我们公司是一般纳税人,6月邀请建筑公司进行厂区拆除,9月收到了对方的发票“建筑服务·车间拆除”,价 485436.89,税14563.11,并先付款10万,12月付款40万,这笔业务分录应该怎么做?#出纳#
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通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
公司开出质量类追偿专用发票,对方长久不领取,对我公司税务层面有没有影响#工业制造#
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我的问题是这样做对吗,因为一般来说固定资产清理科目的贷方是0,但是我做了固定资产借方6万,贷方我就不知道该怎么做啦,请问这笔账应该怎么做呢,6万元确实也是我们的主营业务收入#出纳#
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计提工资办公室和车间人员分开计入什么科目?#出纳#
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