人力资源服务费发票给客户 查看全部回复
11016
您好,可以先暂估成本,等发票来了再把暂估的冲销了,按照发票做账 查看全部回复
7416
员工个人奖励吗? 查看全部回复
7227
对的 查看全部回复
8199
您好,收到专票进项税额可以抵扣的话,需要把进项税额和费用调整一下 查看全部回复
6462
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