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答疑老师:李伟老师
修改汇算的申报表 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:Harry老师
专票还是普票? 查看全部回复
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答疑老师:账号正在注销中
这个要看当地的税务局的要求,有的地方可以更改呀,但可能需要去大厅更改(有的地方是做专项申报)。税务局要求汇算清缴前取得,不是指是5月31日前取得,而是指你公司提交汇算缴报表前取得,如果你公司在申报汇算清缴时,没有取得发票的费用,税务局不认这笔费用,汇算清缴时要调增应纳税所得额(因为没有取得发票费用不能在税前扣除,也就是你做汇算清缴时不能扣除),就跟你发生了一笔差旅费,你不提供单据,公司不认你这笔费用,在报销时公司不给你报销。但是你以后提供单据了,仍然可以报销。而这个也是一样,你取得发票后仍然可以税前扣除,你可以选择更改之前提供的报表,也可以不更改之前提供的报表而是直接做专项申报(具体要看当地税务局的要求)。不过这个是有时间要求的,时间不得超过5年。超过5年税务局也不认了。等同于,你们公司规定你们的费用一定要在什么时候提供单据报销,超过了这个时间公司就不认了,不给报销了 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
如果业务实际发生了,但是一直没有收到发票这么做是没问题的 查看全部回复
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答疑老师:七七
第一个问题对,预收账款不算视同销售 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
通常情况下是一致的 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
是的 查看全部回复
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您好,弥补亏损的数字是在利润总额的基础上通过纳税调整以后的金额 查看全部回复
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答疑老师:高老师
你好,没有取得发票的固定资产所提折旧不能税前扣除,所得税汇算把这部分折旧调出 查看全部回复
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不是的,不符合条件可以不做个税汇算清缴 查看全部回复
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汇算清缴的时候填写到相应收入里面就行 查看全部回复
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答疑老师:patience
你说的是企业所得税汇算清缴么,是汇算的去年的企业所得税 查看全部回复
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答疑老师:小小
一般来说,不会有太大的风险,但是也不确定 查看全部回复
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应该有一个本年的折旧额吧 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
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答疑老师:石老师
去年支付时 做账了吗 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
单位发现不了,是自己汇算清缴的时候可以看到 查看全部回复
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电子税务局退税套餐模块申请 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
如果暂估金额和实际金额一致,直接按照暂估金额计入成本费用即可,不再调账,汇算清缴做纳税调整就好 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
应该是系统的问题 查看全部回复
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