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答疑老师:张老师
需要 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:高老师
如果确定在汇算前取得发票,可以 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
审计报告有调整的吗? 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
是指汇算清缴的调整吗? 查看全部回复
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答疑老师:Yan
两个没有关联 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰ 查看全部回复
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答疑老师:wam
54000-23100+42000=72900 查看全部回复
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答疑老师:许老师
税收折旧是税法认可的折旧,资产计税依据为入账原值 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
你们公司执行的是企业会计准则还是小企业会计准则 查看全部回复
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你不想办退税,直接通过调整应纳税所得额 查看全部回复
可以弥补的 查看全部回复
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都可以加计扣除哈 查看全部回复
答疑老师:石老师
是的 查看全部回复
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如果申报表正确,增值税累计收入可以看看12月份增值税申报表的全年合计数 查看全部回复
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1、登陆电子税务局,进入首页点击“我要办税”,点击“一般退(抵)税管理”模块 2、点击“汇算清缴结算多缴退抵税”模块,点击“电子退税申请” 查看全部回复
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你是怎样填的,截图给我看一下 查看全部回复
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固定资产: 第1列第1行:"固定资产小计" 1、填报纳税人本期计提折旧的固定资产平均原值. 2、数据来源:来源于本表计算所得,本行=2行+3行+4行 第1列第2行:"房屋建筑物" 1、填报纳税人本期计提折旧的房屋、建筑物类固定资产的平均原值. 2、数据来源:来源于会计核算中计提折旧的(房屋、建筑物类固定资产年初原值余额+1至11月末原值余额)/12. 3、注意事项:开业不足一年,或年度中间歇业的,以实际经营期计算. 查看全部回复
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2020年的时候填过一次性扣除,当时调减了是嘛 查看全部回复
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答疑老师:曹老师CPA
好的 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
只要是不低税法规定的折旧年限低就不用调整 查看全部回复
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