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涉及到外币 去年的应收错记到预收 已汇算清缴 预收错误转成了收入 错误的 借:银行存款 贷:预收账款 借:预收账款 贷:主营业务收入 正确的 借:银行存款 贷:主营业务收入 产生了所得税费用 所有金额均为外币 今年应该怎么调#运输业#
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我想问下按照规定的业务招贷费按实际发生额的60%扣除但不得超过当年销售收入的5%。假设我们公司销售额为13469734元业务招待费费为14628元汇算清缴时调增金额是不是14628*60%=8776.8元 调增数为14628-8776.8=5851.2元?这样的话我们公司是不是可以多做点业务招待费用,只要税前扣除数不超过营业收入的千分之五就应该没问题吧?#运输业#
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企业所得税汇算清缴,去年有固定资产清理,固定资产和累计折旧都有减少,那A105080表中固定资产原值和本年累计折旧额是填写21年期末余额吗?还是填写期末余额+本年的减少额?#运输业#
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企业所得税汇算清缴,当年年度有固定资产清理,固定资产和累计折旧都有所减少,请问A105080中,固定资产原值和本年累计折旧金额,是填写清理后的数据还是需要把减少的这部分加上?#运输业#
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2018年54号文件中的500万以下的设备和器具包括轿车吗?22年1月买的公司轿车,想享受一次性该扣除政策需要每个月填写A201020 资产加速折旧、摊销(扣除)优惠明细表(附表二)吗?还是在汇算清缴的时候填呢?#运输业#
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