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答疑老师:杨老师
公司有代扣代缴义务 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:安叔老师
借所得税费用,dai应交税费-应交所得税 借应交税费-应交所得税 dai银行存款 查看全部回复
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答疑老师:曹老师CPA
借 应收账款 dai 以前年度损益调整 应交增值税 查看全部回复
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答疑老师:许老师
一般来说,存货减少额和增值税申报收入是相匹配的。 查看全部回复
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(1)汇算清缴后,补缴企业所得税 借:以前年度损益调整 dai:应交税费——应交所得税 (2)缴纳企业所得税时 借:应交税费——应交所得税 dai:银行存款 (3)结转以前年度损益调整 借:利润分配——未分配利润 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
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答疑老师:高老师
如果执行的是企业会计准则,这样做没问题 查看全部回复
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答疑老师:patience
是的,企业做企业所得税汇算清缴,个体户做所得汇算清缴 查看全部回复
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答疑老师:Amy老师
个体工商户的还是公司的? 查看全部回复
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如果不是高新企业的研发费用加计扣除需要税务局备案的。可以更正申报的 查看全部回复
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正常 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
你分录错了,员工报账的时候,是借销售费用 dai 其他应收款 查看全部回复
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减除费用5000是会自动出来的 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
向农民购进水果没有开收购发票,如果有进货单,正常入库,后期可以补开发票。 如果后期没有补开收购发票,然后把水果销售出去了,没有开票,按未开票收入确实收入,汇算清缴前还没取得成本发票的,对于结转的成本不可以所得税前扣除 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
执行小企业会计准则的可不通过以前年度损益调整科目,直接计入当期损益 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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可以叠 查看全部回复
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账载金额为计提数,实际发生额为实际支付工资数,税收金额一般等于实际发生额 查看全部回复
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在‘纳税调整项目明细’中的20.其他 里,增加你要调增的金额 查看全部回复
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你经理的意思是申报的数据和12月份的数据对的上 查看全部回复
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所得税计提错了? 查看全部回复
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公众号:会计宝
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